N° |
Data |
CIG |
Oggetto Lotto |
Aggiudicatario |
C.F. aggiudicatario |
Partecipante |
C.F. Partecipante |
Procedura Scelta |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione |
Importo Liquidato |
1 |
07/04/2022 |
Z4E33ED585 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo novembre 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
2 |
07/04/2022 |
Z4E33ED585 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo ottobre 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2021 |
31/10/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
3 |
06/04/2022 |
Z6332EE1A5 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione S. Marco e presso il pozzo della frazione Fontanelle - Liquidazione |
Migliozzi Lorenzo |
MGLLNZ95T21B715C |
|
|
Affidamento diretto |
14/09/2021 |
12/10/2021 |
14213.95 |
14213.95 |
4 |
01/04/2022 |
Z6933E6047 |
Fornitura di GPL nei plessi scolastici di Teano Scalo, Pugliano, S. marco, Casale, Versano e S. Maria Versano - Scarico Novembre 2021 - Liquidazione |
Butangas S.p.A. |
00443130588 |
|
|
Convenzione |
18/11/2021 |
18/11/2021 |
1630.00 |
1630.00 |
5 |
14/03/2022 |
ZC933EE01F |
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.C.V. - Impegno e liquidazione GISEC periodo Agosto 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/08/2021 |
31/08/2021 |
36062.49 |
36062.49 |
6 |
09/03/2022 |
ZDD323DF53 |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2021 |
31/10/2021 |
4125.95 |
4125.95 |
7 |
09/03/2022 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Settembre 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
500.15 |
500.15 |
8 |
09/03/2022 |
ZB52A1E238 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti - Liquidazione mese di settembre 2021 |
FERONE s.r.l. |
02697060602 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
236.80 |
236.80 |
9 |
09/03/2022 |
Z2B328DA00 |
Lavori di ripristino del poggetto sito in via Roma Rampe ex Ospedale - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
14/08/2021 |
26/10/2021 |
1500.00 |
1500.00 |
10 |
09/03/2022 |
Z3132C4537 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche in Teano Centro: via XXVI Ottobre, Calata S. Caterina, ecc. - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
17/08/2021 |
09/11/2021 |
4293.42 |
4293.42 |
11 |
09/03/2022 |
Z96323DED1 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione III° Trimestre 2021 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2021 |
30/09/2021 |
62498.99 |
62498.99 |
12 |
09/03/2022 |
Z53338B137 |
Servizio di manutenzione/sostituzione degli estintori dislocati nei vari plessi scolastici di Teano Centro e delle frazioni - Liquidazione |
Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
Affidamento diretto |
02/11/2021 |
15/11/2021 |
1069.00 |
1069.00 |
13 |
09/03/2022 |
ZCB306EC03 |
Installazione cassette di scarico ai bagni della scuola elementare "Garibaldi" di Teano Capoluogo - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
02/03/2021 |
09/11/2021 |
2907.85 |
2907.85 |
14 |
23/02/2022 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Gennaio 2022 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2022 |
31/01/2022 |
116654.68 |
116654.68 |
15 |
23/02/2022 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo novembre 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
11735.62 |
11735.62 |
16 |
18/02/2022 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Novembre 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
17 |
31/01/2022 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo ottobre 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2021 |
31/10/2021 |
13540.89 |
|
18 |
31/01/2022 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo settembre 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
14042.27 |
14042.27 |
19 |
03/01/2022 |
ZBE2A55FE4 |
Opere provvisionali per la messa in sicurezza dell'angolo tra via Nuova e via N. Gigli - Impegno di spesa per nolo ponteggio Ott/Dic 2021 - liquidazione anno 2020 e liquidazione periodo Lug/Set 2021 |
MD Archeologia srl |
03423310618 |
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2020 |
30/09/2021 |
6490.57 |
6490.57 |
20 |
27/12/2021 |
Z8C32D7919 |
Servizi di connettivitΰ dati e fonia per iplessi scolastici di Versano, Casale, ecc. - Liquidazione |
Net Core Italia |
04124700610 |
|
|
Procedura Negoziata |
12/09/2021 |
30/06/2022 |
1197.00 |
1197.00 |
21 |
27/12/2021 |
Z9232FEA4B |
Riparazione scuolabus Tg. ER 860 MK facente parte del parco veicoli comunali - Liquidazione |
Officine Di Napoli srl a socio unico |
03513030613 |
|
|
Affidamento diretto |
02/09/2021 |
12/09/2021 |
468.00 |
468.00 |
22 |
27/12/2021 |
ZEC331366B |
Riparazione scuolabus Tg. CJ 274 LW facente parte del parco veicoli comunali - Liquidazione |
Officine Di Napoli srl a socio unico |
03513030613 |
|
|
Affidamento diretto |
02/09/2021 |
12/09/2021 |
1829.00 |
1829.00 |
23 |
27/12/2021 |
ZA732FE335 |
Riparazione scuolabus Tg. CZ 463 VW e BG 465 GX facente parte del parco veicoli comunali - Liquidazione |
Licciardi Mario |
01157090612 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2021 |
01/10/2021 |
1630.00 |
1630.00 |
24 |
27/12/2021 |
ZEE335C9A3 |
Sanificazione plesso scolastico di Versano - Liquidazione |
S.G.S. s.r.l. |
04074640618 |
|
|
Affidamento diretto |
08/10/2021 |
11/10/2021 |
2700.00 |
2700.00 |
25 |
27/12/2021 |
Z13324566C |
Fitto terreno dell'I.D.S.C. in Furnolo - Liquidazione |
I.D.S.C. |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
1032.77 |
1032.77 |
26 |
27/12/2021 |
Z5E324560C |
Fitto terreno dell'I.D.S.C. in S. Marco - Liquidazione |
I.D.S.C. |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
517.23 |
517.23 |
27 |
27/12/2021 |
Z5D333DAA3 |
Riparazione scuolabus Tg. CJ 274 LW facente parte del parco veicoli comunali - Liquidazione |
Licciardi Mario |
01157090612 |
|
|
Affidamento diretto |
15/09/2021 |
01/10/2021 |
380.00 |
380.00 |
28 |
27/12/2021 |
Z27319F507 |
Noleggio bagni chimici in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione Ottobre 2021 |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/10/2021 |
31/10/2021 |
200.00 |
200.00 |
29 |
27/12/2021 |
ZE9330795C |
Servizio trasporto alunni - AS 2021/22 - Noleggio scuolabus - Liquidazione |
Cooperativa Nestore |
03258610611 |
|
|
Procedura Negoziata |
15/09/2021 |
30/09/2021 |
2080.00 |
2080.00 |
30 |
27/12/2021 |
Z742F9660F |
Liquidazione Assistente Sociale progetto inclusione attiva (REI) |
Del Monaco Andrea |
029808400348 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
3375.00 |
3375.00 |
31 |
27/12/2021 |
ZD62F96600 |
Liquidazione Assistente Sociale progetto inclusione attiva (REI) |
Esposito Marianna |
04073160618 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2021 |
30/11/2021 |
7875.00 |
7875.00 |
32 |
27/12/2021 |
Z7A32455C0 |
Fitto terreno dell'I.D.S.C. in Casafredda - Liquidazione |
I.D.S.C. |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
319.68 |
319.68 |
33 |
27/12/2021 |
Z27319F507 |
Noleggio bagno chimico il loc. S. Antonio per operazioni di Drive - Through Difesa - Liquidazione Settembre 2021 |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
200.00 |
200.00 |
34 |
20/12/2021 |
ZF72FFC1A6 |
Lavori di cambio lampade in Teano Capoluogo e frazioni - Liquidazione |
D'Errico Lighting |
04222340616 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
06/04/2021 |
8195.40 |
8195.40 |
35 |
17/12/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo agosto 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2021 |
31/08/2021 |
13745,21 |
13745.21 |
36 |
15/12/2021 |
851349457F |
Lavori di manutenzione straordinaria sul plesso scolastico di Versano - Approvazione CRE e liquidazione stato finale e competenze tecniche |
Guttoriello Costruzioni s.r.l. |
02802890612 |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
64194.03 |
64194.03 |
37 |
15/12/2021 |
ZEC2B5C6E4 |
Piano Urbanistico Comunale - Studio Geologico - Liquidazione saldo al Dr. Fusco Tommaso |
Dr. Fusco Tommaso |
FSC TMS 69R30 B963G |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2019 |
05/11/2020 |
9600.00 |
9600.00 |
38 |
14/12/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Ottobre 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2021 |
31/10/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
39 |
18/10/2021 |
Z803251F62 |
Elevatori sede Municipale e fraz. Casafredda - Liquidazione verifica periodica |
SAIMA srl |
01575040983 |
|
|
Affidamento diretto |
28/07/2021 |
28/07/2021 |
271.65 |
271.65 |
40 |
18/10/2021 |
Z27319F507 |
Noleggio bagno chimico il loc. S. Antonio per operazioni di Drive - Through Difesa - Liquidazione agosto 2021 |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/08/2021 |
31/08/2021 |
200.00 |
200.00 |
41 |
18/10/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Luglio 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
42 |
28/09/2021 |
87911373C0 |
Opere provvisionali per la messa in sicurezza dell'angolo tra via Nuova e via N. Gigli - Liquidazione componenti commissione di gara |
Arch. Russo Giovanni - Ing. Nicola D'Angelo |
RSSGNN76M28F839F - DNGNCL79P17H501B |
|
|
Affidamento diretto |
30/07/2021 |
07/09/2021 |
1650.84 |
1650.84 |
43 |
28/09/2021 |
Z5D2B5C791 |
Incarico specialistico professionale di aggiornamento della zonizzazione acustica per la redazione del PUC - Liquidazione |
Ing. Aldo Ardito |
RDTLDA68E31C983M |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2019 |
11/06/2021 |
4682.00 |
4682.00 |
44 |
27/09/2021 |
Z2E326F86B |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche in Teano Centro: Poggio al Sole, via S. Lorenzo e nelle frazioni di Pugliano, S. Maria Versano, Casamostra, Teano Scalo, Casi, S. Marco e Carbonara - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
14/07/2021 |
20/07/2021 |
4648.19 |
4648.19 |
45 |
27/09/2021 |
Z16249A57C |
Lavori d'urgenza per il taglio di rami e smaltimento per messa in sicurezza della zona di V./le Ferrovia secondo tratto Teano Scalo - Liquidazione |
Nicolς Angelo |
NCLNGL52C03L083P |
|
|
Affidamento diretto |
09/08/2018 |
14/09/2018 |
1627.70 |
1627.70 |
46 |
27/09/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Giugno 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
47 |
27/09/2021 |
Z6632EE07E |
Smaltimento rifiuti presso STIR di S.M.C.V. - Liquidazione GISEC periodo luglio 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
28456.73 |
28456.73 |
48 |
27/09/2021 |
Z323283826 |
Lavori di riparazione impianti di pubblica illuminazione in Teano Centro: V.le Italia, via XXVI Ottobre, via Cavone e completamento via Pioppeto e frazioni: Versano, S.Maria Versano, Furnolo, S. Giuliano, S. Marco e loc. Quaglieri - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/08/2021 |
12/08/2021 |
4693.23 |
4693.23 |
49 |
27/09/2021 |
ZAE3283741 |
Lavori urgenti di riparazione condotte idriche nelle frazioni di Fontanelle, Furnolo, Versano, S. Giuliano, Borgonuovo e Casamostra - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/08/2021 |
12/08/2021 |
4721.88 |
4721.88 |
50 |
27/09/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo luglio 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
51 |
27/09/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo luglio 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
15327.29 |
15327.29 |
52 |
27/09/2021 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Luglio 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
241.57 |
241.57 |
53 |
27/09/2021 |
ZDC32EDFF1 |
Liquidazione somma di 390,00 per pagamento premio assicurazione R.C. autovettura FIAT Fiorino targato BC 522 SX |
UNIPOL Assicurazioni |
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|
Procedura Negoziata |
14/09/2021 |
14/09/2022 |
390.00 |
390.00 |
54 |
06/09/2021 |
ZBE2A55FE4 |
Opere provvisionali per la messa in sicurezza dell'angolo tra Via Nuova-Via N. Gigli - Nolo ponteggio da gennaio a settembre 2021 Liquidazione periodo gennaio-giugno 2021 |
MD Archeologia srl |
03423310618 |
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
3569.81 |
3569.81 |
55 |
06/09/2021 |
ZDC317D571 |
Riproduzione in copia degli elaborati tecnici relativi al progetto di riqualificazione della viabilitΰ comunale 1° lotto - Liquidazione |
De Angelis Maria Grazia |
DNGMGR63M61L083S |
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|
Affidamento diretto |
03/08/2021 |
03/08/2021 |
88.11 |
88.11 |
56 |
06/09/2021 |
Z3B298D7C9 |
Elevatore nella sede municipale e centro di aggragazione giovanile Casafredda - manutenzione annuale 2019 - Liquidazione |
SAIMA srl |
03466850611 |
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|
Affidamento diretto |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1200.00 |
1200.00 |
57 |
03/09/2021 |
851349457F |
Manutenzione straordinario plesso scolastico di Versano - Liquidazione 1° SAL |
Guttoriello Costruzioni srl |
02802890612 |
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|
Procedura Negoziata |
13/11/2020 |
19/08/2021 |
31200.00 |
31200.00 |
58 |
03/09/2021 |
Z643272463 |
Noleggio bagni chimici in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione Luglio 2021 |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
500.00 |
500.00 |
59 |
03/09/2021 |
Z27319F507 |
Noleggio bagni chimici in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione Luglio 2021 |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2021 |
31/07/2021 |
200.00 |
200.00 |
60 |
30/08/2021 |
Z0A32C457D |
Contributo canone idrico per l'anno 2021 periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 - Liquidazione |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
00100070614 |
|
|
Convenzione |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
7.37 |
7.37 |
61 |
17/08/2021 |
Z96323DED1 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione II° Trimestre 2021 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
59528.47 |
59528.47 |
62 |
11/08/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Maggio 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
63 |
09/08/2021 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Giugno 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
579.15 |
579.15 |
64 |
09/08/2021 |
Z55328DB84 |
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.C.V. - Impegno e liquidazione GISEC periodo Giugno 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
33984.56 |
33984.56 |
65 |
09/08/2021 |
ZD6321EF48 |
Realizzazione campo Volley plesso Viale Ferrovia - Liquidazione |
DPC sport di Pascarella Domenico |
PSCDNC56L01B715C |
|
|
Affidamento diretto |
23/06/2021 |
02/07/2021 |
5200.00 |
5200.00 |
66 |
09/08/2021 |
Z6C3283622 |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2021 |
30/06/2021 |
5940.00 |
5940.00 |
67 |
09/08/2021 |
ZB5322BAZB |
Riparazioni condotte idriche frazioni Pugliano, Teano Scalo e Cappelle |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
23/06/2021 |
06/07/2021 |
4368.77 |
4368.77 |
68 |
09/08/2021 |
Z243014BCB |
Predisposizione atti tecnici ed amministrativi necessari per ottenimento AUA per il depuratore sito in loc. Pastane - Liquidazione |
Ing. Mariantonietta Di Cerbo |
DCRMNT78M62B963B |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/07/2021 |
2137.60 |
2137.60 |
69 |
09/08/2021 |
Z27322A490 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni di Pugliano, Casi, Casale, 1° e 2° sollevamento, S. Marco, Casafredda e Carbonara - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
23/06/2021 |
30/06/2021 |
4788.20 |
4788.20 |
70 |
09/08/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo giugno 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
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|
Procedura Negoziata |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
13496.40 |
13496.40 |
71 |
09/08/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo Giugno 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2021 |
30/06/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
72 |
03/08/2021 |
ZDD318BA29 |
Noleggio bagni chimici in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
05/05/2021 |
05/07/2021 |
1000,00 |
1000,00 |
73 |
03/08/2021 |
ZA82F4108E |
Affidamento diretto per incarico specialistico professionale di supporto al RUP per il PUC - Liquidazione |
Arch. Antonio Diana |
DNINTN81M08L083H |
|
|
Affidamento diretto |
20/11/2020 |
11/06/2021 |
2500.00 |
2500.00 |
74 |
03/08/2021 |
Z27319F507 |
Noleggio bagni chimici in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
12/05/2021 |
12/06/2021 |
200.00 |
200.00 |
75 |
03/08/2021 |
ZCB3265DA9 |
Noleggio fotocopiatrice-stampante multifinzione per l'Ufficio Protocollo - Liquidazione |
Idea Ufficio |
04171300611 |
|
|
Affidamento diretto |
15/07/2021 |
16/07/2021 |
600,00 |
600,00 |
76 |
22/07/2021 |
Z3F32519A1 |
Fornitura materiale vario in localitΰ S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
06/07/2021 |
06/07/2021 |
452.95 |
452.95 |
77 |
15/07/2021 |
ZC73199B9F |
Attivazione linea internet Collina S. Antonio per operazioni di Dtd - Liquidazione |
Net Core Italia |
MRTNTN88E17B963W |
|
|
Affidamento diretto |
04/05/2021 |
05/05/2021 |
391.40 |
391.40 |
78 |
15/07/2021 |
ZCF326F6B6 |
Canone RFI S.p.A. attraversamento elettrico S.A. tratta CASS-NA |
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. |
01585570581 |
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
12.04 |
12.04 |
79 |
15/07/2021 |
ZE131FB3B1 |
Riparazione condotta idrica adduttrice da 170 Versano/Borgonuovo, sostituzione pompa di aspirazione II° soll. e rip. condotte S. Marco, Tranzi e Gloriani |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
09/06/2021 |
23/06/2021 |
4760,47 |
4760,47 |
80 |
15/07/2021 |
Z463229272 |
Riparazioni condotte idriche in Teano centro e frazioni |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
23/06/2021 |
29/06/2021 |
4639.44 |
4639.44 |
81 |
15/07/2021 |
ZF030186B3 |
Riparazione tratti di fogna comunale sita nelle frazioni di Casafredda via Truoppo e Fontanelle via Fontana |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
04/01/2021 |
21/06/2021 |
4908,89 |
4908.89 |
82 |
15/07/2021 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Maggio 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
365.43 |
365.43 |
83 |
15/07/2021 |
Z2A31FB364 |
Riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino BC 522 SX in dotazione Ufficio Acquedotto - Liquidazione |
Autofficina "La Meccanica" di Gliottone Mario |
GLTMRA68P06L083Y |
|
|
Affidamento diretto |
09/06/2021 |
22/06/2021 |
1234.20 |
1234.20 |
84 |
15/07/2021 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilitΰ comunale - Liquidazione CRE |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Procedura Negoziata |
21/05/2020 |
11/03/2021 |
30918.34 |
30918.34 |
85 |
15/07/2021 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilitΰ comunale - Liquidazione saldo Direzione dei Lavori |
Ing. Santagata Vincenzo |
SNTVCN76E28F839X |
|
|
Affidamento diretto |
21/05/2020 |
04/03/2021 |
5324.36 |
5324.36 |
86 |
15/07/2021 |
ZE331B577A |
Fornitura materiale vario in localitΰ Collina S. Antonio in occasione delle operazioni di Dtd - Liquidazione |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
22/06/2021 |
22/06/2021 |
740.16 |
740.16 |
87 |
15/07/2021 |
ZC3325DEFC |
Supporto al RUP per richiesta GESIA Autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di gestione dei RSU pericolosi e non pericolosi - Liquidazione |
Arch. Coppola Alberto |
CPPLRT52E08C561V |
|
|
Affidamento diretto |
19/02/2021 |
09/06/2021 |
2137.60 |
2137.60 |
88 |
15/07/2021 |
ZDD323DF53 |
Servizi cimiteriali - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2021 |
30/06/2021 |
4125.95 |
4125.95 |
89 |
15/07/2021 |
Z803251F62 |
Elevatori Casa Comunale e Centro di aggregazione giovanile Casafredda - Liquidazione verifiche periodiche |
S & T s.r.l. Servizi e Tecnologie |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
331.42 |
331.42 |
90 |
29/06/2021 |
Z1E319FB42 |
Lavori di riparazione tratti di condotta fognaria in Teano Centro varie zone - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
24/05/2021 |
21/06/2021 |
4115.29 |
4115.29 |
91 |
29/06/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Aprile 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
92 |
29/06/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Maggio 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
14816.40 |
14816.40 |
93 |
29/06/2021 |
Z94323E138 |
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.C.V. - Impegno e liquidazione GISEC periodo Maggio 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
32368.49 |
32368.49 |
94 |
29/06/2021 |
Z5931B77E5 |
Servizio di sanificazione della Sala Consiliare ed attiguo bagno - Liquidazione |
Tridente Mario |
TRDMRA83H23L083D |
|
|
Affidamento diretto |
14/05/2021 |
14/05/2021 |
200.00 |
200.00 |
95 |
23/06/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo maggio 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
96 |
23/06/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo aprile 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
97 |
23/06/2021 |
Z7D3174147 |
Lavori urgenti eseguiti presso i plessi scolastici Pugliano, Laurenza e Garibaldi facenti parte dell'I.C. Vincenzo Laurenza - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
03/05/2021 |
09/06/2021 |
4900.00 |
4900.00 |
98 |
23/06/2021 |
ZE6321EFAC |
Servizi cimiteriali - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2021 |
30/04/2021 |
4125.95 |
4125.95 |
99 |
22/06/2021 |
Z59320890E |
Contributo bonifica terreni di proprietΰ dell'Ente - Anno 2021 - Impegno spesa e liquidazione |
Consorzio Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
80004250611 |
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
1227.22 |
1227.22 |
100 |
22/06/2021 |
Z932E9E5A2 |
Manutenzione estintori ubicati in vari plessi scolastici - Liquidazione |
Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
Affidamento diretto |
06/10/2020 |
30/12/2020 |
874.00 |
874.00 |
101 |
22/06/2021 |
Z27319F5D7 |
Proroga noleggio bagno chimico in localitΰ collina S. Antonio - Liquidazione |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
11/05/2021 |
30/06/2021 |
488.00 |
488.00 |
102 |
22/06/2021 |
ZF931DB08D |
Servizio di sanificazione della Sala Consiliare - Liquidazione |
ECOLOGY & GLOBAL SERVICE s.a.s. |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
25/05/2021 |
25/05/2021 |
130.00 |
130.00 |
103 |
14/06/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Marzo 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
104 |
14/06/2021 |
Z333182855 |
Sanificazione plesso scolastico elementare Garibaldi - liquidazione |
ECOLOGY & GLOBAL SERVICE s.a.s. |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
04/05/2021 |
04/05/2021 |
350.00 |
350.00 |
105 |
14/06/2021 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Aprile 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
156.80 |
156.80 |
106 |
14/06/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo aprile 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
12075.04 |
12075.04 |
107 |
14/06/2021 |
Z143154973 |
Lavori urgenti di sostituzione di un tratto di condotta idrica nella frazione Casamostra - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
07/05/2021 |
13/05/2021 |
17182.57 |
17182.57 |
108 |
14/06/2021 |
ZAD310D343 |
fornitura materiale per manutenzione stradale - Liquidazione |
Dell'Estate Costruzioni s.r.l. |
02651330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/04/2021 |
12/05/2021 |
2049.18 |
2049.18 |
109 |
14/06/2021 |
ZB52A1E238 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti - Liquidazione mese di marzo 2021 |
FERONE s.r.l. |
02697060602 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
105.60 |
105.60 |
110 |
14/06/2021 |
ZB52A1E238 |
Servizio smaltimento rifiuti ingombranti - Liquidazione febbraio 2021 |
FERONE s.r.l. |
02697060602 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
572.80 |
572.80 |
111 |
14/06/2021 |
Z7931FAD3B |
Fornitura idrica S. Giulianeta da parte Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione I° trimestre 2021 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
59462.68 |
59462.68 |
112 |
14/06/2021 |
ZD131FAC70 |
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.Capua V. (CE) - Liquidazione GISEC SpA periodo Aprile 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/04/2021 |
30/04/2021 |
26888.91 |
26888.91 |
113 |
14/06/2021 |
ZDD31D51BE |
Installazione contatore ENEL locale Case Parcheggio - Liquidazione |
Kravchenko Svitlana |
|
|
|
Affidamento diretto |
19/04/2021 |
19/04/2021 |
617.97 |
617.97 |
114 |
26/05/2021 |
Z512B5C746 |
Aggiornamento carta uso agricolo del suolo necessaria alla redazione del PUC - Liquidazione agronomo |
Tamburrino Raffaele |
TMBRFL72H29F839S |
|
|
Affidamento diretto |
03/12/2019 |
23/03/2021 |
4650.00 |
4650.00 |
115 |
26/05/2021 |
8698518422 |
Manutenzione straordinaria scuola materna di Casale - Liquidazione stato finale |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
03519380616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/09/2020 |
23/03/2021 |
51600.00 |
51600.00 |
116 |
24/05/2021 |
ZF0318C81B |
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.Capua V. (CE) - Liquidazione GISEC SpA periodo Marzo 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
32004.35 |
32004.35 |
117 |
24/05/2021 |
ZB7318C387 |
Contributo canoni idrici - Liquidazione acconto |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
00100070614 |
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
7.29 |
7.29 |
118 |
24/05/2021 |
ZC5318CC34 |
Servizi cimiteriali - Liquidazione operazioni periodo gennaio, febbraio e marzo 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
9585.00 |
9585.00 |
119 |
24/05/2021 |
ZF6302A5A2 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali - Liquidazione |
Dell'Estate Costruzioni s.r.l. |
02651330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
3278.69 |
3278.69 |
120 |
24/05/2021 |
Z743137D03 |
Fornitura materiale per manutenzione ordinaria taglio erba di tutte le aree di pertinenza delle scuole |
F.lli Oliva s.r.l. |
02546170610 |
|
|
Affidamento diretto |
02/04/2021 |
07/04/2021 |
303.78 |
303.78 |
121 |
24/05/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo marzo 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
13220.93 |
13220.93 |
122 |
24/05/2021 |
ZC83074372 |
Fornitura ed installazione di due caldaie occorrenti ai plessi scolastici di Teano centro e Teano Scalo - Liquidazione |
Impiantistica Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
17/02/2021 |
18/02/2021 |
3240.00 |
3240.00 |
123 |
24/05/2021 |
ZBB3088C21 |
Servizio di sanificazione del plesso scolastico Materno denominato S. Reparata - Liquidazione |
ECOLOGY & GLOBAL SERVICE s.a.s. |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
17/04/2021 |
17/04/2021 |
200.00 |
200.00 |
124 |
24/05/2021 |
Z9D3006A8B |
Servizio di manutenzione delle caldaie e dell'impianto di riscaldamento dei plessi scolastici del Comune di Teano per l'anno scolastico 2020/2021 - Liquidazione acconto |
Impiantistica Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
18/02/2021 |
1229.51 |
1229.51 |
125 |
17/05/2021 |
Z0D314FFFD |
Servizi cimiteriali - Liquidazione canone periodo gennaio e febbraio 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
28/02/2021 |
4125.95 |
4125.95 |
126 |
17/05/2021 |
Z7D305C089 |
Servizi cimiteriali - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
9900.00 |
9900.00 |
127 |
17/05/2021 |
ZFA2B64C16 |
Emergenza PUC - Diffida della Regione - Accelerazione del procedimento - Collaborazione aggiuntiva specialistica a supporto del nucleo di progettazione - Pagamento compenso professionale |
P./ssa Carmela Autieri |
TRACML62H50L083A |
|
|
Affidamento diretto |
30/12/2019 |
05/06/2020 |
4500.00 |
4500.00 |
128 |
11/05/2021 |
ZDB3130C91 |
acquisto toner compatibili per stampanti |
S.A.T. Srl |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
|
1.972,63 |
129 |
07/05/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo febbraio 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
130 |
07/05/2021 |
Z0D314FFFD |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone gennaio/febbraio 2021 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
28/02/2021 |
4125.95 |
4125.95 |
131 |
04/05/2021 |
Z6F2D542F8 |
PUC - Redazione elaborato rischi incidenti rilevanti - Liquidazione acconto competenze tecniche |
Ing. De Sena Nello |
DSNNLL80R02F924M |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
1442.31 |
1442.31 |
132 |
04/05/2021 |
ZBB2F5AD8D |
Fornitura mascherine chirurgiche monouso - Liquidazione |
De Cristoforo Valentina |
0441260613 |
|
|
Affidamento diretto |
23/11/2020 |
11/12/2020 |
200.00 |
200.00 |
133 |
04/05/2021 |
Z44314D3FC |
Fornitura 300 test antigenici naso faringei sars COV2 - liquidazione |
Farmacia Anfora Concetta |
04517880615 |
|
|
Affidamento diretto |
06/04/2021 |
09/04/2021 |
2100.00 |
2100.00 |
134 |
04/05/2021 |
Z75307B170 |
Sanificazione plessi scolastici Teano e frazioni - Liquidazione |
ECOLOGY & GLOBAL SERVICE s.a.s. |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
09/03/2021 |
12/03/2021 |
1480.00 |
1480.00 |
135 |
04/05/2021 |
85395313E9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di anni uno - Liquidazione periodo febbraio 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
12434.68 |
12434.68 |
136 |
04/05/2021 |
84129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di mesi 3 - Liquidazione periodo dicembre 2020 / 8 gennaio 2021 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2020 |
08/01/2021 |
29594.90 |
29594.90 |
137 |
04/05/2021 |
Z1F31701B4 |
Fornitura idrica S. Giulianeta da parte Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione interessi di mora relativi al 3° e 4° trimestre 2017 e 1°, 2° e 4° trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
60524.56 |
60524.56 |
138 |
04/05/2021 |
Z2E3161974 |
Smaltimento rifiuti presso STIR di S.M.C.V. - Liquidazione GISEC periodo gennaio e febbraio 2021 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2021 |
28/02/2021 |
62868.05 |
62868.05 |
139 |
26/04/2021 |
Z2D306ED8C |
Contributo Canoni Idrici - Liquidazione |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
00100070614 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
23.68 |
23.68 |
140 |
26/04/2021 |
Z052FB81CB |
Canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione IV trimestre 2020 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
60082.41 |
60082.41 |
141 |
26/04/2021 |
ZC72E1D413 |
Servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio per la durata di anni uno - Liquidazione periodo Febbraio e Marzo 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
31/03/2021 |
694.58 |
694.58 |
142 |
26/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione canone mese di marzo 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
143 |
21/04/2021 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Febbraio 2021 |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
144 |
13/04/2021 |
ZEE293F6DF |
Liquidazione saldo incarico agli Ingg.: Di Stasio - Simeone per verificastatica muro contenimento via N. Gigli |
Ing. Simeone Antonio - Di Stasio Paride |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/10/2019 |
23/12/2019 |
516.00 |
516.00 |
145 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo gennaio - marzo 2020 |
SO.T.ECO |
00417150612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
4753.58 |
4753.58 |
146 |
06/04/2021 |
ZD7305C339 |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone novembre/dicembre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
31/12/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
147 |
06/04/2021 |
Z9430A3C00 |
Lavori di messa in sicurezza paramento murario di via S. Delle Chiaje - Liquidazione |
M. D. Archeologia |
03423310618 |
|
|
Affidamento diretto |
03/11/2020 |
20/11/2020 |
6927.20 |
6927.20 |
148 |
06/04/2021 |
ZD5210DC92 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo gennaio - marzo 2020 |
SO.T.ECO |
00417150612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
2376.79 |
2376.79 |
149 |
06/04/2021 |
Z0C30AB533 |
Fornitura GPL plessi scolastici di Teano Scalo, S. Marco, Pugliano e Casale - Liquidazione |
Butangas |
00894461003 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
28/02/2021 |
2704.00 |
2704.00 |
150 |
06/04/2021 |
Z2D306ED8C |
Contributo canoni idrici |
Pubbliservizi |
|
|
|
Convenzione |
|
|
22.20 |
22.20 |
151 |
06/04/2021 |
85395313E9 |
Smaltimento del f.o.r.s.u. per anni uno - Liquidazione mese di gennaio 2021 |
SORGEKO s.p.a. |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
10608.04 |
10608.04 |
152 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione canone gennaio 2021 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
3203.92 |
3203.92 |
153 |
06/04/2021 |
8228002A0A |
Miglioramento statico Casa Comunale - Liquidazione Eurema s.r.l.s. |
Eurema s.r.l.s. |
05623520870 |
|
|
Convenzione |
|
|
650.40 |
650.40 |
154 |
06/04/2021 |
Z4D3024032 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - liquidazione |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2021 |
01/02/2021 |
800.00 |
800.00 |
155 |
06/04/2021 |
8136317D2E |
Servizio di igiene urbana ed altri servizi integrati - Liquidazione canone gennaio 2021 |
Ecologia e Servizi Italia s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
116654.68 |
116654.68 |
156 |
06/04/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione integrazione canone post gara periodo settembre/dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
3027.28 |
3027.28 |
157 |
06/04/2021 |
Z532D59F6E - ZF02D59F96 |
Indagini sui solai delle scuole elementari di Pugliano e S. Marco - Liquidazione |
Ing. Luca Giorgio |
03813770611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2184.00 |
2184.00 |
158 |
06/04/2021 |
ZF82F43F9C |
fornitura materiale per manutenzione stradale - Liquidazione |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
18/11/2020 |
30/11/2020 |
1734.75 |
1734.75 |
159 |
06/04/2021 |
ZBB30805FF |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - periodo secondo semestre 2017 e anno 2018 - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l., ed altri |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2017 e 01/01/2018 |
31/12/2017 e 31/12/2018 |
99448.57 |
99448.57 |
160 |
06/04/2021 |
Z8A2F2503D - ZD1304A159 |
Noleggio bagno chimico il loc. S. Antonio per operazioni di Drive - Through Difesa - Liquidazione |
BACHIM s.r.l. |
04130350616 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
31/03/2021 |
400.00 |
400.00 |
161 |
06/04/2021 |
ZD52904CBO |
Impianto di depurazione in loc. Pastene - Interventi di manutenzione straordinaria - Liquidazione |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Affidamento diretto |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
13243.85 |
13243.85 |
162 |
06/04/2021 |
Z4D304EB95 |
Revisione e messa in funzione impianto di climatizzazione della Casa Comunale - Liquidazione |
Elettroclima Impianti di La Torre Pasquale |
04025940612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2021 |
09/02/2021 |
912.56 |
912.56 |
163 |
06/04/2021 |
ZDD3000EF6 |
Riparazione impianti di P.I. in Versano, S. Giuliano - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
1882.62 |
1882.62 |
164 |
06/04/2021 |
Z083000F66 |
Riparazione impianti di P.I. Collina S. Antonio e fraz. Tranzi - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
748.00 |
748.00 |
165 |
06/04/2021 |
ZD5305B4F5 |
Fornitura 4 pnumatici per autovettura FIAT Fiorino dell'Ufficio acquedotto - Liquidazione |
Melese Nicola |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
Affidamento diretto |
08/01/2021 |
08/01/2021 |
220.00 |
220.00 |
166 |
06/04/2021 |
ZE02EA9452 |
Pulizia cavidotto impianto di P.I. in via Anfiteatro - Liquidazione |
Domiziaespurghi s.r.l. |
04129030617 |
|
|
Affidamento diretto |
14/10/2020 |
20/10/2020 |
1700.00 |
1700.00 |
167 |
06/04/2021 |
ZB52A1E238 |
Smaltimeto rifiuti ingombranti (CER 200307) - Liquidazione gennaio 2021 |
FERONE s.r.l. |
02697060602 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
294.40 |
294.40 |
168 |
06/04/2021 |
Z542EEC08E |
Abbattimento controllato e messa a dimora di tre platani in Viale Italia - Liquidazione |
Floraverde di mario Sommella s.a.s. |
05082000638 |
|
|
Affidamento diretto |
29/10/2020 |
04/02/2021 |
3090.00 |
3090.00 |
169 |
06/04/2021 |
Z642FC6A47 |
Riparazione condotta idrica in via Chiesa fraz. Casale - liquidazione |
SEMAP Costruzioni s.r.l. |
03655040610 |
|
|
Affidamento diretto |
22/12/2020 |
23/12/2020 |
395.58 |
395.58 |
170 |
06/04/2021 |
ZE92FEA47B |
Riparazione tratto di condotta fognaria in via S. Rocco fraz. Cappelle, ecc. - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
11/01/2021 |
1459.54 |
1459.54 |
171 |
06/04/2021 |
ZC72E1D413 |
Smaltimento rifiuti da imballaggio per anni uno - Liquidazione gennaio 2021 |
ENCON s.r.l. |
06515751219 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
369.22 |
369.22 |
172 |
06/04/2021 |
ZCB2F6AFCE |
Riparazione condotte idriche in V.le Ferrovia, Porta Napoli, ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
30/12/2020 |
4794.85 |
4794.85 |
173 |
06/04/2021 |
Z883017E47 |
Riparazione condotte idriche via Orto Ceraso, V.kle Ferrovia, ecc. -Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
4225.44 |
4225.44 |
174 |
06/04/2021 |
Z1E2C3C4E8 |
Sistemazione e messa in esercizio stazioni idriche di via Abanavolo, C.da S. Giulianeta - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
27/02/2020 |
10/04/2020 |
12812.02 |
12812.02 |
175 |
06/04/2021 |
Z9F2FF5C79 |
Riparazione condotte idriche in V.le Europa, loc. Acquarotta, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
4710.21 |
4710.21 |
176 |
06/04/2021 |
Z793001C35 |
Riattivazione e controllo apparecchiature elettriche e idrauliche delle stazioni idriche di Casale - Casafredda, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
14/01/2021 |
3915.78 |
3915.78 |
177 |
06/04/2021 |
ZD62EBACFB |
Sostituzione tratto di condotta idrica in V.le S. Reparata - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
14/10/2020 |
20/11/2020 |
2217.42 |
2217.42 |
178 |
06/04/2021 |
Z342FF5C11 |
Riparazione condotte idriche in via Orto Ceraso, casa Comunale, ecc. - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
31/12/2020 |
13/01/2021 |
4800.98 |
4800.98 |
179 |
06/04/2021 |
Z2D306ED8C |
Contributo canone idrico anno 2020 al CITL - Liquidazione |
CITL |
00100070614 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
7.45 |
7.45 |
180 |
06/04/2021 |
ZA32E3DBD3 |
Sostituzione elettropompa sommersa in via Abenavolo - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
11/09/2020 |
15/09/2020 |
5457.00 |
5457.00 |
181 |
06/04/2021 |
Z472E21D6D |
Sostituzione di un tratto di condotta idrica in Teano Centro - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
14/10/2020 |
4383.77 |
4383.77 |
182 |
06/04/2021 |
8613297D87 |
Smaltimento RSU impianto STIR SMCV - Liquidazione GISEC conguaglio anno 2019 e mensilitΰ Luglio-Dicembre 2020 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 e 01/07/2020 |
31/12/2019 e 31/12/2020 |
293771.74 |
293771.74 |
183 |
04/02/2021 |
Z492F5E711 |
Riparazione condotte idriche frazioni Versano, Furnolo, ecc. - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
17/12/2020 |
4447.78 |
4447.78 |
184 |
04/02/2021 |
ZD5210DC92 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo aprile dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
4753.58 |
4753.58 |
185 |
04/02/2021 |
ZA92905E3E |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastene Liquidazione periodo aprile dicembre 2020 |
SO.T.ECO |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
16637.53 |
16637.53 |
186 |
04/02/2021 |
Z172F5EB3D |
Riattivazione e controllo apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche del territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
10/12/2020 |
1566.12 |
1566.12 |
187 |
04/02/2021 |
ZCE2F9A87A |
Acquisto 4 fusti di pittura e pennelli |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
10/12/2020 |
10/12/2020 |
111.47 |
111.47 |
188 |
04/02/2021 |
Z772F5E3C7 |
Riparazione condotte idriche frazioni di Tranzi, Fontanelle, ecc. - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
15/12/2020 |
4749.71 |
4749.71 |
189 |
04/02/2021 |
Z532F31B14 |
Riparazione condotte idriche frazioni S. Giuliano, Fontanelle, Cappelle, ecc. - Liquidazione |
I.S.I. Costruzioni s.r.l.s. |
0432909619 |
|
|
Affidamento diretto |
02/12/2020 |
30/12/2020 |
2908.16 |
2908.16 |
190 |
04/02/2021 |
Z162FC69D8 |
Riparazione condotta fognaria in via Chiesa fraz. Carbonara - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
22/12/2020 |
30/12/2020 |
2214.56 |
2214.56 |
191 |
04/02/2021 |
Z5D303851F |
Quota per l'anno 2020 per mantenimento servizi base del CST Asmenet - Liquidazione |
Asmenet SCARL |
05166621218 |
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
4789.60 |
4789.60 |
192 |
04/02/2021 |
ZED2F6AF2A |
Riparazione fogna comunale Teano C. via L. Sturzo ecc e fraz. Casafredda - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
03/12/2020 |
22/12/2020 |
3726.91 |
3726.91 |
193 |
04/02/2021 |
Z962DD6536 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro via Abenavolo ecc e frazioni S. Giuliano ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
03/08/2020 |
28/08/2020 |
4790.27 |
4790.27 |
194 |
04/02/2021 |
Z122F0ABA1 |
Acquisto PC per l'UTC e noleggio stampanti multifunzione - Liquidazione |
Idea Ufficio |
04171300611 |
|
|
Affidamento diretto |
09/12/2020 |
09/12/2020 |
2320.00 |
2320.00 |
195 |
22/01/2021 |
ZBC26EA474 |
REINTEGRO CONTO DI CREDITO MESE AGOSTO 2020 |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
|
01/08/2020 |
31/08/2020 |
2.052,35 |
2.052,35 |
196 |
22/01/2021 |
ZBC26EA474 |
REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE MESE DI SETTEMBRE2020 |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
|
01/09/2020 |
30/09/2020 |
909,,48 |
909,48 |
197 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
000515570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
653,01 |
535,25 |
198 |
12/01/2021 |
Z052FB81CB |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.a., misuratore sito in localitΰ S. Giulianeta - Liquidazione III° trimestre anno 2020. |
Acqua Campania s.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
III trimestre anno 2020 |
|
71342,83 |
71342,83 |
199 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTA |
ITALIANA PETROLIO SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MAPA |
01/04/2020 |
30/04/2020 |
1184,14 |
970,60 |
200 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
944,60 |
774,26 |
201 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
823,00 |
674,59 |
202 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
1316,00 |
1078,69 |
203 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/08/2020 |
31/08/2020 |
1354,99 |
1110,65 |
204 |
12/01/2021 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
940,50 |
770,90 |
205 |
24/12/2020 |
Z102F345CF |
REVISIONE ESTINTORI DEGLI SCUOLABUS |
ANTINCENDIO FAELLA |
02874630615 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
16/11/2020 |
15/12/2020 |
48,80 |
40,00 |
206 |
23/12/2020 |
Z4B2F31405 |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro Viale dei Platani e nelle frazioni: S. Giuliano, Pugliano, Borgonuovo, Carbonara e Taverna Zarone - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/11/2020 |
25/11/2020 |
1646.06 |
1646.06 |
207 |
23/12/2020 |
Z1D2F3145E |
Riparazione impianti di P.I. in Teano C.: V.le Italia, via Cardente, via Gradoni nuovi, e frazioni: S. Giuliano e Tuoro - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
18/11/2020 |
26/11/2020 |
1227.18 |
1227.18 |
208 |
23/12/2020 |
Z4B2FAA85E |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
5535.00 |
5535.00 |
209 |
23/12/2020 |
Z862C4334C |
Sanificazione e disinfestazione delle piazze ed arterie principali di Teano C. e frazioni - Liquidazione |
Tineos srl |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
28/02/2020 |
24/03/2020 |
1530.00 |
1530.00 |
210 |
21/12/2020 |
ZD52799682 |
FORNITURA BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COPON SRL |
08122660585 |
|
|
CONSIP |
28/10/2020 |
23/11/2020 |
1740,08 |
1673,15 |
211 |
21/12/2020 |
Z3B2FAA7FA |
Canone ANAS S.p.A. Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 - Liquidazione |
ANAS S.p.A. Compartimento viabilitΰ Campania |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
128.73 |
128.73 |
212 |
21/12/2020 |
84129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di mesi 3 - Liquidazione periodo novembre 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
11730.75 |
11730.75 |
213 |
11/12/2020 |
ZOA2FO8437 |
FORNITURA CARTA IN RISME E RACCOGLITORI |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
09/11/2020 |
01/12/2020 |
1545,00 |
1266,39 |
214 |
10/12/2020 |
ZE92D2CF04 |
TTIVAZIONE SERVIZIO APKSER. DAT ANNO 2020 |
DITTA APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
10/07/2020 |
02/12/2020 |
549,00 |
450,00 |
215 |
10/12/2020 |
Z492BA3094 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI |
DITTA APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
27/01/2020 |
02/12/2020 |
305,00 |
250,00 |
216 |
10/12/2020 |
Z1D2D81AED |
Liquidazione competenze tecniche per indagini geognostiche per la messa in sicurezza del muro di contenimento dell'antica cinta muraria di Teano del tratto Via Nuova e via N. Gigli |
Geol. Vincenzo D'Angelo |
|
|
|
Affidamento diretto |
29/07/2020 |
09/11/2020 |
1446.48 |
1446.48 |
217 |
10/12/2020 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Novembre |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
116654.68 |
116654.68 |
218 |
07/12/2020 |
ZE42BBD5CC |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108) per la durata di 60 giorni - liquidazione periodo febbraio e giugno 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
21068,82 |
21068,82 |
219 |
07/12/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108) per la durata di 65 giorni - liquidazione periodo dicembre 2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
18931,90 |
18931,90 |
220 |
04/12/2020 |
Z822E21DA4 |
Lavori urgenti di sostituzione condotta idrica in Teano Centro via S. Lorenzo - Liquidazione |
adm Impianti di De Monaco Angelo & C. s.a.s. |
03822200618 |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
23/09/2020 |
2220.84 |
2220.84 |
221 |
24/11/2020 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di DICEMBRE 2019 |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
647,86 |
647,86 |
222 |
24/11/2020 |
Z192E03A67 |
RIPARAZIONE SCANNER |
DITTA BARBARINO CARLO |
BRBCRL73H25Z133V |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
26/08/2020 |
16/11/2020 |
120,00 |
120,00 |
223 |
24/11/2020 |
ZCB2E9BECD |
LAVAGGIO,IGIENIZZAZIONE E SANIFACAZIONE SCUOLABUS |
S.M.D. DI ZANNI SABINO E C SAS |
02902350616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
07/10/2020 |
19/11/2020 |
670,66 |
670,66 |
224 |
24/11/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
705,77 |
578,50 |
225 |
24/11/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
226 |
24/11/2020 |
Z5A2F455BC |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
13/11/2020 |
13/11/2021 |
1361,00 |
1361,00 |
227 |
23/11/2020 |
z8b2e82e30 |
Acquisto sanificatori, detergente e altro per Scuolabus |
Tron Srl |
02635890987 |
|
|
affidamento diretto |
29/09/2020 |
16/11/2020 |
1.200,48 |
1.200,48 |
228 |
23/11/2020 |
Z882F07236 |
Messa in sicurezza della sede stradale di via Olivella, via Francigena e via Dragoni - Liquidazioni competenze tecniche per indagini e relazioni geologiche |
Geol. Randisi Andrea |
RNDNDR78E24G596X |
|
|
Affidamento diretto |
09/11/2020 |
13/11/2020 |
2500.00 |
2500.00 |
229 |
23/11/2020 |
z282d99f37 |
Acquisto toner compatibili per stampanti uffici |
S.A.T. Srl |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
09/07/2020 |
23/11/2020 |
1.149,28 |
1.149,28 |
230 |
23/11/2020 |
zbb2e57f12 |
acquisto sacchi di asfalto a freddo |
Dell'Estate Costruzioni Srl |
02651330611 |
|
|
affidamento diretto |
17/09/2020 |
23/11/2020 |
119,56 |
119,56 |
231 |
23/11/2020 |
za52e290f7 |
acquisto materiale vario per decespugliatore (taglio erba strade comunali) |
F.lli Oliva Srl |
02546170610 |
|
|
affidamento diretto |
07/09/2020 |
23/11/2020 |
68,95 |
68,95 |
232 |
23/11/2020 |
z472d865fa |
acquisto materiale vario per decespugliatori squadra addetti pulizia strade |
F.lli Oliva Srl |
02546170610 |
|
|
affidamento diretto |
02/07/2020 |
23/11/2020 |
261,35 |
261,35 |
233 |
23/11/2020 |
Z772DC2220 |
Intervento di riparazione dell'ascensore della Casa Comunale - Liquidazione |
SAIMA srl |
03466850611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
880.00 |
880.00 |
234 |
23/11/2020 |
Z942F4DA0B |
Servizi cimiteriali e manutentivi cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2020 |
31/10/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
235 |
19/11/2020 |
Z1E2F4204E |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Veri creditori |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/01/2015 |
30/06/2017 |
134548.81 |
134548.81 |
236 |
19/11/2020 |
8136317D2E |
Servizio triennale di igiene urbana - Raccolta porta a porta - Liquidazione mese di Ottobre |
E.S.I. s.r.l. |
04917160659 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
116654.68 |
116654.68 |
237 |
19/11/2020 |
84129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. per mesi tre - Liquidazione Ottobre 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2020 |
31/10/2020 |
16794.20 |
16794.20 |
238 |
19/11/2020 |
Z9D2F42715 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/2000 - Interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale - periodo secondo semestre 2017 e anno 2018 - Liquidazione |
Veri creditori |
|
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2017 |
31/12/2018 |
99448.57 |
99448.57 |
239 |
16/11/2020 |
ZEC2D5999B |
Redazione provvedimento di verifica vulnerabilitΰ sismica plesso scolastico di Viale S. Antonio - Liquidazione competenze tecniche |
Di Stasio Paride |
|
|
|
Affidamento diretto |
17/06/2020 |
05/10/2020 |
4807.69 |
4807.69 |
240 |
16/11/2020 |
ZC82E26865 |
Lavori di sostituzione tratto di condotta idrica frazione Casamostra - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
10/09/2020 |
25/09/2020 |
4241.13 |
4241.13 |
241 |
16/11/2020 |
Z0D2D0F5F6 |
Lavori di riparazione condotte idriche in Teano Centro: Vico Viola, Piazza Duomo, ecc. - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
02/06/2020 |
19/06/2020 |
4904.86 |
4904.86 |
242 |
16/11/2020 |
Z5A2DA5F23 |
Lavori di sostituzione tratto di condotta idrica presso la scuola materna S. Reparata - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
21/07/2020 |
31/07/2020 |
4771.32 |
4771.32 |
243 |
12/11/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
341,10 |
341,10 |
244 |
12/11/2020 |
8136317D2E |
Pubblicazione esito di gara "Affidamento del servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)" - Liquidazione fatture alla Edizioni Savarese srl. |
EDIZIONI SAVARESE SRL |
06374241211 |
|
|
Affidamento diretto |
31.01.2020 E 09.09.2020 |
|
5.049,98 |
5.049,98 |
245 |
12/11/2020 |
Z992890F1E |
Progetto per la "Ristrutturazione ex carcere da destinare a scuola ,aterna del plesso Garibaldi e ad uffici amministrativi con annesso parcheggio" per l'importo di 1.649.505,67 - Affidamento incarico per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione per affidamento incarico professionale. |
ING. FRANCESCO D'ORTA |
DRTFNC69S301234A |
|
|
Affidamento diretto |
06.06.2019 |
|
2.537,60 |
2.537,60 |
246 |
12/11/2020 |
ZCC2A97EBA |
Incarico diretto specialistico per supporto manageriale al RUP - Liquidazione all'Ing. Sisto Bertolino. |
ING. SISTO BERTOLINO |
BRTSTS58D20B781H |
|
|
Affidamento diretto |
26.06.2020 |
|
6.344,00 |
6.344,00 |
247 |
12/11/2020 |
Z122C9CCDA |
Servizio smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per a durata stimata di 60 giorni ed entro i limiti fissati dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Liquidazione mese di Giugno 2020. |
SORGEKO SPA |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
14.290,65 |
14.290,65 |
248 |
12/11/2020 |
Z6C2DF3A52 |
fornitura cartelle elettorale |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
29/07/2020 |
30/09/2020 |
490,44 |
402,00 |
249 |
12/11/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
31/07/2020 |
202,57 |
202,57 |
250 |
12/11/2020 |
ZTA2B22E48 |
Acquisto sacchetti di asfalto a freddo per interventi su strade comunali - Liquidazione. |
DELL'ESTATE COSTRUZIONI S.R.L. |
02651330611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
5.854,54 |
5.854,54 |
251 |
10/11/2020 |
Z812E0BD62 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
DITTA DE ANGELIS MARIA GRAZIA |
DNGMGR63M61L083S |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/08/2020 |
23/10/2020 |
15.505,73 |
15.505,73 |
252 |
27/10/2020 |
ZE02CF09C5 |
Sanificazione locali della Casa Comunale - Liquidazione |
S.G.S. s.r.l. |
04074640618 |
|
|
Affidamento diretto |
13/05/2020 |
03/07/2020 |
2459.02 |
2459.02 |
253 |
26/10/2020 |
ZF92EA9B0F |
FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
DITTA PICALI sas |
02866600618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
04/08/2020 |
24/09/2020 |
395,80 |
324,43 |
254 |
21/10/2020 |
ZDF2E325F1 |
FORNITURA MANIFESTI |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
09/09/2020 |
23/09/2020 |
170,80 |
140,00 |
255 |
21/10/2020 |
Z5A2E03A46 |
FORNITURA CARTELLE PER SOTTOFASCICOLI |
DITTA MINCIONE |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
26/08/2020 |
08/10/2020 |
294,00 |
240,00 |
256 |
21/10/2020 |
Z982E113FB |
riparazione LANCIA LYBRA |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
28/08/2020 |
15/09/2020 |
1,137,65 |
932,50 |
257 |
21/10/2020 |
ZC52E325CC |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
09/09/2020 |
23/09/2020 |
2.401,57 |
1.968,50 |
258 |
20/10/2020 |
ZF02BCA5F3 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Liquidazione. |
EMMEGI COSTRUZIONI S.R.L. |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2.437,51 |
2.437,51 |
259 |
20/10/2020 |
8136317D2E |
"Servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)". Liquidazione mese di Agosto 2020. |
ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL |
04917160659 |
|
|
Procedura Aperta |
01.08.2020 |
31.08.2020 |
128.320,15 |
128.320,15 |
260 |
19/10/2020 |
8136317D2E |
"Servizio triennale di igiene urbana attraverso la raccolta porta a porta, trasporto a discarica dei RSU ed altri servizi integrati nel Comune di Teano (CE)". Liquidazione mese di Settembre 2020. |
ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL |
04917160659 |
|
|
Procedura Aperta |
01.09.2020 |
30.09.2020 |
128.320,15 |
128.320,15 |
261 |
16/10/2020 |
Z772DB95EB |
Ripristino impianto di P.I. in via Anfiteatro di Teano Centro - Liquidazione 1° SAL |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
27/07/2020 |
06/10/2020 |
1525.55 |
1525.55 |
262 |
15/10/2020 |
zd62c56146 |
fornitura toner compatibili per stampanti |
S.A.T. Srl |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
|
954,08 |
263 |
14/10/2020 |
847129054D4 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108, 200201 e 200303) per la durata di mesi tre - Liquidazione periodo settembre 2020. |
AMBIENTE ITALIA S.R.L. |
07966631215 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2020 |
30/09/2020 |
19.221,30 |
19.221,30 |
264 |
14/10/2020 |
ZCB2D84FB5 |
Intervento di sanificazione fan coil e split presenti nella Casa Comunale legato all'emergenza igienico sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19 - Liquidazione. |
I.S. & S. SRL |
03547150619 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2020 |
03/07/2020 |
2.092,30 |
2.092,30 |
265 |
12/10/2020 |
ZD62DE8F5D4 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo luglio e agosto 2020. |
GLOBAL SERVICE DI MARCO MELESE |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
02/09/2020 |
02/09/2020 |
5.033,66 |
5.033,66 |
266 |
12/10/2020 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilitΰ comunale - Importo complessivo dell'appalto: 90.000,00 - Approvazione contabilitΰ, liquidazione II SAL e liquidazione competenze tecniche. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2020 |
22/09/2020 |
11.619,60 |
11.619,60 |
267 |
12/10/2020 |
Z8E2E05218 |
Lavori di riparazione impianti di pubblicazione illuminazione in Teano Centro: Piazza Marconi, Viale Europa, Calata S. Pietro, via Cavone e Viale Italia e frazioni: Casamostra, Magnano, S. Giulianeta e S. Marco - Liquidazione. |
ELETTROCASA |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2020 |
09/09/2020 |
1.269,02 |
1.269,02 |
268 |
12/10/2020 |
Z282DFA28D |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio a basso concentrato di alcali e contenente il 14/18 di cloro attivo - Liquidazione. |
ARTUBI S.R.L. |
08472811218 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2020 |
16/09/2020 |
976,00 |
976,00 |
269 |
12/10/2020 |
Z772DD65AE |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazione: Casi, incrocio Fontanelle-S. Giuliano, Pugliano, Cappelle e Teano centro via Abenavolo c/o case popolari - Liquidazione. |
DMA IDRATERMO S.R.L.S. |
04297700611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/08/2020 |
03/08/2020 |
5.620,88 |
5.620,88 |
270 |
12/10/2020 |
Z212DEB073 |
lavori urgenti di riparazione dell'impianto di condizionamento della casa comunale - Liquidazione. |
IMPIANTISTICA DMC DI CAPPUCCIO MAURIZIO |
CPRPLA67R05L083N |
|
|
INCARICO DIRETTO |
03/09/2020 |
03/09/2020 |
512,40 |
512,40 |
271 |
12/10/2020 |
Z522E076DE |
Lavori urgenti di riparazione della fogna comunale sita in Teano Centro: Via S. Lazzaro e vico Palombaia e delle frazioni S. Maria Versano, Fontanelle, Teano Scalo e Furnolo - Liquidazione. |
EDIL TEANO DI DE FRANCESCO ALDO S.A.S. & C. |
95010210615 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2020 |
23/09/2020 |
5.110,74 |
5.110,74 |
272 |
12/10/2020 |
ZAF2E04C48 |
Lavori di riparazione impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di Casale, Casafredda e Taverna Zarone - Liquidazione. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2020 |
11/09/2020 |
1.604,68 |
1.604,68 |
273 |
12/10/2020 |
Z832DD65F9 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casafredda, Cipriani, S. Maria Versano, Sorgente Garofali, S. Marco e Teano centro c/o Vigili del fuoco - Liquidazione. |
D.M. IMPIANTI S.R.L. |
03865330611 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2020 |
05/08/2020 |
5.426,60 |
5.426,60 |
274 |
30/09/2020 |
Z9F2D46A7A |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo agosto 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Affidamento diretto |
01/08/2020 |
31/08/2020 |
23.399,68 |
23.399,68 |
275 |
29/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER LA FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2.862,34 |
2.862,4 |
276 |
18/09/2020 |
Z2D27FE71F |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI 280 - FORMAZIONE E REDAZIONE PRATICHE PENSIONI -ULTIMO MIGLIO |
DITTA |
03694200613 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
|
280,00 |
277 |
18/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA FORNITURA TICHET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3.032,38 |
3.032,38 |
278 |
18/09/2020 |
ZCC2COCO22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER LA FORNITURA TICHET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2709,30 |
2709,30 |
279 |
18/09/2020 |
Z132B7DF8C |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTUORO S.R.L.PER L'AGGIORNAMENTO DELLA EPROM AL TERMINALE DEL LETTORE BADGES |
MONTUORO SRL |
05114850638 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
350,00 |
350,00 |
280 |
18/09/2020 |
Z2D27FE71F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "QUATTROCOLORI" SAS -N. 30 PRATICHE ULTIMO MIGLIO |
DITTA " QUATTROCOLORI " SAS |
03694200613 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
2600,00 |
2600,00 |
281 |
18/09/2020 |
Z132B7DF8C |
LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE SOFTWARE MC 200066 PER IL LETTORE BADGES |
DITTA MONTUORO SRL |
05114850638 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
|
|
366,00 |
366,00 |
282 |
11/09/2020 |
ZAD2090F5 |
RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/06/2020 |
26/08/2020 |
1622,60 |
1330,00 |
283 |
11/09/2020 |
ZF42E1B415 |
polizza assicurativa autovettura Lancia Lybra targata CP721VX |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
29/08/2020 |
29/08/2021 |
510,00 |
510,00 |
284 |
08/09/2020 |
ZCC2B7E740 |
Movimenti franosi nel Comune di Teano a causa di eventi metereologici nelle giornate di 21 e 22 Dicembre 2019 - Liquidazione ditta Ragosta Corrado. |
Ragosta Corrado |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
Incarico diretto |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
1.185,84 |
1.185,84 |
285 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al mese di giugno 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
102.687,75 |
102.687,75 |
286 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al mese di maggio 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
106.110,67 |
106.110,67 |
287 |
08/09/2020 |
7719716F28 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al periodo del 14 aprile 2020 al 30 aprile 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
13/04/2020 |
30/04/2020 |
58.189,73 |
58.189,73 |
288 |
08/09/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Liquidazione canone relativo al periodo del 1° aprile 2020 al 13 aprile 2020. |
T.L.Z. S.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
13/04/2020 |
44.268,37 |
44.268,37 |
289 |
07/09/2020 |
Z8D2E1DA03 |
Liquidazione somma di 390,00 per pagamento premio assicurazione R.C. autovettura FIAT Fiorino targato BC522SX, nonchι assicurazione per morte o invaliditΰ del conducente. |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/09/2020 |
14/09/2021 |
390,00 |
390,00 |
290 |
07/09/2020 |
Z9F2D46A7A |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 2001201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo Luglio 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2020 |
31/07/2020 |
19.442,98 |
19.442,98 |
291 |
07/09/2020 |
Z972DA1A47 |
Lavori urgenti di eliminazione ostruzione da calcare dalle tubazioni nelle frazioni Pugliano tratto Piazza Chiesa via F. Messa - Liquidazione. |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
3.182,85 |
3.182,85 |
292 |
07/09/2020 |
Z2F2DA1AAE |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Gloriani e Carbonara via Loco de Susi - Liquidazione. |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
27/07/2020 |
27/07/2020 |
3.265,06 |
3.265,06 |
293 |
07/09/2020 |
Z332E000B3 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.a. misuratore sito in localitΰ S. Giulianeta - Liquidazione II° trimestre anno 2020. |
Acqua Campania S.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
81.445,01 |
81.445,01 |
294 |
07/09/2020 |
Z7024920DE |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti fognari e sistemazione di alcuni chiusini e pozzetti d'ispezione in Teano Centro e frazioni. Liquidazione. |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
04/04/2019 - 21/06/2019 |
21/06/2019 |
12.926,44 |
12.926,44 |
295 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di novembre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/11/2019 |
30/11/2019 |
9.841,40 |
9.462,88 |
296 |
02/09/2020 |
Z94269D12A |
servizio aggiornamento manuale HACCP scuole infanzia |
I.S.P.A. S.r.l. |
021654706606 |
|
|
incarico diretto |
25/03/2019 |
28/02/2020 |
1.150,00 |
942,62 |
297 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di febbraio 2020 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
7.818,18 |
7.517,48 |
298 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di dicembre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
6.305,94 |
6.063,10 |
299 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di ottobre 2019 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/10/2019 |
31/10/2019 |
8.069,24 |
7758,88 |
300 |
02/09/2020 |
Z5B2993C93 |
liquidazione alla Societΰ Astro Tel S.R.L. per i Servizi "Istruzione Suite" |
Societΰ AstroTel S.r.L. |
06068961009 |
|
|
incarico diretto |
30/09/2019 |
26/02/2020 |
3.660,00 |
3.000,00 |
301 |
02/09/2020 |
Z41BEC7F7- 07F21E9300 |
liquidazione per la Commemorazione carabiniere Giuseppe Cerreti |
Medi Vision S.A.S. Napoli |
06997320632 |
|
|
incarico diretto |
11 02/2018 |
05/03/2020 |
981,60 |
804,59 |
302 |
02/09/2020 |
74635257AA |
refezione scolastica fornitura pasti mese di gennaio 2020 |
La mediterranea Soc.Coop.Aversa |
03944760614 |
|
|
procedura SUA |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
10.272,62 |
9.877,52 |
303 |
01/09/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
1.589,05 |
1.302,50 |
304 |
01/09/2020 |
Z122C9CCDA |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata stimata di 60 giorni ed entro i limiti fissati dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Liquidazione periodo Aprile-Maggio 2020. |
SORGEKO SPA |
12382361009 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
30/05/2020 |
30.670,20 |
30.670,20 |
305 |
01/09/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/05/2020 |
31/05/2020 |
277,67 |
277,67 |
306 |
01/09/2020 |
ZCA2DAA586 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE UFFICIO PROTOCOLLO |
PICALI SRL |
02866600618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
15/07/2020 |
04/08/2020 |
49,30 |
40,41 |
307 |
01/09/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
705,77 |
578,50 |
308 |
20/08/2020 |
Z6C2DF3A52 |
polizza assicurativaFIAT PANDA TARGATOYA231AM |
SARA Assicurazione SPA Agenzia casagiove SUB Teano |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
02/08/2020 |
02/08/2021 |
400,00 |
400,00 |
309 |
07/08/2020 |
Z982D35EE2 |
Lavori di riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC522SX di proprietΰ comunale in dotazione all'ufficio acquedotto. Liquidazione. |
Autofficina "La Meccanica" di Gliottone Mario |
IT02716090614 |
|
|
Affidamento diretto |
13/07/2020 |
13/07/2020 |
1.451,80 |
1.451,80 |
310 |
07/08/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
1352,68 |
1108,75 |
311 |
04/08/2020 |
Z012D20B24 |
Liquidazione a favore della ditta Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. per la fornitura di n° 32 schermi divisori in plexiglass di limitazione al contatto volatile per postazione uffici comunali. |
Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. |
04770060632 |
|
|
Affidamento diretto |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
1991,04 |
1991,04 |
312 |
04/08/2020 |
ZE42BBD5CC |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 60 giorni - Liquidazione periodo Marzo e Aprile 2020. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
21797,82 |
21797,82 |
313 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo Gennaio e Febbraio 2020 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
30387,45 |
30387,45 |
314 |
04/08/2020 |
Z302A955A9 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 2001201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 24/11/2019-30/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/11/2019 |
30/11/2019 |
3894,35 |
3894,35 |
315 |
04/08/2020 |
Z6E299DAA6 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 65 giorni - Liquidazione periodo 01/11/2019 - 23/11/2019. |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
23/11/2019 |
14478,09 |
14478,09 |
316 |
29/07/2020 |
|
Smaltimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto STIR di S.M.Capua V. (CE) - Liquidazione GISEC SpA periodo Gennaio/Giugno 2020 |
GISEC S.p.A. |
03550730612 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
222652.86 |
222652.86 |
317 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
98853.31 |
98853.31 |
318 |
29/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
96064,35 |
96064.35 |
319 |
22/07/2020 |
Z282DADFD4 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2020 |
30/06/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
320 |
22/07/2020 |
Z4D2DADF04 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
6615.00 |
6615.00 |
321 |
21/07/2020 |
ZF72DB10C2 |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
13/03/2020 |
13/11/2020 |
944,00 |
944,00 |
322 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/11/2019 |
30/11/2019 |
4452,50 |
3849,59 |
323 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
4297,96 |
3522,91 |
324 |
21/07/2020 |
ZA32D3E731 |
FORNITURA REGISTRO DI PROTOCOLLO |
DITTA MINCIONE LUIGI |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/06/2020 |
30/06/2020 |
97,60 |
80,00 |
325 |
21/07/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
|
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/02/2020 |
29/02/2020 |
3132,55 |
2567,66 |
326 |
16/07/2020 |
ZCC2COCO22 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LAUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2709,30 |
2709,30 |
327 |
13/07/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di gennaio 2020 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/01/2020 |
96064.35 |
96064.35 |
328 |
07/07/2020 |
ZD62D7E3E1 |
polizza assicurativa autocarro targato BH925GC |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/06/2020 |
22/07/2021 |
980,00 |
980,00 |
329 |
03/07/2020 |
Z0A2D6C872 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione I° Trimestre 2020 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
65637.76 |
65637.76 |
330 |
03/07/2020 |
Z4E2C6B037 |
Sostituzione due tratti di condotta idrica nella frazione Pugliano vico Licciardi |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
09/06/2020 |
4701.53 |
4701.53 |
331 |
03/07/2020 |
Z8B2D0F696 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Rione Pastene, Viale Europa e Collina S. Antonio e frazioni S.M.Versano, Teano Scalo, Versano, Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
04/06/2020 |
4838.65 |
4838.65 |
332 |
03/07/2020 |
Z4C2D0F646 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Versano, Tranzi, Casale e Pugliano |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/06/2020 |
05/06/2020 |
4849.22 |
4849.22 |
333 |
03/07/2020 |
Z452D1380A |
Fornitura n°3 pompe per cloro per le stazioni idriche di Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
780.00 |
780.00 |
334 |
24/06/2020 |
Z092984CCF |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato all'impianto di P.I. della frazione Magnano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
22/08/2019 |
22/08/2019 |
457.45 |
457.45 |
335 |
24/06/2020 |
Z3328BEE6E |
Servizio di cambio lampade in Teano Capoluogo e frazioni - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
4140.00 |
4140.00 |
336 |
24/06/2020 |
803112345B |
Lavori di efficientamento energetico della viabilitΰ comunale - Liquidazione acconto Direzione dei Lavori |
Ing. Vincenzo Santagata |
SNTVCN76E28F839X |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
3521.44 |
3521.44 |
337 |
15/06/2020 |
Z01218BF15 |
Prestazione tecnica professionale per frazionamento area adibita a Centro di raccolta rifiuti in loc. S. Croce - Liquidazione acconto |
Geom. Manzo Giuseppe |
MNZGPP67B02C291R |
|
|
Affidamento diretto |
29/12/2017 |
16/02/2019 |
840.00 |
840.00 |
338 |
15/06/2020 |
ZCD2995A52 |
Manutenzione straordinaria inpianti della stazione idrica di 1° sollevamento - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
26/09/2019 |
3505.50 |
3505.50 |
339 |
15/06/2020 |
Z062AEAFD2 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro e frazioni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
16/01/2020 |
4578.85 |
4578.85 |
340 |
15/06/2020 |
ZF028AE2B8 |
Sostituzione tratto di condotta idrica in via Ciocchi della frazione S. Giuliano - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
10/06/2019 |
27/06/2019 |
1405.62 |
1405.62 |
341 |
15/06/2020 |
ZAA2D1186F |
Liquidazione a favore della Farmacia Anfora Concetta per la fornitura di mascherine chirurgiche di tipo monouso |
Farmacia Anfora Concetta |
00150790616 |
|
|
Affidamento diretto |
05/06/2020 |
05/06/2020 |
750.00 |
750.00 |
342 |
15/06/2020 |
ZBC26EA474 |
CONTO CREDITO POSTALE |
ENTE POSTE S.P.A. |
97103880585 |
|
|
|
01/01/2020 |
30/03/2020 |
865,64 |
865,64 |
343 |
15/06/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
344 |
15/06/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
705,77 |
578,50 |
345 |
15/06/2020 |
Z202D0D2E2 |
FORNITURA SWITCH DI RETE |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/05/2020 |
27/05/2020 |
35,00 |
28,69 |
346 |
15/06/2020 |
Z612A62B46 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/11/2019 |
20/12/2019 |
4604.10 |
4604.10 |
347 |
10/06/2020 |
ZD62D0350F |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro e frazioni - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/05/2020 |
23/05/2020 |
2665.92 |
2665.92 |
348 |
10/06/2020 |
Z312C4B848 |
Riparazione fognacomunale in Teano Centro via S. Lazzaro e fraz. Fontanelle e Tuoro - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
13/03/2020 |
07/05/2020 |
3418.54 |
3418.54 |
349 |
10/06/2020 |
Z972D096CB |
Lavori di manutenzione (tagliando Tecnico) al generatore di corrente ubicato presso la stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
Merola Agriservice s.r.l. |
02936970611 |
|
|
Affidamento diretto |
21/05/2020 |
21/05/2020 |
444.00 |
444.00 |
350 |
10/06/2020 |
ZED2C6AFEE |
Fornitura e posa in opera quadro comandi da 40 Hp per pompa pozzo Casafredda e realizzazione di una tettoia a copertura del nuovo generatore di corrente - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
16/03/2020 |
22/05/2020 |
4937.65 |
4937.65 |
351 |
01/06/2020 |
3071389E5E |
Realizzazione strada di collegamento comunale S. Marco con via Pigne - via Cancello - Liquidazione competenze tecniche |
Innovus srl |
04014770616 |
|
|
Procedura Negoziata |
24/04/2017 |
01/10/2019 |
8248.20 |
8248.20 |
352 |
01/06/2020 |
ZCD2C620FB |
Disinfezione degli Uffici Comunali e degli Uffici della Polizia Municipale - Liquidazione |
Acology & Global Service sas |
03544350618 |
|
|
Affidamento diretto |
12/03/2020 |
12/03/2020 |
450.00 |
450.00 |
353 |
27/05/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Dicembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
105572.83 |
105572.83 |
354 |
27/05/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3032,38 |
3032,38 |
355 |
22/05/2020 |
ZE72D04568 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo gennaio, febbraio e marzo 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
9270.00 |
9270.00 |
356 |
22/05/2020 |
Z832D044ED |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2020 |
30/04/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
357 |
22/05/2020 |
ZD52D0447A |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo gennaio e febbraio 2020 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2020 |
29/02/2020 |
4125.95 |
4125.95 |
358 |
22/05/2020 |
Z2B2C189DB |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano e frazioni |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
21/02/2020 |
13/03/2020 |
2289.47 |
2289.47 |
359 |
22/05/2020 |
ZCA2B522D0 |
Cambio lampade Teano e frazioni - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
23/12/2019 |
30/01/2020 |
7360.24 |
7360.24 |
360 |
22/05/2020 |
Z002AE5BD8 |
Sostituzione pompa sommersa Casale e Fontanelle - Liquidazione |
Lorenzo Migliozzi |
MGLLNZ95T21B715C |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
06/12/2019 |
11313.00 |
11313.00 |
361 |
18/05/2020 |
ZD02C02165 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/02/2020 |
11/03/2020 |
3.147,60 |
2.580,00 |
362 |
18/05/2020 |
Z652C49E19 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
05/03/2020 |
11/03/2020 |
311,49 |
255,32 |
363 |
18/05/2020 |
ZDA2A84DA7 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/11/2019 |
20/02/2020 |
463,60 |
380,00 |
364 |
18/05/2020 |
Z7D2BE6762 |
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA YA231AM |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/02/2020 |
20/02/2020 |
633,18 |
519,00 |
365 |
18/05/2020 |
Z0F2C1739A |
riparazione scuolabus |
|
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/02/2020 |
11/03/2020 |
146,89 |
120,40 |
366 |
12/05/2020 |
Z8C2C6C2E3 |
FORNITURA OPUSCOLI |
PROMEDIA SRL |
04107780613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
366,00 |
300,00 |
367 |
07/05/2020 |
ZA22B60358 |
FORNITURA CARTA IN RISME |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/12/2019 |
10/02/2020 |
1434,72 |
1176,00 |
368 |
06/05/2020 |
Z621EBC421 |
ASSISTENZA PER SUBENTRO ANAGRAFE IN ANPR |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
31/12/2019 |
5.497,32 |
4.505,00 |
369 |
06/05/2020 |
ZB72856317 |
ASSISTENZA PER CONVERSIONE DATI DI STATO CIVILE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
22/05/2019 |
31/12/2019 |
1.098,00 |
900,00 |
370 |
06/05/2020 |
Z492BA3094 |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
27/01/2020 |
23/03/2020 |
610,00 |
500,00 |
371 |
05/05/2020 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
705,77 |
578,50 |
372 |
05/05/2020 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2020 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2020 |
31/03/2020 |
1589,05 |
1302,50 |
373 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/10/2019 |
31/10/2019 |
4807,17 |
4807,17 |
374 |
05/05/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
0'1/03/2020 |
31/05/2020 |
439,20 |
360,00 |
375 |
05/05/2020 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di agosto,settembre,ottobre e novembre 2019 |
POSTE ITALIANE SPA |
04552920482 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/08/2019 |
30/11/2019 |
2887,20 |
2887,20 |
376 |
05/05/2020 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
31/12/2019 |
3848,95 |
3845,95 |
377 |
16/03/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Settembre 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
92965.50 |
92965.50 |
378 |
12/03/2020 |
ZF92B5F393 |
Lavori urgenti di liberazione dalle ostruzioni da calcare e riparazione delle condotte idriche presso il condominio "Poggio al Sole" palazzo B sito in Teano Centro Viale Europa - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
30/12/2019 |
16/01/2020 |
2568.63 |
2568.63 |
379 |
12/03/2020 |
ZB3284489E |
Fornitura materiali per squadra APU - Liquidazione |
PICALI srl |
02866600618 |
|
|
Affidamento diretto |
20/05/2019 |
20/05/2019 |
221.00 |
221.00 |
380 |
12/03/2020 |
Z9F2ACE214 |
Lavori urgenti di riparazione tratti di condotto fognaria comunale sita in Teano Centro Calata S. Maria De Foris - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
10/12/2019 |
2562.95 |
2562.95 |
381 |
12/03/2020 |
Z2E2AEAED6 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, S.M.Versano, Pugliano, Fontanelle e Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4897.84 |
4897.84 |
382 |
12/03/2020 |
Z3929208F4 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casi in piω punti, Versano e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
4054.62 |
4054.62 |
383 |
06/03/2020 |
ZD62C56146 |
Acquisto toner compatibili per stampanti |
s.a.t. sas di Oliva Roberto |
019822340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
774.66 |
|
384 |
20/02/2020 |
Z8428EE2A2 |
Fondo per la prevenzione del rischio sismico Legge 24/06/2009 n. 77 - O.C.D.P.C. nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015 - Liquidazione acconto del 50% ai professionisti incaricati |
Randisi Andre e Giorgio Luca |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
11833.86 |
11833.86 |
385 |
17/02/2020 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Agosto 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
102472.82 |
102472.82 |
386 |
14/02/2020 |
ZAB2970BBD |
polizza assicurativa lANCIA lYBRA E fIAT pANDA TARGATA ya231aM |
SARA Assicurazione SPA Agenzia casagiove SUB Teano |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
02/02/2020 |
29/08/2020 |
513;00 |
513;00 |
387 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2862,34 |
2862,34 |
388 |
11/02/2020 |
Z282694916 |
Fornitura di cloruro di sodio per disgelo strade comunali - Liquidazione |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
1570.00 |
1570.00 |
389 |
11/02/2020 |
Z332BF7899 |
Contributo canone idrico per l'anno 2019 al Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta - Liquidazione |
Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta |
|
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/01/2019 |
7.46 |
7.46 |
390 |
11/02/2020 |
ZA22A279F9 |
Riparazione della fogna comunale sita in Teano Centro Supportico S. Maria de Foris e via Pescara della frazione Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
15/10/2019 |
31/10/2019 |
3140.15 |
3140.15 |
391 |
11/02/2020 |
Z7E2AD24AE |
Accensione e spegnimento del gruppo elettrogeno a servizio della stazione idrica della frazione Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
29/11/2019 |
15/01/2020 |
2159.85 |
2159.85 |
392 |
11/02/2020 |
ZC42AEB107 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casi, S. Marco, Carbonara, Casale, Furnolo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
05/12/2019 |
20/12/2019 |
4936.02 |
4936.02 |
393 |
11/02/2020 |
Z3829C8149 |
Lavori idraulici di compleamento eseguiti nella stazione idrica della frazione Casale a seguito di sostutuzione pompa sommersa |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
23/09/2019 |
10/10/2019 |
2376.77 |
2376.77 |
394 |
11/02/2020 |
ZB21A01900 |
Incarico annuale di RSPP per il Comune di Teano, Contratto del 20/11/2017 - Liquidazione |
GAIA Engineering srl |
03506860612 |
|
|
Procedura Negoziata |
20/11/2017 |
19/11/2018 |
6147.54 |
6147.54 |
395 |
11/02/2020 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3655,86 |
3655,86 |
396 |
06/02/2020 |
Z8A2A208A2 |
Fornitura registri di stato civile |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/10/2019 |
30/11/2019 |
709,00 |
709,00 |
397 |
06/02/2020 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/12/2019 |
29/02/2020 |
17.449,00 |
360,00 |
398 |
05/02/2020 |
Z4127123E7 |
Liq./ne fornitura materiali occorsi per la manutenzione dei piani viabili delle strade comunali |
ABIOTECH s.r.l. |
02950460614 |
|
|
Affidamento diretto |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
1976.40 |
1976.40 |
399 |
05/02/2020 |
ZAF2B00288 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/12/2019 |
11/12/2019 |
800.00 |
800.00 |
400 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liq./ne canone periodo settembre e ottobre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2019 |
31/10/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
401 |
05/02/2020 |
ZBA2B48D64 |
Riparazione tratti di condotta fognaria comunale sita nella frazione Casamostra via Dragoni - Liquidazione |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Affidamento diretto |
27/12/2019 |
07/01/2020 |
2698.62 |
2698.62 |
402 |
05/02/2020 |
Z3B2AA935B |
Riparazione impianti di P.I. in Teano Centro collina S. Antonio e frazioni Consolata, Pugliano, Magnano, Versano, S. Giuliano e Fontanelle |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
19/11/2019 |
05/12/2019 |
1403.67 |
1403.67 |
403 |
05/02/2020 |
Z3B2A62BD1 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni S. Giuliano, Pugliano, Fontanelle e Tranzi - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
13/11/2019 |
4755.64 |
4755.64 |
404 |
05/02/2020 |
Z482A5907C |
Riattivazione e controllo di apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
1122.00 |
1122.00 |
405 |
05/02/2020 |
Z502A62B98 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni Casi, S. Giuliano, Casale, Versano, Furnolo, Cipriani, Borgonuovo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/11/2019 |
08/11/2019 |
4970.31 |
4970.31 |
406 |
05/02/2020 |
Z512B5C455 |
Canone ANAS S.p.A. Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 - Liquidazione |
ANAS S.p.A. Compartimento viabilitΰ Campania |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
128.08 |
128.08 |
407 |
05/02/2020 |
ZDC2905E43 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2019 |
31/12/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
408 |
05/02/2020 |
ZF32BC2360 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
12825.00 |
12825.00 |
409 |
21/01/2020 |
Z7822A4EBF5 |
fornitura buste intestate e un tibro |
DITTA MINCIONE |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/10/2019 |
08/11/2019 |
298,90 |
245,00 |
410 |
21/01/2020 |
Z6C2B04BA8 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/12/2019 |
19/12/2019 |
268,40 |
220,00 |
411 |
21/01/2020 |
ZB9281EE44 |
TELE ASSISTENZA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
30/04/2019 |
31/12/2019 |
2.440,00 |
2.000,00 |
412 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4347,36 |
4347,36 |
413 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
3225,09 |
3225,09 |
414 |
15/01/2020 |
ZD5L799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1490,68 |
1490,68 |
415 |
14/01/2020 |
ZF82B807B3 |
rinnovo polizze RCA per scuolabus targato CJ274Lw e BG465CX |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
12/01/2020 |
12/01/2021 |
2741,00 |
2741,00 |
416 |
31/12/2019 |
Z4B2B2DF71 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. III° trimestre anno 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
64827.79 |
64827.79 |
417 |
17/12/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
705,77 |
578,50 |
418 |
17/12/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1.589,05 |
1302,50 |
419 |
10/12/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
38.500,00 |
3.367,19 |
420 |
06/12/2019 |
Z052995E43 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S.M.Versano, Casafredda, Sorgente Garofali, Casi, Cipriani e Pugliano - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/09/2019 |
27/09/2019 |
3295.68 |
3295.68 |
421 |
05/12/2019 |
6046301D6A |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/09/2019 |
38.500,00 |
4.110,23 |
422 |
05/12/2019 |
Z4829D7BB2 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE IN MATERIA DI STATO VIVILE |
A.N. U.S.C.A SRL |
01897431209 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
23/09/2019 |
04/10/2019 |
600,00 |
600,00 |
423 |
28/11/2019 |
Z0F247320F |
Servizio di igiene urbana - Smaltimento rifiuti ornaci ed altre frazioni differenziate - Liquidazione periodo settembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
30/09/2018 |
14805.45 |
14805.45 |
424 |
25/11/2019 |
ZA02920848 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: Largo S. Giovanni e via L. Sturzo e frazioni Casamostra, S. Giuliano, Cappelle e loc. Maiorisi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
30/07/2019 |
3978.27 |
3978.27 |
425 |
25/11/2019 |
ZAF2AC1688 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri - Liquidazione operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
7200.00 |
7200.00 |
426 |
25/11/2019 |
ZDF2948FB4 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita in loc. S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
585.00 |
585.00 |
427 |
25/11/2019 |
Z0C26EDDED |
Lavori di rimessa in esercizio di n.1 pompa di spinta presso la stazione idrica di secondo sollevamento sito in Teano Centro loc. ponte S. Antonio - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
355.00 |
355.00 |
428 |
21/11/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/06/2017 |
30/10/2019 |
30,28 |
24;82 |
429 |
18/11/2019 |
Z7E11D7EBA |
Saggi esplorativi su condotte fognarie |
Edil Teano di De Francesco Aldo s.a.s. & C. |
95010210615 |
|
|
Affidamento diretto |
02/04/2019 |
12/04/2019 |
985.39 |
985.39 |
430 |
11/11/2019 |
Z902A929EC |
polizza assicurativa scuolabus CZ463VW |
TOMIER SRL |
03459620617 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
11/11/2019 |
13/03/2020 |
472,00 |
472,00 |
431 |
28/10/2019 |
ZOD2751775 |
Fornitura ipoclorito di sodio per gli acquedotti comunali - Liquidazione |
FIA ANTINCENDIO s.r.l. |
04285360618 |
|
|
Procedura Negoziata |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
608.00 |
608.00 |
432 |
25/10/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2019 |
30/11/2019 |
17.449,00 |
360,00 |
433 |
25/10/2019 |
ZAD294F3F6 |
riparazione FIAT 16 di proprietΰ comunale Comando Vigili |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
23/09/2019 |
312,32 |
256,00 |
434 |
24/10/2019 |
Z2428F2DBF |
Lavori urgenti di sostituzione di un tratto di condotta idrica in vico Damierzo della frazione Versano - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
01/07/2019 |
20/09/2019 |
3983.25 |
3983.25 |
435 |
24/10/2019 |
ZDF2948FB4 |
Fornitura di una pompa di spinta ad asse verticale presso la stazione idrica sita il localitΰ S. Antonio che alimenta la frazione Casi - Liquidazione |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Affidamento diretto |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
2793.35 |
2793.35 |
436 |
22/10/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
14/10/2019 |
1411,54 |
1157,00 |
437 |
22/10/2019 |
ZO92A2315C |
GIORNATA DI FORMAZIONE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
04/10/2019 |
14/10/2019 |
200,00 |
200,00 |
438 |
22/10/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
ODA |
31/12/2018 |
14/10/2019 |
6356,22 |
3178,10 |
439 |
22/10/2019 |
Z27262B750 |
FORMAZIONE GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2440,00 |
1500.00 |
440 |
22/10/2019 |
ZFA236383B |
FORMAZIONE AREA DEMOGRAFICA |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
31/08/2018 |
14/10/2019 |
259,86 |
213,00 |
441 |
18/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liquidazione mese di agosto 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/08/2019 |
31/08/2019 |
13363.14 |
13363.14 |
442 |
10/10/2019 |
ZE128AED62 |
Lavori di sostituzione e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche nella stazione idrica di I° sollevamento sita in loc. S. Giulianeta a seguito di furto da parte di ignoti - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Affidamento diretto |
07/06/2019 |
26/06/2019 |
4860.45 |
4860.45 |
443 |
10/10/2019 |
Z46299620E |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Versano, Carbonara, Pugliano, Cappelle e Fontanelle - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
02/09/2019 |
05/09/2019 |
3718.49 |
3718.49 |
444 |
10/10/2019 |
ZDC2905E43 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione canone periodo luglio e agosto 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
445 |
07/10/2019 |
ZDD29D7F94 |
Contributo di bonifica per l'anno 2019 al Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno |
80004250611 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
1231.71 |
1231.71 |
446 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Maggio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
31/05/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
447 |
07/10/2019 |
Z0E285F9A2 |
Servizio smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 giorni - Liq./ne mese di luglio 2019 |
Ambiente Italia s.r.l. |
07966631215 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
16610.00 |
16610.00 |
448 |
07/10/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Giugno 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2019 |
30/06/2019 |
99467.25 |
99467.25 |
449 |
03/10/2019 |
ZAF2872DA |
fornitura e installazione antivirus |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
22/05/2019 |
20/08/2019 |
225,70 |
185,00 |
450 |
03/10/2019 |
ZBC26EA474 |
reintegro conto di credito postale mese di aprile |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
01/04/2019 |
2172,65 |
2172,65 |
451 |
02/10/2019 |
ZDA28C5740 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
26/07/2019 |
762,74 |
625,20 |
452 |
02/10/2019 |
Z0C28A82F3 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
14/06/2019 |
15/07/2019 |
300,61 |
246,40 |
453 |
02/10/2019 |
Z12294F458 |
riparazione scuolabus |
officina Ventriglia SRL |
03951580616 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
30/07/2019 |
19/09/2019 |
652,94 |
535,20 |
454 |
30/09/2019 |
Z322909B50 |
ACQUISTO BANDIERE |
SERPONE S,R,L |
00454600636 |
|
|
Procedura CONSIP |
05/07/2019 |
20/08/2019 |
644,16 |
644,16 |
455 |
26/09/2019 |
ZFA1BF77D1 |
FORNITURA CARBURANTE |
ITALIA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
38.500,00 |
3367,19 |
456 |
16/09/2019 |
Z2228E2576 |
SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO |
DITTA L.A.D. DI ANTONIO E GIOVANNI LEPORE |
02392890618 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/05/2019 |
26/08/2019 |
878,57 |
685,28 |
457 |
16/09/2019 |
ZE328C55CI |
SOSTITUZIONE SCHEDA LAN COMANDO VIGILI |
S.A.T.DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
25/07/2019 |
02/08/2019 |
97,60 |
80,00 |
458 |
16/09/2019 |
Z3529C37EC |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. I° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
62545.30 |
62545.3 |
459 |
16/09/2019 |
ZB92832513 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 OPEN SOFTWARE |
OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
15/06/2019 |
26/08/2019 |
1340,78 |
1099,00 |
460 |
16/09/2019 |
ZD428C55A2 |
ACQUISTO DI N°5 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI STRADALI |
EGAF EDIZIONI SRL |
02259990402 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
20/07/2019 |
26/08/2019 |
246,10 |
246,10 |
461 |
16/09/2019 |
Z672332DAEA |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL |
ANCITEL SPA |
07196850585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
03/07/2019 |
26/08/2019 |
1462,78 |
1199.03 |
462 |
10/09/2019 |
Z7027D75FE |
fornitura cartelle elettorale |
Ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
ODA |
|
|
357,46 |
293,00 |
463 |
28/08/2019 |
ZCC27035DB |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro: c/o condominio Aurora, via Rio Persico, via Orto Saetta e via L. Sturzo - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
05/02/2019 |
20/02/2019 |
3927.87 |
3927.87 |
464 |
28/08/2019 |
Z3225ECF42 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro: Rione Caritΰ, c/o pal. Guttoriello, c/o abit. Compagnone, c/o Cimitero, via Gradavola, via Abenavolo c/o IACP, Borgo S.A.Abate e fraz. Casi - Liquidazione |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Affidamento diretto |
28/11/2018 |
19/12/2018 |
3513.26 |
3513.26 |
465 |
22/08/2019 |
Z5B2949649 |
Fornitura e trasporto di 2000 Kg di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale |
ARTUBI s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Procedura Negoziata |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
800.00 |
800.00 |
466 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Marzo 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/03/2019 |
31/03/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
467 |
08/08/2019 |
Z2220CD7DB |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE FRAZIONE CASAFREDDA |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
600 |
600 |
468 |
08/08/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Aprile 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/04/2019 |
30/04/2019 |
102167.25 |
102167.25 |
469 |
08/08/2019 |
Z3F292089C |
Riparazione condotte idriche frazioni Borgonuovo, Versano, Carbonara, S. Maria Versano, Casi. Loc. S. Massimo e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
11/07/2019 |
16/07/2019 |
3592.07 |
3592.07 |
470 |
08/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2019 |
30/06/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
471 |
08/08/2019 |
Z5E220153C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORE CASA COMUNALE |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
780 |
780 |
472 |
07/08/2019 |
ZAB2970BBD |
rinnovo polizze RCA per l'autovetture Lancia Lybra e Fiat Panda |
agenzia Sara Assicurazione S.A.S. di Gesualdo Antonio |
02823180613 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
307,00 e 206,00 |
307,00 e 206,00 |
473 |
01/08/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e frazioni - Liquidazione canone periodo marzo e aprile 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2019 |
30/04/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
474 |
01/08/2019 |
ZFA29596E2 |
Pagamento canone fornitura idrica ad Acqua Campania S.p.A. II° semestre 2019 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
66391.19 |
66391.19 |
475 |
01/08/2019 |
Z5E2687EF5 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Casale - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Affidamento diretto |
22/05/2019 |
27/05/2019 |
4800.54 |
4800.54 |
476 |
01/08/2019 |
Z5E2824D5B |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche nelle frazioni di Casale, Pugliano, Borgonuovo, Versano, Furnolo, e Casafredda - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
3492.97 |
3492.97 |
477 |
01/08/2019 |
Z03285B013 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in via Orsa Casafredda, Rione Caritΰ, loc. S. Antonio, frazione S. Marco e Teano Scalo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
23/05/2019 |
19/06/2019 |
1660.83 |
1660.83 |
478 |
01/08/2019 |
Z712889395 |
Lavori di riparazione impianti di P.I. in Teano Centro Viale Italia e frazioni: Fontanelle, S. Maria Versano, Casale, Taverna Zarone, Palmieri e Carbonara - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
03/06/2019 |
10/06/2019 |
1856.50 |
1856.50 |
479 |
01/08/2019 |
Z46287EF0A |
Verifiche periodiche dell'impianto di terra, ai sensi del DPR 22/10/2001 n.462 e del DM 22/01/2008 n.37, cabina di connessione in media tensione S. Marco e Casale - Liquidazione |
ALISEI s.r.l. |
05138811210 |
|
|
Affidamento diretto |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
1320.00 |
1320.00 |
480 |
01/08/2019 |
Z9F29595E3 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2019 |
Global Service di Melese Marco |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
10485.00 |
10485.00 |
481 |
30/07/2019 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
17.449,00 |
360,00 |
482 |
30/07/2019 |
Z1C262B74A |
Canone assistenza applicativi anno 2019 |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
30/03/2019 |
6.356,22 |
1,302,50 |
483 |
30/07/2019 |
Z32262B756 |
Salvataggio e conservazione in CLOUD dei dati del sistema informatico |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
705,77 |
578,50 |
484 |
30/07/2019 |
ZD727A0EAA |
Isolamento delle lastre onduline rinvenute in localitΰ Taverna Zarone via Fontana Paola su nudo terreno per una superficie di circa 4 mq - Liquidazione alla ditta Bonifica Amianto srl |
Bonifica Amianto srl |
04004610616 |
|
|
Procedura Negoziata |
21/03/2019 |
28/03/2019 |
400.00 |
400.00 |
485 |
25/07/2019 |
ZD52799682 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4778,12 |
4778,12 |
486 |
22/07/2019 |
ZD52799682 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4199,99 |
4199,99 |
487 |
18/07/2019 |
Z562488DA7 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
06/12/2017 |
19/12/2017 |
5802.00 |
5802.00 |
488 |
18/07/2019 |
Z632488D3C |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Affidamento diretto |
16/11/2017 |
28/11/2017 |
3276.76 |
3276.76 |
489 |
18/07/2019 |
Z032488CDA |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
15/11/2017 |
5305.60 |
5305.60 |
490 |
18/07/2019 |
Z592488C80 |
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per interventi urgenti ed indifferibili sull'acquedotto comunale per gli anni 2015 e 2017 - Liquidazione |
Franzini Americo |
FRNMRC54S21E998A |
|
|
Affidamento diretto |
07/11/2017 |
13/12/2017 |
7677.50 |
7677.50 |
491 |
18/07/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone relativo al mese di Febbraio 2019 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Affidamento diretto |
01/02/2019 |
28/02/2019 |
86767.80 |
86767.80 |
492 |
14/06/2019 |
Z9727017E2 |
Servizio di smaltimento del f.o.r.s.u. (CER 200108 e 200201) per la durata di 80 gg - Liq./ne periodo marzo/aprile 2018 |
INCHEM Service s.r.l. |
05187710651 |
|
|
Procedura Negoziata |
11/03/2019 |
0304/2019 |
18842.40 |
18842.40 |
493 |
13/06/2019 |
Z6D26244D6 |
RINNOVO DOMINIO ENTE E CASELLE PEC |
ARUBA S.P.A. |
04552920482 |
|
|
art.36 d.lgs. 50/2016 |
31/12/2018 |
04/06/2019 |
130,42 |
106,90 |
494 |
03/06/2019 |
Z402886023 |
Quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet - Liquidazione |
CST Asmenet |
05166621218 |
|
|
Convenzione |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
4890.40 |
4890.40 |
495 |
03/06/2019 |
Z6926FA875 |
Riparazione condotte idriche Teano C. via Acquarotta e frazioni: Casi, Pugliano, Furnolo, Versano, Cipriani e Tuoro |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
26/02/2019 |
2901.07 |
2901.07 |
496 |
28/05/2019 |
zb9283c2ee |
riparazione autocarro BREMAK targato BH925GC |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
06/05/2019 |
12/05/2019 |
2600,00 |
2600,00 |
497 |
28/05/2019 |
Z9528008784 |
stampa manifesti |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2019 |
20/04/2019 |
87,84 |
87,84 |
498 |
28/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3284,34 |
499 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
500 |
28/05/2019 |
Z48283484F |
riparazione scuolabusBG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
20/04/2019 |
202,03 |
202,03 |
501 |
28/05/2019 |
ZF327F8484 |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/04/2019 |
30/04/2019 |
134,69 |
134,69 |
502 |
28/05/2019 |
Z7027D75FE |
liquidazione fattura Maggioli spa |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/04/2019 |
20/05/2019 |
664,90 |
307,44 |
503 |
28/05/2019 |
ZE32852C47 |
riparazione scuolabus rtargato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/05/2019 |
20/05/2019 |
384,30 |
384,30 |
504 |
28/05/2019 |
zbc26ea474 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di marzo 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
286,87 |
505 |
21/05/2019 |
Z0C26EDDED |
Fornitura di una pompa di spinta presso 2° sollevamento - Liquidazione ditta Caprari |
Caprari S.p.A. |
01779310364 |
|
|
Incarico Diretto |
04/04/2019 |
04/04/2019 |
3521.93 |
3521.93 |
506 |
21/05/2019 |
Z0E286EBCF |
Servizi cimiteriali - Liquidazione operazioni periodo gen/mar 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
8595.00 |
8595.00 |
507 |
15/05/2019 |
z3424c474f |
realizzazione delle prime opere in sicurezza del campanile dell'Annunziata in Teano centro - Approvazione contabilitΰ finale e liquidazione lavori |
M.D. Archeologia srl |
03423310618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26599,99 |
26274,02 |
508 |
15/05/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 15/03/2019 al 14/04/2019 |
Polluce Soc. Coop. a r.l. |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
15/03/2019 |
14/04/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
509 |
14/05/2019 |
z8c2780f3c |
riparazione scuolabus cj274lw , scuolabus bg465cx ed autocarro bh925gc |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/03/2019 |
30/03/2019 |
531,00 |
531,00 |
510 |
14/05/2019 |
z1327c9cc1 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/04/2019 |
04/04/2019 |
54,90 |
54,90 |
511 |
14/05/2019 |
z4723c92a0 |
acquisto software conservazione digitale dei contratti |
ditta Unimatica |
02098391200 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
305,10 |
512 |
14/05/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
38500,00 |
3.596,42 |
513 |
14/05/2019 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
514 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
spese postali anno 2019 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
707,11 |
515 |
14/05/2019 |
zbc26ea474 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
9000,00 |
548,69 |
516 |
13/05/2019 |
Z852704218 |
Lavori urgenti di riparazione condotte idriche in Teano Centro: V.le Italia, Via Orto Ceraso, Vico Viola e Teano Scalo - liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
22/02/2019 |
4069.38 |
4069.38 |
517 |
13/05/2019 |
ZE72725187 |
Lavori di sostituzione apparecchiature elettriche e meccaniche in alcune stazioni idriche ubicate sul territorio comunale - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/02/2019 |
12/03/2019 |
1218.35 |
1218.35 |
518 |
09/05/2019 |
Z3C24B799B |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S.Marco/Fontanelle - Approvazione CRE e Liq./ne stato finale |
Costruzioni ALAIA sas |
03056880614 |
|
|
Procedura Negoziata |
17/10/2018 |
26/10/2018 |
15364.79 |
15364.79 |
519 |
09/05/2019 |
Z0726C6623 |
formazione e aggiornamento Uffici Demografici |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
incarico diretto |
24/01/2019 |
02/05/2019 |
610,00 |
500,00 |
520 |
02/05/2019 |
Z0325CAB41 |
Lavori di rimessa in esercizio di n.2 pompe di spinta e di un quadro elettrico presso la stazione idrica di secondo sollevamento sita in Teano Centro localitΰ ponte S. Antonio - Liquidazione |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
3786.40 |
3786.40 |
521 |
02/05/2019 |
Z352707611 |
Lavori di sostituzione di n.80 punti luce in Teano Capoluogo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Procedura Negoziata |
07/02/2019 |
20/02/2019 |
2300.00 |
2300.00 |
522 |
02/05/2019 |
Z8625167B5 |
Lavori di sostituzione quadro comandi collegato alla pompa sommersa a servizio del pozzo della stazione idrica della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2360.86 |
2360.86 |
523 |
02/05/2019 |
Z882700813 |
Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche in Teano Centro via Orto Ceraso e Calata S. Pietro e frazioni: Taverna Zarone, Pugliano, Versano e Teano Scalo - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/02/2019 |
15/02/2019 |
3996.95 |
3996.95 |
524 |
02/05/2019 |
ZB825E3C07 |
Lavori urgenti di riparazione impianti di P.I. in Teano centro via Porta Rua e via XXVI Ottobre e frazioni: Consolata, Versano, Magnano, S. Maria Versano e Gloriani - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
14/12/2018 |
2563.000 |
2563.00 |
525 |
02/05/2019 |
Z4F25ECE40 |
Lavori urgenti di sostituzione pompa sommersa e cavo elettrico presso il pozzo della frazione Versano - Liquidazione |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
28/11/2018 |
05/12/2018 |
8205.27 |
8205.27 |
526 |
24/04/2019 |
ZC4274FF3F |
lavori all'autocarro BH925GC ed allo scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/02/2019 |
05/03/2019 |
577,22 |
577,22 |
527 |
24/04/2019 |
Z9D271C015 |
manutenzione ordinaria a n. 4 scuolabus comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
01/03/2019 |
951,36 |
951,36 |
528 |
24/04/2019 |
zd5272041f |
acquisto n. 2 estintori portatili a CO2 di KG 2; |
antincendio faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/02/2019 |
26/02/2019 |
134,20 |
134,20 |
529 |
18/04/2019 |
Z30248E575 |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura materiali e attrezzi per acquedotti |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
200.00 |
200.00 |
530 |
18/04/2019 |
ZCE254983C |
Liquidazione ditta Antincendio Faella s.r.l. |
Antincendio Faella s.r.l. |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
581.64 |
581.64 |
531 |
18/04/2019 |
Z7824C646C |
Liquidazione lavori di sistemazione del piano viabile della strada comunale Casamostra - Appia Antica |
CML Costruzioni Zannini s.r.l.s. |
04247860614 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2018 |
10/09/2018 |
1639.34 |
1639.34 |
532 |
18/04/2019 |
ZA02491646 |
Liquidazione lavori d'urgenza per l'installazione di una vasca prefabbricata circolare a tenuta per rilancio liquami in via Casa De Tora della frazione Casale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
10/09/2018 |
2943.87 |
2943.87 |
533 |
18/04/2019 |
ZCE2438C2B |
Liquidazione ditta PICALI per fornitura attrezzi |
PI.CA.LI. s.r.l. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
09/07/2018 |
09/07/2018 |
300.00 |
300.00 |
534 |
18/04/2019 |
Z1426BE933 |
Liquidazione lavori d'urgenza per manutenzione straordinaria presso Sala Consiliare |
M.D. Archeologia s.r.l. |
03423310618 |
|
|
Incarico Diretto |
21/01/2019 |
25/01/2019 |
1965.30 |
1965.30 |
535 |
18/04/2019 |
ZE92623D14 |
Lavori di puntellamento Casa Comunale - Liquidazione |
Edil Teano s.a.s. |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
28/08/2018 |
29/08/2018 |
488.75 |
488.75 |
536 |
18/04/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2652,60 |
537 |
16/04/2019 |
Z64263FD95 |
Servizio di spazzamento manuale nel Comune di Teano - Liq./ne periodo dal 14/02/2019 al 14/03/2019 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
Incarico Diretto |
14/02/2019 |
14/03/2019 |
8727.27 |
8727.27 |
538 |
16/04/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano e delle frazioni - Liq./ne canone gennaio e febbraio 2019 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2019 |
28/02/2019 |
4125.95 |
4125.95 |
539 |
16/04/2019 |
Z072806334 |
Pagamento fornitura idrica Acqua Campania IV° trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
53087.03 |
53087.03 |
540 |
12/04/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone dicembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2018 |
31/12/2018 |
105572.82 |
105572.82 |
541 |
04/04/2019 |
Z6E27C5A19 |
Esportazione dati anagrafici del Comune per l'ASL di Caserta |
Ditta APKAPPA srl |
08543640158 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
18/11/2016 |
29/03/2019 |
732,00 |
600,00 |
542 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
formazione personale dei servizi demografici |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
Incarico diretto |
31/12/2017 |
02/04/2019 |
400,00 |
400,00 |
543 |
03/04/2019 |
Z661E52309 |
Esportazione dati anagrafici dal Comune al Comando Carabinieri di Teano |
Ditta APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
affidamento diretto |
31/05/2017 |
02/04/2019 |
854.00 |
854,00 |
544 |
01/04/2019 |
z4e26f47f5 |
riparazione autovettura FIAT Panda targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/02/2019 |
20/02/2019 |
926,68 |
926,68 |
545 |
01/04/2019 |
Z1426E6586 |
acquisto carta in risme e materiale di cancelleria |
partenufficio di Antonio Fenizia |
04770060632 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2019 |
18/02/2019 |
2605,65 |
2605,65 |
546 |
01/04/2019 |
z13270565a |
riparazione scuolabus EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
26/03/2019 |
31/03/2019 |
1355,18 |
1355,18 |
547 |
26/03/2019 |
Z1224F76B8 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in via Anfiteatro di Teano Centro |
DMA Idratermo s.r.l.s. |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/10/2018 |
23/10/2018 |
2741.01 |
2741.01 |
548 |
26/03/2019 |
Z9A25D5851 |
Sostituzione pompa sommersa presso il pozzo della frazione Fontanelle |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
23/11/2018 |
8958.10 |
8958.10 |
549 |
26/03/2019 |
Z5E266E61A |
Sostituzione apparecchiature elettriche in alcune stazioni idriche dislocate sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2019 |
04/01/2019 |
640.00 |
640.00 |
550 |
22/03/2019 |
ZD124559CC |
Lavori di cambio lampade in Teano Capoluogo - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
31/07/2018 |
1120.70 |
1120.70 |
551 |
22/03/2019 |
ZB7254AF73 |
Lavori di riparazione condotte idriche nelle frazioni di Casafredda e Pugliano - Liquidazione |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2018 |
12/11/2018 |
1423.24 |
1423.24 |
552 |
22/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone periodo novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
31/12/2018 |
4125.95 |
4125.95 |
553 |
22/03/2019 |
Z9027A18F1 |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione operazioni periodo ottobre, novembre e dicembre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
9250.00 |
9250.00 |
554 |
20/03/2019 |
zb31d717d2 |
acquisto pacchetto convenzione prepagata |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/02/2017 |
30/06/2017 |
7150,00 |
7150,00 |
555 |
18/03/2019 |
ZA324EEE4C |
Sostituzione tratto di tubazione idrica di adduzione nella frazione Casamostra - Liquidazione |
ISI Costruzioni srls |
04329090619 |
|
|
Incarico Diretto |
17/09/2018 |
23/10/2018 |
3413.35 |
3413.35 |
556 |
18/03/2019 |
Z8A24B4518 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara, Casale, Teano Scalo, Versano, Pugliano e Furnolo - Liquidazione |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2018 |
18/09/2018 |
3737.60 |
3737.60 |
557 |
15/03/2019 |
ZA92516756 |
Recupero e pulizia della Sorgente di acqua naturale sita in localitΰ Garofali a servizio della frazione Casafredda |
D.M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/11/2018 |
20/11/2018 |
2736.00 |
2.736.00 |
558 |
15/03/2019 |
Z7625CABDB |
Riparazioni impianti di P.I. dislocati sul territorio |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2018 |
30/11/2018 |
1486.40 |
1486.40 |
559 |
15/03/2019 |
7404206016 |
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di novembre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/11/2018 |
30/11/2018 |
92965.5 |
92965.5 |
560 |
14/03/2019 |
Z252441306 |
Sostituzione tratto di tubazione idrica in Teano Centro prima traversa di Viale Italia |
Mastrati Antonio |
MSTNTN90E11L083S |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
28/09/2018 |
16308.13 |
16308.13 |
561 |
11/03/2019 |
ZDD26AB49A |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania S.p.A. - Liquidazione III° Trimestre 2018 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
56250.05 |
56250.05 |
562 |
11/03/2019 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione canone settembre/ottobre 2018 |
Global Service |
MLSMRC72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2018 |
31/10/2018 |
4051.70 |
4051.70 |
563 |
11/03/2019 |
ZD026A077A |
Canone ANAS S.p.A. impianto di illuminazione pubblica NA641/05 |
ANAS Napoli |
80208450587 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
126.61 |
126.61 |
564 |
11/03/2019 |
Z49235512D |
Lavori di fornitura e posa in opera di una saracinesca motorizzata presso la stazione idrica della frazione Pugliano |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
04/07/2018 |
8543.54 |
8543.54 |
565 |
04/03/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti richiesta ferie del personale dipendente |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
16/01/2019 |
153,72 |
153,72 |
566 |
04/03/2019 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
500,00 |
498,98 |
567 |
04/03/2019 |
z4a26afeb7 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
27/02/2019 |
1057,33 |
1057,33 |
568 |
04/03/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
30/06/2019 |
38.500,00 |
2999,66 |
569 |
28/02/2019 |
Z0726C6623 |
LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI |
APKAPPA SRL |
|
|
08543640158 |
art.36 d.lgs. 50/2016 |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
1.220.00 |
610.00 |
570 |
27/02/2019 |
6046301D6A |
acquisto carburante mediante fuel card liquidazione fattura mese dicembre 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
0/01*/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
2859,16 |
571 |
26/02/2019 |
6837914922 |
Servizio di assistenza specialistica |
Consorziodi Cooperative Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
Selezione publica |
|
|
14714,23 |
14714,23 |
572 |
25/02/2019 |
z222734292 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato EZ860MK e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/03/2019 |
01/03/2020 |
1662,00 |
1662,00 |
573 |
25/02/2019 |
z27262b750 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
30/06/2019 |
2440,00 |
610,00 |
574 |
25/02/2019 |
Z2F2202cd8 |
acquisto giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/07/2018 |
7320,00 |
25,00 |
575 |
25/02/2019 |
z0326bf935 |
lavori urgenti agli scuolabus targati BG465CX e CJ274LW; |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/01/2019 |
31/01/2019 |
625,20 |
625,20 |
576 |
25/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
1095,10 |
577 |
20/02/2019 |
Z5C23D71F3 |
Prestazioni socio sanitarie |
Coop. Emme Due |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
14525,60 |
14525,60 |
578 |
20/02/2019 |
7404206016 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Liquidazione canone mese di Ottobre 2018 |
T.L.Z. s.r.l. |
03323790612 |
|
|
Procedura negoziata |
01/10/2018 |
31/10/2019 |
105572.82 |
105572.82 |
579 |
20/02/2019 |
ZB123D7154 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
39658,48 |
39658,48 |
580 |
20/02/2019 |
Z42234478B |
Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. EMME DUE SRL |
0221109614 |
|
|
|
|
|
24.840,32 |
24.840,32 |
581 |
20/02/2019 |
ZE4234490C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
22931,25 |
22931,25 |
582 |
20/02/2019 |
ZD123448D4 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE .SRL |
02211090614 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
23126,25 |
23126,25 |
583 |
20/02/2019 |
ZDA2344755 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE . SRL. |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
23596,16 |
23596,16 |
584 |
20/02/2019 |
ZF923445E2 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Centro San Paolo |
0179632061 0 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
8744,25 |
8744,25 |
585 |
20/02/2019 |
Z4F2344625 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. L'OASI |
01898620610 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
28.888,86 |
28.888,86 |
586 |
20/02/2019 |
Z66249DA6C |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
COOP. IO X TU X NOI |
03241770613 |
|
|
Selezione UVI |
|
|
19474,56 |
19474,56 |
587 |
20/02/2019 |
Z5323D7277 |
Prestazioni Socio -Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
Selezioni UVI |
|
|
34905,20 |
34905,20 |
588 |
18/02/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
558,08 |
589 |
18/02/2019 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
585,60 |
585,60 |
590 |
18/02/2019 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
30//12/2018 |
885,25 |
885,25 |
591 |
18/02/2019 |
ZA82663DCC |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/01/2018 |
03/01/2018 |
658,80 |
658,80 |
592 |
07/02/2019 |
Z671C5DDC7 |
AGGIO. E CONSOL. BANCA DATI PASSWEB |
DITTA " QUATTROCOLORI" DI PASQUALE DAVIDE FERRANTE |
03694200613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11.180,00 |
5550.00 |
593 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
3100,45 |
594 |
05/02/2019 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4112,64 |
595 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
2831,97 |
596 |
31/01/2019 |
Z432291005 |
Progetto REI |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
597 |
31/01/2019 |
Z3F225A849 |
Liquidazione assistente sociale servizio socio-sanitario |
dott.ssa Ida zaccaria |
ZCCDIA81E64A486Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5600,00 |
5600,00 |
598 |
31/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/12/2018 |
7000,00 |
507,26 |
599 |
22/01/2019 |
Z6726CDC2D |
polizza RCA per n. 13 unitΰ addetti ai lavori di pubblica utilitΰ |
tomier srl |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2019 |
23/06/2019 |
400,00 |
400,00 |
600 |
21/01/2019 |
ZB7254177A |
riparazione n. 3 scuolabus |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
1800,00 |
1800,00 |
601 |
21/01/2019 |
Z2F2202cd8 |
giornate di formazione - liquidazione fattura APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
7320,00 |
61,00 |
602 |
21/01/2019 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
452,77 |
452,77 |
603 |
21/01/2019 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
250,00 |
250,00 |
604 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
181,78 |
605 |
21/01/2019 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA per canone applicativi |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
606 |
21/01/2019 |
Z012540DA4 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
3573,98 |
3573,98 |
607 |
21/01/2019 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
14/12/2018 |
916,27 |
916,27 |
608 |
21/01/2019 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/11/2018 |
30/11/2018 |
135,42 |
135,42 |
609 |
21/01/2019 |
Z1F25E4D9E |
riparazione autovettura FIAT Panda |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
292,80 |
292,80 |
610 |
21/01/2019 |
Z5225411D3 |
fornitura di n. 2 hard disk liquidazione fattura ditta SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
15/12/2018 |
536,80 |
536,80 |
611 |
21/01/2019 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/11/2018 |
1817,80 |
545,34 |
612 |
21/01/2019 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2017 |
31/05/2020 |
4320,00 |
360,00 |
613 |
11/01/2019 |
ZC2264100E |
Affidamento diretto alling. Mottola Giovanni per verifica statica della sala consiliare della sede comunale |
Mottola Giovanni |
MTTGNN52E28L083G |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500,00 |
500 |
614 |
11/01/2019 |
Z8524885BB |
legge n. 77 del 24/06/2009 ordinanze n. 171/14 e 293/15. Fondo per la prevenzione del rischio sismico - concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante Affidamento incarico Verifica sismica della struttura sede della Protezione Civile sita nella Casa Comunale |
Gabriele Costanzo |
|
|
|
Incarico diretto |
31/07/2018 |
09/08/2018 |
2.000,00 |
2.000,00 |
615 |
11/01/2019 |
ZCF258AABE |
PO FESR Campania 2014/2020 - obiettivo specifico 4.1_azioni 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3. avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili Lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica affidamento diretto alling. Feliciano Mallardo per consulenza allUTC. |
Feliciano Mallardo |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
250,00 |
|
616 |
08/01/2019 |
Z34224DB11A |
FORNITURA kITCONTRASSEGNO CON POUCHES PER PARCHEGGIO UROPEO DISABILI |
DITTA PM S.A.S. DI mAURIZIO vISCARDI |
02553390960 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
12/09/2018 |
31/12/2018 |
130,91 |
107,30 |
617 |
08/01/2019 |
Z8A22E4CDA |
convenzione al servizio pareri e aggiornameti Legislativi SRL Bianco e Associati |
bIANCO E ASSOCIATI SRL |
12196281005 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
09/03/2018 |
31/12/2018 |
407.79 |
318,08 |
618 |
03/01/2019 |
ZFA236383B |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
1039,44 |
519,72 |
619 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
393,45 |
393,45 |
620 |
03/01/2019 |
ZA226780B7 |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato BG463CX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/01/2019 |
30/01/2020 |
1450,00 |
1450,00 |
621 |
03/01/2019 |
zab244f655 |
REVISIONE BIENNALE AUTOPARCO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
334,40 |
334,4 |
622 |
03/01/2019 |
Z2F24D49C9 |
SOSTITUZIONE TERMOSTATO FIAT PANDA- LIQUIDAZIONE DITTA VENTRIGLIA |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
30/09/2018 |
100,00 |
100,00 |
623 |
03/01/2019 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di AGOSTO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
511,36 |
511,36 |
624 |
03/01/2019 |
Z96251D7DF |
DIAGNOSI A 2 HARD DISK- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW ALFA |
DITTA NEW ALFA |
031865912314 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
10/12/2018 |
463,60 |
463,60 |
625 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTIURA I.P. MESE SETTEMBRE 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.402,86 |
626 |
03/01/2019 |
6046301D6A |
LIQUIDAZIONE FATTURA I.P. MESE DI AGOSTO 2018 |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.301,51 |
627 |
03/01/2019 |
Z6726930E3 |
fornitura blocchetti all'ufficio del personale |
Ditta Mincione |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
03/01/2018 |
|
153,72 |
|
628 |
03/01/2019 |
z8b2677f6b |
RINNOVO POLIZZA RCA scuolabus targato CJ274LW e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/01/2019 |
12/01/2020 |
1379,00 |
1379,00 |
629 |
03/01/2019 |
za82663dcc |
lavori urgenti agli scuolabus targati EZ860MK e CZ463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
31/12/2018 |
|
658,80 |
|
630 |
28/12/2018 |
ZF223447EB |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25035,97 |
25035,97 |
631 |
28/12/2018 |
ZE12311C69 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3887,38 |
3887,38 |
632 |
28/12/2018 |
Z9D2311DB1 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12678,00 |
12678,00 |
633 |
28/12/2018 |
Z1B22AB891 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
33.734,00 |
33.734,00 |
634 |
28/12/2018 |
Z8822ABF65 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16044,00 |
16044,00 |
635 |
28/12/2018 |
Z13236C3F2 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
1366,00 |
1366,00 |
636 |
27/12/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale4 |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
637 |
27/12/2018 |
6837914922 |
assistenza scolastica specialistica scuole primarie e secondarie di primo grado |
Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
15539,46 |
15539,46 |
638 |
27/12/2018 |
ZB4233C674 |
fornitura materiale di cancelleria e informatico |
Ditta Quenn Mec |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
626,65 |
626,65 |
639 |
27/12/2018 |
ZF7226CE04 |
assistenza specialistica scuole superiori |
Coop. Mondo Nuovo |
037238870618 |
|
|
proroga |
|
|
14104,37 |
14104, |
640 |
27/12/2018 |
6837919422 |
Rimborso diritti di segreteria |
Coop. La Gioiosa |
01343911248 |
|
|
|
|
|
1463,81 |
1463,81 |
641 |
27/12/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1316,92 |
1316,92 |
642 |
27/12/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
SPSMNN84H47D843W |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1125,00 |
1125,00 |
643 |
27/12/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione attiva ( progetto REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2850,00 |
2850,00 |
644 |
27/12/2018 |
Z3F2316376 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Sociale " Istituto San Francesco '' |
03929710618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2478,77 |
2478,77 |
645 |
27/12/2018 |
Z4F234481B |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27707,79 |
27707,79 |
646 |
27/12/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva |
assitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
2112,50 |
2112,50 |
647 |
27/12/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
asssitente sociale |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
648 |
21/12/2018 |
z9f246f1ec |
liquidazione fatture cooperativa Polluce |
cooperativa sociale Polluce |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
23/07/2008 |
20/09/2018 |
21986,93 |
19200 |
649 |
19/12/2018 |
Z842661D8B |
sostituzione pneumatici a scuolabus comunali |
ditta Lepre Mario |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/12/2018 |
28/12/2025 |
1080,00 |
|
650 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4854.25 |
4854.25 |
651 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
4929.29 |
4929.29 |
652 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
1598.84 |
1598.84 |
653 |
17/12/2018 |
Z051F47151 |
EROGAZIONE BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
IT01964741001 |
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2054,83 |
2054,83 |
654 |
14/12/2018 |
ZDC0FF602A |
Prestazioni socio -sanitarie -disabili |
RSA Disabili L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
4990,60 |
4990,60 |
655 |
14/12/2018 |
Z5825E7A65 |
Prestazioni socio-sanitarie disabili gravi |
Coop. Soc. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35451,00 |
35451,00 |
656 |
14/12/2018 |
Z252623C37 |
Prestazioni socio-sanitarie -disabili 2014 |
Coop. Sociale La Ginestra |
03812040610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14183,54 |
14183,54 |
657 |
14/12/2018 |
ZD81FAF519 |
Lavori di riparazione della condotta idrica in Teano Centro via Porta Napoli |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
19/09/2017 |
2.127,44 |
2.127,44 |
658 |
14/12/2018 |
X7611AA029 |
Servizio LEA Disabili |
RSA L'Incontro |
0094160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11883,49 |
11883,49 |
659 |
11/12/2018 |
Z562626FA9 |
Servici cimiteriali liquidazione canone luglio e agosto 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
31/08/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
660 |
11/12/2018 |
ZC9245599A |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade frazioni - Liquidazione |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2018 |
10/08/2018 |
2.140,20 |
2.140,20 |
661 |
11/12/2018 |
ZD8262688A |
Servizi cimiteriali - Liquidazione espletamento operazioni periodo luglio, agosto e settembre 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
5.625,00 |
5.625,00 |
662 |
11/12/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione periodo maggio, giugno e luglio 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
31/07/2018 |
7.130,37 |
7.130,37 |
663 |
11/12/2018 |
ZEF2220537 |
Liquidazione lavori per il rifacimento di un tratto fognario in localitΰ S. Antonio |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
20/02/2018 |
02/03/2018 |
3.425,35 |
3.425,35 |
664 |
11/12/2018 |
Z2D23D3F0B |
Liquidazione alla ditt aMaggioli |
ditta Maggioli |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
768,60 |
768,60 |
665 |
07/12/2018 |
Z75213E5B3 |
Fornitura materiali per strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
1.464,49 |
1.464,49 |
666 |
06/12/2018 |
Z612416142 |
Lavori di sostituzione gommini e filettature a due pompe di spinta nella stazione idrica di I° sollevamento loc. S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
24/08/2018 |
30/08/2018 |
1.434,10 |
1.434,10 |
667 |
05/12/2018 |
Z6b1e6940f |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
procedura MEPA |
01/09/2018 |
30/11/2018 |
439,20 |
360,00 |
668 |
29/11/2018 |
|
liquidadazione fattura ditta Formconsulting SAS |
Formconsulting SAS |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
24/01/2018 |
24/01/2018 |
190,00 |
190,00 |
669 |
29/11/2018 |
|
liquidazione fattura GISEC spa |
GISEC SPA |
03550730612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
31/07/2018 |
32120,36 |
32120,36 |
670 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
671 |
29/11/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO S.p.A. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
672 |
29/11/2018 |
Z54240F7C9 |
Liquidazione lavori di urgenza di un tratto della condotta fognaria posta in via Rio Persico |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
857,23 |
857,23 |
673 |
29/11/2018 |
Z6A23A9B46 |
Taglio e smaltimento delle ramaglie di una pianta in Loco de Susi frazione Carbonara |
Ragosta Corrado |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
Incarico Diretto |
24/11/2018 |
24/11/2018 |
186,30 |
186,30 |
674 |
29/11/2018 |
ZF322F8090 |
Riparazione decespugliatoi in dotazione all'Ufficio Manutenzione |
F.lli Oliva s.r.l. |
02546170610 |
|
|
Incarico Diretto |
23/11/2018 |
28/11/2018 |
700,00 |
700,00 |
675 |
28/11/2018 |
Z1425E4D98 |
lavori urgenti all'autocarro targato BH925 GC |
S.M.D. DI ZANNI S.A.S. |
02902350616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
452,77 |
|
676 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MAGGIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/05/2018 |
31/05/2018 |
2699,19 |
2699,19 |
677 |
28/11/2018 |
ZE725E4D99 |
RIPARAZIONE COMPUTER AREA INFRASTRUTTURE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
250,00 |
|
678 |
28/11/2018 |
Z1F25E4D9E |
LAVORI URGENTI AUTIOVETTURA TARGATA YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/10/2018 |
|
292,80 |
|
679 |
28/11/2018 |
Z96251D7DF |
diagnosi a n. 2 hard disk del server di proprietΰ comunale danneggiati |
NEWS ALFA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/10/2018 |
10/10/2018 |
463,60 |
|
680 |
28/11/2018 |
Z5225411D3 |
acquisto n. 2 hard disk per il computer comunale |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/2018 |
14/10/2018 |
536,80 |
|
681 |
28/11/2018 |
z84219e055 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/01/2018 |
31712/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
682 |
28/11/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GIUGNO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
497,42 |
497,42 |
683 |
28/11/2018 |
ZE721B08A5 |
REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
684 |
28/11/2018 |
ZDA423FAF83 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/07/2018 |
20/07/2018 |
380,.64 |
380,64 |
685 |
28/11/2018 |
Z9725E4D9B |
FORNITURA CARTELLE UFFICIO GIUGDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
30/11/2018 |
|
585,6 |
|
686 |
28/11/2018 |
ZED25A8A6F |
Acquisto fogli registri stato civile anno 2019 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/11/2018 |
|
916,44 |
|
687 |
28/11/2018 |
Z422523DC0 |
assicurazione RCA a n 2 motocicli e assicurazione per morte o invaliditΰ permanente ai conducenti |
TOMIER S.R.L. |
0345962617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
27/11/2018 |
26/11/2019 |
642,00 |
642,00 |
688 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI ) |
asssitente sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
3200,00 |
3200,00 |
689 |
26/11/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
|
|
|
3317,60 |
3317,60 |
690 |
26/11/2018 |
Z8B23D10CE |
Servizio Sociale -proroga |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
Selezione pubblica |
|
|
1792,40 |
1792,40 |
691 |
26/11/2018 |
Z8223D1152 |
Liquidazione -Servizio Sociale Professionale |
assistente sociale |
SBTTRS61E54B860I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2250,00 |
2250,00 |
692 |
26/11/2018 |
Z47228C986 |
Progetto Inclusione attiva ( REI) |
assistente sociale |
|
|
SPSMNN84H47D843W |
selezione pubblica |
|
|
4700,00 |
4700,00 |
693 |
26/11/2018 |
Z3D229C9AC |
Progetto Inclusione Attiva (REI) |
assistente sociale |
RMNNGRD56B59E158A |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5200,00 |
5200,00 |
694 |
26/11/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione Attiva ( Progetto REI) |
|
MSSDTL78B50D423Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1200,00 |
1200,00 |
695 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva ( REI ) |
assistente Sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
800,00 |
800,00 |
696 |
26/11/2018 |
Z0C228D31D |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
SCRRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
4570,00 |
4570,00 |
697 |
26/11/2018 |
Z642297128 |
Progetto Inclusione attiva (REI) |
assistente sociale |
VLLSMN80T69D708R |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1962,50 |
1962,50 |
698 |
26/11/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione Attiva ( REI ) |
assistente sociale |
PTTCML81A43I234U |
|
|
|
|
|
1100,00 |
1100,00 |
699 |
26/11/2018 |
6837914922 |
assistenza specialistica - alunni disabili |
coop. Mondo Nuovo -Ufficio di Piano |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
11600,67 |
11600,67 |
700 |
26/11/2018 |
Z0E2303213 |
Assistenza scolastica Specialistica |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7994,70 |
7994,70 |
701 |
26/11/2018 |
6837914922 |
Asssitenza Specialistica alunni disabili |
Coop.Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
10390,25 |
10390,25 |
702 |
23/11/2018 |
Z80240107D |
Lavori di taglio erba e pulizia delle strade di Teano Centro e delle frazioni Tranzi, Pugliano, Casafredda, Casi, Fontanelle, S. Giuliano e Cappelle |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
14/06/2018 |
29/06/2018 |
2.688,35 |
2.688,35 |
703 |
23/11/2018 |
Z8823CDFF4 |
Lavori di rifacimento di alcuni tratti stradali della comunale S. Antonio bivio Casi-Casamostra |
Costruzioni ALAIA |
03056880614 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
08/06/2018 |
20.118,19 |
20.118,19 |
704 |
23/11/2018 |
ZBA217E838 |
Riparazione condotta fognaria posta in via Stavolone frazione Furnolo |
D. M. Impianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/01/2018 |
11/05/2018 |
1.859,79 |
1.859,79 |
705 |
23/11/2018 |
ZB0248596F |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi s.r.l. |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
31/07/2018 |
507,00 |
507,00 |
706 |
23/11/2018 |
ZC623ADD40 |
Lavori di taglio e pulizia delle strade di Teano Scalo e S. Maria Versano |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
25/05/2018 |
1.691,87 |
1.691,87 |
707 |
15/11/2018 |
Z9F2307A7E |
Prestazioni socio-sanitarie |
coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23908,08 |
23908,08 |
708 |
15/11/2018 |
Z5823114E6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Araba Fenice |
02084820618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
16497,32 |
16497,32 |
709 |
15/11/2018 |
ZEC2311E65 |
Prestazioni -Socio-Sanitarie |
Casa di Cura S.Anna |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9.015,22 |
9.015,22 |
710 |
14/11/2018 |
ZFA218D322 |
Lavori di pulizia delle strade adiacenti le scuole di Teano Scalo e Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2018 |
05/01/2018 |
368,85 |
368.85 |
711 |
14/11/2018 |
ZB7254177A |
LAVORI UNRGENTI A N. 3 SCUOLABUS |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/11/2018 |
14/11.2018 |
1800,00 |
|
712 |
14/11/2018 |
Z012540DA4 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW |
Officina Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/10/29018 |
20/11/2018 |
3573,98 |
|
713 |
14/11/2018 |
Z832547A37 |
Servici cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri, liquidazione operazioni periodo aprile, maggio e giugno 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
5.715,00 |
5.715,00 |
714 |
14/11/2018 |
z34258c0b2 |
assicurazione rca scuolabus targato cz463vw |
TOMIER S.R.L. |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/11/2018 |
13/11/2019 |
1392,00 |
1392,00 |
715 |
14/11/2018 |
Z19244A5CD |
Lavori di pulizia cunetta via Truoppo frazione Casafredda |
Cooperativa Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico Diretto |
27/08/2018 |
29/08/2018 |
679.80 |
679.80 |
716 |
14/11/2018 |
Z8C23AAF39 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro vari siti |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
06/07/2018 |
3.328,11 |
3.328,11 |
717 |
14/11/2018 |
zb825b4620 |
lavori urgenti allo scuolabus targato cz463vw |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
135,42 |
|
718 |
09/10/2018 |
|
partecipazione a seminario di formazione |
formconsulting |
03028560617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/06/2017 |
10/07/2017 |
1200,00 |
1200,00 |
719 |
02/10/2018 |
Z3B233C537 |
Lavori di messa in sicurezza strada viale Teano Scalo |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
07/05/2018 |
09/05/2018 |
1.487,56 |
1.487,56 |
720 |
02/10/2018 |
Z6622D6299 |
Fornitura materiali vari per strade comunali |
Dell'Estate Costruzionisrl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
30/04/2018 |
1.750,00 |
1.750,00 |
721 |
25/09/2018 |
z7424EDCBA |
nolo a caldo di uno scuolabus per giorni 10 |
consorzio Nestore |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
17/09/2018 |
29/09/2018 |
1800,00 |
|
722 |
24/09/2018 |
Z8C23B22EB |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di S. Giuliano e Fontanelle |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E158Y |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
29/06/2018 |
3.439,46 |
3.439,46 |
723 |
24/09/2018 |
Z872469918 |
Sostituzione palo incidentato della P.I. in V.le Europa Teano C. |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/07/2018 |
02/08/2018 |
1.132,30 |
1.132,30 |
724 |
24/09/2018 |
Z3A2437FBB |
Riparazione impianti di P.I. via Forcelle fraz. S. Marco e V.le S.Antonio c/o ponte |
D. M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
10/07/2018 |
24/07/2018 |
1.583,60 |
1.583,60 |
725 |
24/09/2018 |
ZC024F05CD |
Pagamento canone fornitura idrica a Acqua Campania S.p.A. periodo II° trimestre 2018 |
Acqua Campania SpA |
06765250631 |
|
|
Concessione |
01/04/2018 |
30/06/2018 |
32779.08 |
32779.08 |
726 |
21/09/2018 |
ZOB123207E4 |
Giornata di Studi e apposizione epigrafe commemorativa del "Placito di Teano" Liquidazione alla ditta PF Marmi di Pierluigi Fascitiello - Teano |
PF MARMI di Pierluigi Fascitiello |
FSCPLG76L16L083B |
|
|
affidamento diretto |
05.04.2018 |
25.04.2018 |
2.806.00 |
2.806.00 |
727 |
21/09/2018 |
ZF424DF48A |
aggiornamento sito web istituzionale del Comune di Teano |
Promedia srls |
04107780613 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
05/10/2018 |
500 |
|
728 |
21/09/2018 |
|
rottamazione autovettura FIAT Punto targata DH894EX |
Zanni Massimiliano |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/09/2018 |
30/09/2018 |
|
|
729 |
21/09/2018 |
z7424d0df2 |
riparazione scuolabus targato EZ860MK |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/09/2018 |
|
570,96 |
|
730 |
21/09/2018 |
Z2F24D49C9 |
Tagliando periodico autovetture P.M. |
Officia Ventriglia |
|
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
20/09/2018 |
30/09/2018 |
493,45 |
|
731 |
20/09/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38000,00 |
3898,02 |
732 |
20/09/2018 |
z19244ee5b |
liquidazione farrura promo rigenera |
Promo Rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
12/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
1334,28 |
733 |
20/09/2018 |
|
liquidazione abnticipazione provvisori alla UBI Banca |
UBI Banca |
|
|
|
servizio di tesoreria |
01/01/2018 |
30/04/2018 |
56,99 |
56,99 |
734 |
13/09/2018 |
Z2C22D3492 |
prestazioni socio-sanitarie |
GREEN |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
15756,30 |
15756,30 |
735 |
13/09/2018 |
Z1F22D41BC |
prestazioni socio-sanitarie |
EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
32457,29 |
32457,29 |
736 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
assistenza specialistica mese di gennaio |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9954,16 |
9954,16 |
737 |
12/09/2018 |
ZBF21BA972 |
Servizio di assistenza specialistica mese di febbraio |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7915,74 |
7915,74 |
738 |
10/09/2018 |
Z7523DC043 |
fornitura bollettari |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D221885E |
|
|
affidamento diretto |
07/06/2018 |
07/09/2018 |
762,50 |
625,00 |
739 |
04/09/2018 |
Z1A23CBB71 |
collaborazione specialistica per redazione progetto esecutivo lavori di adeguamento asilo nido |
Mincione Nicolina |
MNCNLN77S49I123W |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.537,60 |
2.082,00 |
740 |
31/08/2018 |
Z73228E417 |
Progetto Inclusione - REI |
assistente sociale Petteruti |
PTTCML81A43I234U |
|
|
selezione publica |
|
|
2075,00 |
2075,00 |
741 |
27/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Zanfagna |
ZFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3300,00 |
3300,00 |
742 |
27/08/2018 |
ZB1228D668 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale De Andreis R. |
DNDRSL77T59G999G |
|
|
selezione pubblica |
|
|
5748,84 |
5748,84 |
743 |
27/08/2018 |
Z24217E607 |
Sistemazione di un tratto della strada comunale "Sanguegruni" |
Emmego Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
30/04/2018 |
3.760,00 |
3.760,00 |
744 |
21/08/2018 |
Z00228D0DC |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale - Capezzuto Loredana |
CPZLDN71M65I234Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
975,00 |
975,00 |
745 |
21/08/2018 |
Z432291005 |
Progetto Inclusione REI |
Assistente Sociale Iannazzo Valentina |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
|
selezione pubblica |
|
2000,00 |
2000,00 |
746 |
20/08/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali e manutentivi nei civici cimiteri di Teano Capoluogo e delle frazioni - liquidazione periodo maggio e giugno 2018 |
Global Service di Marco Melese |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2018 |
30/06/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
747 |
20/08/2018 |
ZD123DCF41 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2018 |
22/06/2018 |
1.457,60 |
1.457,60 |
748 |
20/08/2018 |
Z1723ADD25 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni Casi e Teano Scalo |
DMA Idratermo srls |
04297700611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
20/06/2018 |
2.903,56 |
2.903,56 |
749 |
17/08/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 |
30/06/2018 |
38.500,00 |
3.854,29 |
750 |
17/08/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto materiale informatico |
Ditta Giannone Computers S.A.S. di Giannone Franco |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
21/06/2018 |
501,24 |
501,24 |
751 |
17/08/2018 |
Z6B1E694oF |
nolo fotocopiatrici |
xerox s.p.a. |
0074788151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2018 - |
31/08/2018 |
17.449,00 |
439,20 |
752 |
17/08/2018 |
Z0C228E3C8 |
Progetto Inclusione attiva REI |
assistente sociale .Zanfagna |
ZNFNGL81P45B963H |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2125,00 |
2125,00 |
753 |
02/08/2018 |
Z092471111 |
polizza rca AUTOVETTURA fiat panda E ASSICURAZIONE conducente liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/08/2018 |
01/08/2019 |
535,00 |
535,00 |
754 |
02/08/2018 |
Z1324710D2 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura Lancia Lybra targata CP721VX e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
29/08/2018 |
28/08/2019 |
583,00 |
583,00 |
755 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il localitΰ Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo aprile 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
756 |
31/07/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione il localitΰ Pastene - liquidazione SO.T.ECO. periodo marzo 2018 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
757 |
30/07/2018 |
Z672332DAFA |
Abbinamento servizi informativi Ancitel spa anno 2018 |
Ancitel |
07196850585 |
|
|
|
01/01/2018 |
31712/2018 |
1.160,13 |
1.160,13 |
758 |
27/07/2018 |
Z432291005 |
liquidazione assistente sociale -REI - |
assistente sociale Iannazzo V. |
NNZVNT84C51L083U |
|
|
selezione pubblica |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
759 |
24/07/2018 |
ZC4223306F |
Fornitura segnaletica stradale |
Savino Fortunato |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
08/06/2018 |
679,50 |
679,50 |
760 |
24/07/2018 |
ZDA20FC290 |
Liquidazione lavori di somma urgenza per il risanamento di alcuni tratti fognari e stradali |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
06/11/2017 |
28/11/2017 |
14.050,68 |
14.050,68 |
761 |
24/07/2018 |
ZAC216BB5D |
Lavori per la costruzione dei vialetti interni al cimitero di Pugliano nonchθ un tratto di marciapiede |
Chece Oaolo |
CHC PLA 63S10 L083R |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
17/05/2018 |
11.403,15 |
11.403,15 |
762 |
24/07/2018 |
ZF0229E64F |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Ragosta Corrado |
RGS CRD 66P14 L083W |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.095,70 |
2.095,70 |
763 |
24/07/2018 |
ZBD217EFE4 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi srl |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
29/12/2017 |
11/05/2018 |
1.521,00 |
1.521,00 |
764 |
24/07/2018 |
Z3422331D2 |
Fornitura di materiali strade comunali |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
25/05/2018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
765 |
24/07/2018 |
ZE40A60AED |
Lavori di riparazione condotta fognaria posta in via Valle frazione Furnolo |
Masiello Assunta |
|
|
|
Incarico Diretto |
22/04/2013 |
04/09/2013 |
1.798,80 |
1.798,80 |
766 |
24/07/2018 |
Z322296C81 |
Liquidazione lavori rimozione neve e spargimento sale strade comunali |
Napoletano Amato |
NPL MTA 69C29 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
26/02/2018 |
28/02/2018 |
2.286,85 |
2.286,85 |
767 |
18/07/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale Casa Comunale - Liquidazione |
Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
17/07/2018 |
17/07/2018 |
11,30 |
11,30 |
768 |
18/07/2018 |
Z4E244DB4E |
Fitto terreno in Casafredda per attivitςΰ ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
323,59 |
323,59 |
769 |
18/07/2018 |
Z3D244DBA0 |
Fitto terreno in Furnolo per attivitΰ ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
1.030,62 |
1.030,62 |
770 |
18/07/2018 |
ZDE244DAE6 |
Fitto terreno S. Marco per attivitΰ ricreative - Liquidazione |
Istituto Diocesano Sostentamento Clero |
|
|
|
|
01/01/2018 |
31/12/2018 |
519,38 |
519.38 |
771 |
12/07/2018 |
z19244ee5b |
acquisto, con oda, di toner compatibili e ricostruiti |
promo rigenera |
01431180551 |
|
|
procedura MEPA |
10/07/2018 |
31/07/2018 |
1.334,28 |
|
772 |
12/07/2018 |
zd824521d6 |
impegno di spesa per smaltimento rifiuti organici ed altre frazioni differenziate |
T.L.Z. srl |
|
|
|
gara "urgente" |
14/05/2018 |
24/07/2018 |
38000,00 |
|
773 |
12/07/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
10/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
2379 |
774 |
12/07/2018 |
zab244f655 |
revisione biennale autoveicoli comunali |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2018 |
30/09/2018 |
334,40 |
|
775 |
11/07/2018 |
Z4723D8AAF |
Liquidazione ditta ProMedia Srls per la stampa della Guida Turistica della Cittΰ di Teano |
ProMedia Srls |
04107780613 |
|
|
indagine di mercato |
14.06.2017 |
05.06.2018 |
4.000.00 |
3.999.65 |
776 |
09/07/2018 |
Z062391A73 |
Riparazioni condotte idriche in Teano Centro: via G.B.Morrone, Rione Caritΰ e via N. Gigli e frazioni Casi via Cappella e S. Marco in piω punti |
Stabile Mario |
STB MRA 82E06 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
01/06/2018 |
3.661,73 |
3.661,73 |
777 |
09/07/2018 |
Z2523B2397 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni Taverna Zarone, Versano, Furnolo, Casale, Casamostra e Borgonuovo |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
04/06/2018 |
11/06/2018 |
3.196,13 |
3.196,13 |
778 |
09/07/2018 |
Z31238BC26 |
Lavori di riparazione impianto di P.I. via Vetelli S. Marco e cambio lampade |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/05/2018 |
29/05/2019 |
3.206,40 |
3.206,40 |
779 |
09/07/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
18/04/2018 |
10/06/2018 |
1412,76 |
937,65 |
780 |
09/07/2018 |
ZD423FAF83 |
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE E DI UN REGISTRO E UNA RUBRICA - IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
13/06/2018 |
31/07/2018 |
380,64 |
|
781 |
09/07/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di APRILE 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/04/2018 |
30/04/2018 |
412,74 |
412,74 |
782 |
09/07/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAU |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
04162600631 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2018 |
30/06/2019 |
1424,6 |
1424,6 |
783 |
09/07/2018 |
ZEE218A3C7 |
Lavori di attintatura pareti locali terranei Ufficio Giudice di Pace |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
11/04/2018 |
23/05/2018 |
4.918,03 |
4.918,03 |
784 |
03/07/2018 |
Z73228E417 |
servizio professionale REI |
Assistente sociale Petteruti Carmelina |
PTTCML81A43I234U |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2150,00 |
2150,00 |
785 |
02/07/2018 |
Z8123CD152 |
se4rvizio sociale professionale |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
7463,91 |
7463,91 |
786 |
02/07/2018 |
Z8423CD02B |
Servizio sociale Professionale ( proroga ) |
Assistente Sociale Diodati |
DDTMMC63L54F839K |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
787 |
02/07/2018 |
Z9A216BE5B |
Liquidazione abbonamenti |
Maggioli SpA |
06188330150 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
732,00 |
732,00 |
788 |
02/07/2018 |
ZA323162F6 |
prestazioni sociosanitarie |
02599970593 |
Coop. M.G. G. Futura |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
789 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
assistenza scolastica a.c.2017/18 liquidazione Istituto comprensivo "V.Laurenza" |
Istituto Comprensivo "V.Laurenza "Teano |
950I760616 |
|
|
|
11/10/2017 |
20/10/2017 |
|
2.016,46 |
790 |
25/06/2018 |
Z1E2044A5F |
Assistenza Scolastica Liquidazione fornitura libri di testo scuole elementari a.s.2017/18 |
ditta De Angelis Maria Grazia |
DNGMGR63M61L083S |
|
|
|
11/10/2017 |
6/12/2017 |
|
16.297,85 |
791 |
25/06/2018 |
Z02226D970 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti a.s.2017/18 |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
22-02/2018 |
121/04/2018 |
366,00 |
366,00 |
792 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
liquidazione ditta Grafiche Mincione fornitura blocchetti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
30/10/2017 |
27/11/2017 |
427,00 |
427,00 |
793 |
25/06/2018 |
Z252084AE3 |
impegno ed incarico per la fornitura blocchetti buoni pasti |
ditta Grafiche Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
affidamento diretto |
27/10/17 |
30/10/2017 |
427,00 |
427,00 |
794 |
25/06/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/5/2018 |
31/05/2018 |
38.500,00 |
4.925,19 |
795 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Aprile 2018 |
Social Coop arl- Societΰ di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
04/04/2018 |
27/04/2018 |
|
9.569,91 |
796 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
Affidamento diretto ex art.36 D.lgs. 50/16 Servizio mensa scolastica scuola Infanzia A.S.2017/18.Area Politiche Sociali |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/11/2017-31/01/2018 |
31/01/2018 |
36.570,00 oltre IVA |
|
797 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di dicembre 2017 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
01/12/2017 |
21/12/2017 |
7.502,06 |
|
798 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di novembre 2017- |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
06/11/2017- |
30/11/2017 |
|
9.934,00 |
799 |
22/06/2018 |
ZC12050188 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di Gennaio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
08//01/2018 |
31/01/2018 |
|
8.816,54 |
800 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
liquidazione ditta Be.ca refezione scolastica mese di febbraio 2018 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
|
6313,80 |
801 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Liquidazione Ditta social Coop mesi Febbraio/Marzo 2018 |
Social Coop arl- Societΰ di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
31/03/2018 |
|
9.277,22 |
802 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Procedura ngoziata ai sensi dell'art 36 del dlgs 50/2001-Sevizio aggiudicazione scolastica |
Social Coop arl- Societΰ di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
Procedura negoziata art.36 del dlgs 50/2001 |
22-02/2018 |
27/04/2018 |
36685,00 oltre Iva |
|
803 |
22/06/2018 |
ZE2194B41 |
Proroga tecnica alla Social Coop per il mese di Maggio 2018 |
Social Coop arl- Societΰ di Cooperativa Sociale |
04196310611 |
|
|
affidamento diretto |
01/05/2018 |
31/5/2018 |
|
|
804 |
22/06/2018 |
Z2621C9E81 |
Proroga Ditta Beca refezione scolasti dal 6/02/18 al 19/02/18 |
Be.ca srls |
04132220619 |
|
|
affidamento diretto ex art.36 D.lsg50/16 |
6/2/2018 |
19/2/2018 |
5.848,96 |
|
805 |
21/06/2018 |
Z681D339EC |
Liquidazione ditta Verdi Follie Fornitura ristorazione scolastica mese aprile -maggio 2017 |
Ditta Verdi Follie |
02434460610 |
|
|
incarico diretto |
06/02/2017 |
31/05/2017 |
|
16.506,07 |
806 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile-Liquidazione S.I.A.E. |
S.I.A.E |
|
|
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
807 |
20/06/2018 |
ZI7218109B |
Forum Giovanile- Liquidazione Spettacolo Musicale,tenuto da Toni Tammaro per Capodanno in Piazza Duomo-anno 2017 |
Azzurra Spettacoli SRL |
|
|
|
Incarico diretto |
31-12-2017 |
|
550,00 |
550,00 |
808 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Liquidazione per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale |
Societΰ Aruba S.p.A |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
64,65 |
64,65 |
809 |
20/06/2018 |
Z9D200D4EC |
Impegno di Spesa per la Biblioteca L.Tansillo-anno 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
2.000,00 |
|
810 |
20/06/2018 |
Z8521912B4 |
Impegno di Spesa per Rinnovo Dominio Biblioteca Comunale "L.Tansillo |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
64,65 |
64,65 |
811 |
20/06/2018 |
Z77F2E9300 |
Impegno di Spesa per il Carabiniere Giuseppe Cerreti |
|
80005990611 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
812 |
13/06/2018 |
Z3523423AF |
fornitura distintivi di grado per gli operatori del Comando di Polizia Municipale |
C.E.A.M. Panzera SRL |
04195470614 |
|
|
procedura MEPA |
17/5/2018 |
06/6/2018 |
307,44 |
252,00 |
813 |
12/06/2018 |
Z3B22F027E |
Riparazione e messa a punto dell'autoveicolo FIAT Fiorino targato BC 522 SX - Liquidazione |
Autofficina "La Meccanica" |
GLT MRA 68P06 L083Y |
|
|
Incarico Diretto |
30/03/2018 |
10/04/2018 |
978,30 |
978,30 |
814 |
12/06/2018 |
Z942366450 |
Riparazione e sostituzione apparecchiature elettriche ed idrauliche nelle stazioni idriche di S. Giulianeta, Fontanelle, S. Antonio e S. Marco - Liquidazione |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
08/05/2018 |
25/05/2018 |
3.648,24 |
3.648,24 |
815 |
12/06/2018 |
ZE22340CB3 |
Riparazione condotte idriche frazioni Fontanelle, Cappelle e S. Giuliano - Liquidazione |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E998Y |
|
|
Incarico Diretto |
24/04/2018 |
25/05/2018 |
3.727,60 |
3.272,60 |
816 |
11/06/2018 |
Z00228D0DC |
Assistente sociale -progetto Inclusione attiva |
Assistente sociale Capezzuto L. |
Z00228D0DC |
|
|
selezione pubblica |
|
|
1975,00 |
1975,00 |
817 |
11/06/2018 |
z5423d535c |
polizza RCA autocarro BH925GC- liquidazione premio agenzia Generali As1sicurazioni |
assinvest di Immacolata Mone |
03296740610 |
|
|
affidamento diretto |
28/06/2018 |
28/06/2019 |
885,50 |
885,50 |
818 |
11/06/2018 |
zfa23a4a78 |
liquidazione fattura ditta Barbarino Carlo |
ditta Barbarino Carlo |
brbcrl73h25z133v |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
21/05/2018 |
26/05/2018 |
190 |
190 |
819 |
11/06/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto materiale informatico - liquidazione fattura ditta DPS Informatica |
ditta DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
22/02/2018 |
31/03/2018 |
662,96 |
662,96 |
820 |
11/06/2018 |
Z2F2202CD8 |
liquidazione fattura ditta APKAPPA |
ditta APKAPPA |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
06/02/2018 |
30/06/2018 |
7320,00 |
701,5 |
821 |
11/06/2018 |
zcb182d51d |
liquidazione fattura ditta Antincendio Faella |
ditta Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/02/2018 |
28/02/2016 |
30,5 |
30,5 |
822 |
11/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
procedura MEPA |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
305,10 |
|
823 |
08/06/2018 |
Z0D232C5A9 |
Intervento di riparazione punti LAN Ufficio di Segreteria e Trasporti - Liquidazione SAT |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
450,00 |
450,00 |
824 |
07/06/2018 |
Z0B23207E4 |
Liquidazione ditta Mario Zanni Srl Via Casilina Taverna Zarone - Teano per la struttura di sostegno dell' Epigrafe Commemorativa del" Placito di Teano" |
Ditta Mario Zanni SRL - Teano |
03669680617 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
24.04.2018 |
1.647.00 |
1.647.00 |
825 |
04/06/2018 |
Z4022CCD21 |
Riparazione computer ufficio del Coordinatore Area Territorio - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
60,00 |
60,00 |
826 |
04/06/2018 |
Z4E229D037 |
Lavori di sollevamento e trasporto pompe da Teano ad officina (Mondragone) e viceversa |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/03/2018 |
16/03/2018 |
640,00 |
640,00 |
827 |
04/06/2018 |
ZD0230C578 |
Riparazione schede di rete al server in dotazione nella Casa Comunale - Liquidazione |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
230,00 |
230,00 |
828 |
04/06/2018 |
Z9422D49BD |
Attivazione linea telefonica e dati nel locale "Casina" da destinare a Punto Turistico Informativo - Liquidazione |
TIM spa |
00488410010 |
|
|
Incarico Diretto |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
240,00 |
240,00 |
829 |
04/06/2018 |
ZE721B08A5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDAT 85 PER REGISTRAZIONE SEDUTE CC. |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/02/2018 |
30/11/2018 |
1817,8 |
545,34 |
830 |
04/06/2018 |
Z9B23449F6 |
INTERVENTI URGENTE SU COMPUTER E SOSTITUZIONE SWITCH - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
30/05/2018 |
359,90 |
359,90 |
831 |
04/06/2018 |
Z4022D030E |
ACQUISTO, CON ODA, DI CARTA IN RISME E CANCELLERIA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARTENUFFICIO |
DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA |
04770060632 |
|
|
Procedura CONSIP |
27*03/2018 |
30/04/2018 |
3009,68 |
3009,68 |
832 |
04/06/2018 |
Z1C23C92CD |
RINNOVO ANNUALE, CON ODA, DEL CANONE DI ASSISTENZA SW CONTRATTO FACILE |
DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2018 |
30/06/2018 |
1738,01 |
|
833 |
04/06/2018 |
Z4723C92A0 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- |
ditta UNIMATICA SPA |
|
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/*2018 |
30/06/2019 |
263,52 |
|
834 |
04/06/2018 |
Z6622F034C |
fornitura cartelline intestate- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINCIONE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/04/2018 |
30/04/2018 |
292,80 |
292,80 |
835 |
31/05/2018 |
Z2F2202CD8 |
FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
TRATTATIVA DIRETTA |
06/02/2018 |
31/05/2018 |
7320,00 |
4148 |
836 |
31/05/2018 |
z84219e055 |
canone assistenza applicativi anno 2018 |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
837 |
31/05/2018 |
Z6623C35FE |
acquisto , con ODA, di uno scanner e una stampante |
GIANNONE COMPUTERS |
01170160889 |
|
|
procedura MEPA |
31/05/2018 |
20/06/2018 |
501,24 |
|
838 |
31/05/2018 |
ZE722399F4 |
RIPARAZIONE N. 3 COMPUTERS- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAT |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
14/02/2018 |
03/03/2018 |
524,60 |
524,60 |
839 |
29/05/2018 |
Z98217EAD2 |
Taglio di alcuni rami di platani particolarmente pericolosi |
Vicario Domenico |
VCRDNC84T17I234V |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
28/03/2018 |
3.050,00 |
3.050,00 |
840 |
28/05/2018 |
ZB6225A706 |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro via Mercato incrocio con vico S. Giovanni |
Termoidraulica Mastrati Paride |
MSTPRD54M01L083I |
|
|
Incarico Diretto |
22/02/2018 |
20/03/2018 |
3.469,54 |
3.469,54 |
841 |
24/05/2018 |
Z6322FDA31 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Casa di Cura S.Anna SRL |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
37185,82 |
37185,82 |
842 |
24/05/2018 |
Z8222A7248 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Coop. Terra Magica |
03481550618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
36274,56 |
36274,56 |
843 |
24/05/2018 |
ZOB123207E4 |
Liquidazione ditta KE.MA Stampe SRLS per stampa del materiale pubblicitario per la Giornata di Studi e apposizione dell' Epigrafe Commemorativa del |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
25.04.2018 |
201.30 |
201.30 |
844 |
23/05/2018 |
ZCD22FDB4F |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Associazione Palmira Onlus |
02678030590 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5992,38 |
5992,38 |
845 |
23/05/2018 |
Z4022F6EB6 |
Prestazioni Socio-sanitarie |
Laboratorio Bielectron |
01146380611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20203,66 |
20203,66 |
846 |
22/05/2018 |
Z5B218BDD9 |
liquidazione ing. Di Stasio Paride per verifica adeguatezza norma sismica scuola media viale S. Antonio |
Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
4800,00 |
4800,00 |
847 |
21/05/2018 |
Z051F47151 |
erogazione buoni pasto |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4562.10 |
4562.10 |
848 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone marzo-aprile 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2018 |
30/04/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
849 |
21/05/2018 |
ZA21FOBD5C |
Servizi cimiteriali liquidazione canone gennaio-febbraio 2018 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
28/02/2018 |
4.051,70 |
4.051,70 |
850 |
21/05/2018 |
Z532391B98 |
Pagamento canone fornitura idrica Acqua Campania spa 1° trimestre 2018 |
Acqua Campania s.p.a. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2018 |
31/03/2018 |
48.970,63 |
48.970,63 |
851 |
21/05/2018 |
ZD92340D37 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro e Teano Scalo |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
Incarico Diretto |
23/04/2018 |
27/04/2018 |
1.462,80 |
1.462,80 |
852 |
21/05/2018 |
ZA4230B7A6 |
Riparazione impianti di P.I. dislocati sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
09/04/2018 |
20/04/2018 |
2.198,00 |
2.198,00 |
853 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di MARZO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/03/2018 |
31/03/2018 |
514,88 |
514,88 |
854 |
17/05/2018 |
Z2C2316243 |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Raggio di Sole |
02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.400,00 |
|
855 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di FEBBRAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
520,97 |
520,97 |
856 |
17/05/2018 |
ZD1232055F |
SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS CZ463VW- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRE MARIO |
|
LPRMRA66L29L083S |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
12/04/2018 |
20/04/2018 |
720,00 |
720,00 |
857 |
17/05/2018 |
Z6F234CF36 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANNO |
DITTA MANNO DI MANNO CARMELA |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
30/04/2018 |
10/05/2018 |
740,54 |
740,54 |
858 |
17/05/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4893,33 |
859 |
17/05/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GENNAIO 2018 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
669,26 |
669,26 |
860 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
4779,22 |
4779,22 |
861 |
15/05/2018 |
Z051F47151 |
BUONI PASTO |
REPAS LUNCH COUPON s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
5.645,02 |
5.645,02 |
862 |
15/05/2018 |
Z3D231C4F8 |
Liquidazione prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Soc. Maieutica |
03755940610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9896,64 |
9896,64 |
863 |
15/05/2018 |
ZE6231C470 |
Liquidazione Prestazioni Socio- Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2814,00 |
2814,00 |
864 |
15/05/2018 |
Z4E231C3AB |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2761,20 |
2761,20 |
865 |
15/05/2018 |
Z6122FDAA2 |
liquidazione Prestazioni <<
Coop. EMME DUE |
022110906614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
22.293,40 |
22.293,40 |
|
866 |
10/05/2018 |
Z9B23449F6 |
SOSTITUZIONE SWITCH AL CENTRALINO E RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO PERSONALE |
DITTA SAT DI ROBERTO OLIVA |
01982340612 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
10/05/2018 |
16/05/2018 |
359,90 |
|
867 |
10/05/2018 |
z5121228ab |
LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
05/12/2017 |
31/12/2017 |
800,00 |
400,00 |
868 |
10/05/2018 |
ZA422AFBE3 |
Fornitura materiale per funzionamento bagni Casa Comunale |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
163,93 |
163,93 |
869 |
10/05/2018 |
Z8522F0AAC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELESE NICOLA |
DITTA MELESE NICOLA |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
affidamento diretto |
03/04/2018 |
18/04/2018 |
630,00 |
630,00 |
870 |
10/05/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' unitΰ nazionale, della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 liquidazione Rossi Alfonso |
Ditta Rossi Alfonso |
RSSLNS81C10B715Q |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
183.00 |
183.00 |
871 |
10/05/2018 |
ZA923710A7 |
RINNOVO POLIZZA RCA autovettura FIAT SEDICI targata YA488AD e polizza assicurazione conducente |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
28/05/2018 |
28/05/2019 |
746,00 |
746 |
872 |
10/05/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati elettorali |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
20/02/2018 |
31/05/2018 |
1412,76 |
182,32 |
873 |
07/05/2018 |
Z9222DBAEF |
Riparazione condotte idriche Casale, Teano Scalo, Fontanelle, Borgonuovo e Pugliano |
adm Impianti |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
26/03/2018 |
06/04/2018 |
3.697,69 |
3.697,69 |
874 |
07/05/2018 |
Z7E223B58A |
acquisto , con ODA, di uno scanner |
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
07/05/2018 |
31/05/2018 |
662,96 |
|
875 |
07/05/2018 |
Z0C2202C3C |
Lavori di sistemazioni strade Micheletti-S.Angelo-Casi e Casi-Tuoro |
Izzo Davide |
ZZIDVD64M26L083I |
|
|
Incarico Diretto |
15/02/2018 |
05/04/2018 |
3.024,57 |
3.024,57 |
876 |
07/05/2018 |
ZD31CCDBCF |
Lavori di riparazione computer |
SAT sas di Oliva Roberto |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
04/05/2018 |
04/05/2018 |
230,00 |
230,00 |
877 |
04/05/2018 |
ZFA236383B |
impegno di spesa . 800 per n. 2 giornate di formazione |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
04/05/2018 |
20/05/52018 |
1039,44 |
|
878 |
03/05/2018 |
ZCF22FDADE |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Mafalda |
03138380617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
6575,10 |
6575,10 |
879 |
03/05/2018 |
Z6422FDA76 |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Lavoro per la Salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35171,26 |
35171,26 |
880 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione mese di gennaio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
881 |
02/05/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in localitΰ Pastene - Liquidazione mese di febbraio 2018 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
2.376,79 |
2.376,79 |
882 |
02/05/2018 |
Z7522FDB1F |
Liquidazione Prestazioni Socio Sanitarie |
Centro Res.di Riab. OASI |
01898620610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9788,35 |
9788,35 |
883 |
02/05/2018 |
Z2E22F158A |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
35325,88 |
35325,88 |
884 |
02/05/2018 |
ZC022D2D66 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Silba |
01241790631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10838,26 |
10838,26 |
885 |
02/05/2018 |
Z8122D4A80 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
38.026,80 |
38.026,80 |
886 |
30/04/2018 |
zdc2296e34 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati BG465CX E CJ274LW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
affidamento diretto |
18/02/2018 |
10/03/2018 |
2673,44 |
2673,44 |
887 |
30/04/2018 |
ZF722FA3F5 |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione scuolabus targati EZ860 MK e CZ463VW |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/03/2018 |
20/03/2018 |
564,86 |
564,86 |
888 |
30/04/2018 |
z44231522e |
liquidazione fattura officina Ventriglia per riparazione autovettura FIAT PANDA targata YA231AM |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
02/04/2018 |
20/04/2018 |
453,84 |
453,84 |
889 |
30/04/2018 |
z432342870 |
acquisto stampati per elezioni amministrative- liquidazione fattura maggioli |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/04/2018 |
15/05/2018 |
1412,76 |
292,80 |
890 |
24/04/2018 |
z212230b5d |
acquisto, con ODA, di toner compatibili |
BMS. SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
06/03/2018 |
20/03/2018 |
808,02 |
808,02 |
891 |
24/04/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4.892,60 |
892 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di dicembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
693,89 |
693,89 |
893 |
24/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di novembre 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
851,31 |
851,31 |
894 |
23/04/2018 |
Z502276228 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni di Carbonara e Versano |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2018 |
30/03/2018 |
3.544,33 |
3.544,33 |
895 |
20/04/2018 |
ZD517DE024 |
Fornitura e posa in opera di pensiline e riparazione di quelle giΰ installate |
Zanni Mario |
03669680617 |
|
|
Incarico Diretto |
18/09/2017 |
07/12/2017 |
5.666,16 |
5.666,16 |
896 |
19/04/2018 |
ZF322D42FD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18408,60 |
18408,60 |
897 |
19/04/2018 |
Z4B22D47B6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Sociale - Mercurio D'Oro |
0311111619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21831,60 |
21831,60 |
898 |
19/04/2018 |
Z7722D44DD |
Prestazioni socio-sanitarie |
Coop. Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13910,40 |
13910,40 |
899 |
17/04/2018 |
ZF822EAC2B |
Sostituzione PLC del telecontrollo stazione idrica S. Giulianeta |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
29/03/2018 |
02/04/2018 |
2.147,00 |
2.147,00 |
900 |
17/04/2018 |
Z43220B4A3 |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade |
D. M. Inpianti s.r.l. |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/02/2018 |
23/03/2018 |
2.047,00 |
2.047,00 |
901 |
16/04/2018 |
Z7F21E9300 |
Commemorazione del Carabiniere Cerreti - Liquidazione Ditta Colorado Music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
11.02.2018 |
11.02.2018 |
220.00 |
220.00 |
902 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della giornata dell' Unita Nazionale, della Costituzione, dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta Colorado music |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
220.00 |
220.00 |
903 |
16/04/2018 |
Z2022AB7F4 |
Anniversario della Giornata dell' Unitΰ Nazionale della Costituzione dell' Inno e della Bandiera 2018 - Liquidazione ditta KE.MA Stampe srls |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
182.39 |
182.39 |
904 |
16/04/2018 |
ZD022D493E |
Liquidazione Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21788,55 |
21788,55 |
905 |
13/04/2018 |
Z041C8931D |
ACQUISTO SCANNER |
DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
31.1.2018 |
05.04.2018 |
398,45 |
398,45 |
906 |
13/04/2018 |
ZD22179C54 |
FORNITURA FOTO TRAPPOLE A RAGGI INFRAROSSI |
DITTA NETPHAROS SRL |
02512210648 |
|
|
PROCEDURA MEPA |
12.2.2018 |
5.4.2018 |
1242,08 |
1242,08 |
907 |
13/04/2018 |
Z4123233262 |
fornitura stampati |
ditta Mincione Luigi |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
19/03/2018 |
03/04/2018 |
566,08 |
566,08 |
908 |
13/04/2018 |
ZA332A9992 |
fornitura pneumatici autovettura Lancia Lybra |
ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06L083N |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
27/03/2018 |
03/04/2018 |
219,99 |
219,99 |
909 |
13/04/2018 |
Z6B1E6940F |
Nolo fotocopiatrici |
DITTA XEROX s.p.a |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2018 |
31/05/2018 |
17.449,00 |
360,00 |
910 |
12/04/2018 |
ZBD226B0A8 |
Sostituzione pompa di spinta e riparazione pompa di scorta stazione idrica S. Antonio |
Elettrocasa |
BLSMRC68L04L083E |
|
|
Incarico Diretto |
22/02/2018 |
06/03/2018 |
5.208,00 |
5.208,00 |
911 |
11/04/2018 |
Z4622749E4 |
Riparazione caldaia a servizio dell'UTC |
DMR Impianti |
03997820612 |
|
|
Incarico Diretto |
10/04/2018 |
10/04/2018 |
420,00 |
420,00 |
912 |
09/04/2018 |
Z3722D21F7 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Silba |
01241790631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27450,88 |
27450,88 |
913 |
09/04/2018 |
Z2F225D113 |
acquisto tabelloni metallici per propaganda elettorale |
FEA S.R.L. |
01167780616 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
20/02/2018 |
26/02/2018 |
936,96 |
936,96 |
914 |
09/04/2018 |
Z2F225D113 |
acquisto tabelloni metallici per propaganda elettorale |
FEA S- |
|
|
|
|
|
|
|
|
915 |
09/04/2018 |
ZC122D462E |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop. Istituto San Francesco |
03929710618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5079,25 |
5079,25 |
916 |
09/04/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
I.P. |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/017 |
31/12/2018 |
38.500,00 |
4698,37 |
917 |
04/04/2018 |
ZC520DB63C |
ACQUISTO REGISTRI E RUBRICHE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
25/11/2017 |
10/12/2017 |
234,24 |
234,24 |
918 |
04/04/2018 |
ZCE1CC9DAC |
Lavori di completamento Centro Sociale per disabili - Impianto elettrico |
Impresa Stradale Coppola Antonio |
CPP NTN 82M25 S512G |
|
|
Procedura Negoziata |
18/10/2017 |
11/01/2018 |
7.355,37 |
7.355,37 |
919 |
04/04/2018 |
ZC61EF2758 |
licenza software per la registrazione delle sedute del consiglio comunale dell'Ente |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/01/2018 |
1090,68 |
181,78 |
920 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di SETTEMBRE 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
967,68 |
967,68 |
921 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di OTTOBRE 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
1000 |
1000 |
922 |
04/04/2018 |
ZDA22FD8EE |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di AGOSTO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
969,26 |
969,26 |
923 |
04/04/2018 |
z301e7B129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di LUGLIO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
668,05 |
668,05 |
924 |
04/04/2018 |
Z46215275F |
acquisto timbro protocollo e schede presenza personale |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
22/12/2017 |
28/12/2017 |
195,20 |
195,20 |
925 |
03/04/2018 |
ZDA22AEEFD |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Al Di Lΰ dei Sogni |
03111510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23247,00 |
23247,00 |
926 |
03/04/2018 |
Z0A22B6478 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.M.G.G. Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20444,76 |
20444,76 |
927 |
03/04/2018 |
Z31229374A |
Prestazioni Socio ->Sanitarie |
Coop.Sociale Santiago |
03491140611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
19192,65 |
19192,65 |
928 |
03/04/2018 |
ZE522B00A9 |
Prerstazioni Socio Sanitarie |
Coop. Damare |
03173340617 |
|
|
agffidamento diretto |
|
|
23826,60 |
23826,60 |
929 |
03/04/2018 |
Z3F225A849 |
sociosanitario |
assistente sociale |
ZCCDIA81E64A86Y |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1120,00 |
1120,00 |
930 |
03/04/2018 |
Z0C22AFE0F |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Dalila |
03173330618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12367,38 |
12367,38 |
931 |
03/04/2018 |
Z3522D3313 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Casa Albergo per Anziani " Raggio di Sole '' |
02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11080,00 |
11080,00 |
932 |
27/03/2018 |
zdb215fc18 -z09215ff4d |
rinnovo dominio comune di Teano e di n. 19 Email certificate di terzo livelllo |
aruba spa |
04552920482 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
179,22 |
179,22 |
933 |
27/03/2018 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38500,00 |
4906,99 |
934 |
27/03/2018 |
z84219e055 |
canone assistenza applicativi anno 2018 |
APKAPPA SRL |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
6408,27 |
1601,46 |
935 |
27/03/2018 |
Z98214747A |
acquisto , con ODA, di materiale informatico |
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
14/12/2017 |
31/12/2017 |
1141,97 |
1141,97 |
936 |
27/03/2018 |
Z9521D3DD8 |
acquisto stampati per elezioni politiche del 4/03/2018 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
25/01/2018 |
14/02/2018 |
512,40 |
512,40 |
937 |
27/03/2018 |
z1121b0b0b |
riparazione scuolabus targato CZ463VW |
ditta Palumbo Franco |
PLMFNC55E28G661E |
|
|
INCARICO DIRETTO |
25/01/2018 |
31/01/2018 |
950,00 |
950,00 |
938 |
27/03/2018 |
Z9E21AC2F7 |
lavori di riparazione allo scuolabus targato BG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
04/01/2018 |
12/01/2018 |
151,50 |
151,50 |
939 |
27/03/2018 |
Z9621ED9ED |
riparazione scuolabus tagrato BG465CX |
OFFICINA VENTRIGLIA SRL |
03951580616 |
|
|
affidamento diretto |
03/02/2018 |
14/02/2018 |
2822,01 |
2822,01 |
940 |
23/03/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
9428,16 |
1661,64 |
941 |
23/03/2018 |
ZF622C0A0C |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 1° sem. 2018 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
15000,00 |
2754,76 |
942 |
23/03/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio di spazzamento manuale gen.mar.2018 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/02/2018 |
28/02/2018 |
28800,00 |
9400,00 |
943 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicitΰ bando gara gestione rifiuti |
A. Manzoni & C. S.p.A. |
04705810150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
695,40 |
695,40 |
944 |
19/03/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio spazzamento manuale gen.mar. 2018 |
Cooperativa Sociale Polluce a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in econonomia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
28800,00 |
9100,00 |
945 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicitΰ bando gara gestione rifiuti |
Classpi S.p.A. |
09864610150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
910,93 |
248,54 |
946 |
19/03/2018 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ott.dic. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
277421,22 |
92377,64 |
947 |
19/03/2018 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
15471,84 |
1381,04 |
948 |
19/03/2018 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
15471,84 |
1715,32 |
949 |
19/03/2018 |
Z6B229AEDA |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
impegno |
|
10745,76 |
|
950 |
19/03/2018 |
Z98229CAAB |
Smaltimento rifiuti organici e differenziati mar.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
16500,00 |
|
951 |
19/03/2018 |
Z7D2160804 |
smaltimento rifiuti organici e differenziati dic. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
22000,00 |
15384,27 |
952 |
19/03/2018 |
ZD721375DE |
Servizio Professionale d'Ambito |
assistente sociale Raimondo |
02887430615 |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
953 |
19/03/2018 |
ZDB1F55C76 |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
14396,00 |
701,32 |
954 |
19/03/2018 |
72561837A2 |
Pubblicitΰ bando gara servizio gestione rifiuti |
Classpi S.p.A. |
09864610150 |
|
|
procedura gara S.U.A. Caserta |
13/12/2017 |
31/12/2017 |
910,93 |
662,40 |
955 |
19/03/2018 |
ZA9212B801 |
Servizio Professionale d'Ambito |
Assistente sociale Raimondo |
02887430615 |
|
|
selezione pubblica |
|
|
2275,00 |
2275,00 |
956 |
19/03/2018 |
Z85228CF73 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Aria Nuova |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
34725,67 |
34725,67 |
957 |
19/03/2018 |
ZE3228DFF6 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.ARIA NUOVA |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
30737,85 |
30737,85 |
958 |
19/03/2018 |
Z3422C8E16 |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2018 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
7260,00 |
|
959 |
19/03/2018 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti gen.mar.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
277421,22 |
88749,25 |
960 |
19/03/2018 |
Z79218AC71 |
Servizio festivo raccolta rifiuti gen. 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
06/01/2018 |
31/01/2018 |
5922,40 |
2961,20 |
961 |
19/03/2018 |
Z7A218ACB6 |
Smaltimento rifiuti organici e differenziati gen.feb. 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
31/01/2018 |
35000,00 |
16109,06 |
962 |
19/03/2018 |
ZF622C0AoC |
Servizio Ricovero cani randagi 1° sem. 2018 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
impegno |
|
15000,00 |
|
963 |
16/03/2018 |
602494885E |
Servizio ricovero cani randagi anno 2014 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto in economia |
01/02/2014 |
28/02/2014 |
40000,00 |
3737,60 |
964 |
16/03/2018 |
ZD9229B8E |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop M.G.G.Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
965 |
16/03/2018 |
ZF2229B7C9 |
Prestazioni Socio-Sanitare |
Coop.M.GG.Futura |
02599970593 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13573,98 |
13573,98 |
966 |
16/03/2018 |
Z3B228CF22 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Aria Nuova |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
36309,60 |
36309,60 |
967 |
16/03/2018 |
Z7A218ACB6 |
Smaltimento rifiuti organici e frazioni differenziate gen.feb.2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
35000,00 |
impegno |
968 |
16/03/2018 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
11600,00 |
3603,88 |
969 |
16/03/2018 |
Z842293817 |
Prestazioni Socio-Sanitarie |
Coop.Santiago |
03491140616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
20957,71 |
20957,71 |
970 |
16/03/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
9428,16 |
1464,00 |
971 |
16/03/2018 |
Z7E21D64BF |
Rimozione rifiuti abbandonati sito Via Macello vecchio |
Perna Ecologia S.r.l. |
05233310639 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
3795,00 |
|
972 |
16/03/2018 |
ZDB1F55C76 |
Fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
14396,00 |
3288,12 |
973 |
16/03/2018 |
ZE020E2E44 |
Servizio raccolta rifiuti festivitΰ del 26 dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
26/12/2017 |
26/12/2017 |
2961,20 |
2961,20 |
974 |
16/03/2018 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale ott.dic. 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
28800,00 |
9100,00 |
975 |
16/03/2018 |
Z8F20011F5 |
Smaltimento rifiuti organici e frazioni differenziate sett. 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
22000,00 |
15928,66 |
976 |
14/03/2018 |
Z9D200D4EC |
Liquidazione ditta KE.MA Stampa SRLS per stampa del materiale pubblicitario per l' evento : Incontri a Teano - Storie e Luoghi narrativi |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
07.11.2017 |
27.01.2018 |
175.68 |
175.68 |
977 |
13/03/2018 |
Z441F142DC |
Stampa Materiale pubblicitario per evento La Penisola del Tesoro Diciottesima edizione Terza Tappa Teano |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
affidamento diretto |
20.04.2017 |
25.04.2017 |
842.04 |
842.04 |
978 |
12/03/2018 |
Z462106797 |
Prestazione tecnica per rilievo topografico per energizzazione pozzo frazione Casafredda |
Manzo Giuseppe |
MNZGPP67B02C291R |
|
|
Incarico diretto |
01/12/2017 |
12/12/2017 |
300,00 |
300,00 |
979 |
12/03/2018 |
Z0F2177C5C |
Riparazione impianti di P.I. e cambio lampade |
D.M. Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico diretto |
28/12/2017 |
26/01/2018 |
3.447,48 |
3.447,48 |
980 |
09/03/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale elettrico Casa Comunale - Ufficio Anagrafe |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico diretto |
05/01/2018 |
05/01/2018 |
322,18 |
322,18 |
981 |
07/03/2018 |
Z6B1F4F7AE |
Lavori di apertura e chiusura acquedotto comunale frazione Casi |
Coop. Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico diretto |
12/07/2017 |
12/09/2017 |
630,00 |
630,00 |
982 |
06/03/2018 |
ZF11FBD776 |
Fornitura materiale per manutenzione strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico diretto |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
1.640,00 |
1.640,00 |
983 |
06/03/2018 |
ZF920D2B4C |
Lavori di realizzazione recinzione dell'area parcheggio in localitΰ Teano Scalo |
Coop. Continuous Work |
03968010615 |
|
|
Incarico diretto |
27/11/2017 |
12/12/2017 |
4.048,00 |
4.048,00 |
984 |
06/03/2018 |
ZF01AESL4F |
Gestione impianto di depurazione in loc. Pastene - Dicembre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico diretto |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
985 |
06/03/2018 |
Z061AOF74A |
Gestione impianto di depurazione in loc. Pastene - Novembre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Incarico diretto |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
986 |
06/03/2018 |
ZAD20FF143 |
Fornitura materiale per manutenzione strade comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico diretto |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
205,00 |
205,00 |
987 |
27/02/2018 |
6837914922 |
Servizio assistenza scolastica specialistica -Ambito |
Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
|
|
|
8131,92 |
8131,92 |
988 |
27/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
servizio assistenza scolastica specialistica Scuole Superiori Teano -mese dicembre 2017 |
Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comperative offerte |
|
|
4389,98 |
4389,98 |
989 |
27/02/2018 |
Z7C1FAE22F |
Assistenza Scolastica Specialistica comune di Teano -mese di dicembre |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9119,98 |
9119,98 |
990 |
27/02/2018 |
27C1FAE22F |
servizio assistenza scolastica specialistica comune di Teano novembre 20171 |
Cooperativa Sociale -Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10.008,18 |
10.008,18 |
991 |
27/02/2018 |
6837914922 |
assistenza scolastica specialistica -Ambito C03- novembre 2017 |
consorzio Mondonuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata -offerta economica |
|
|
10918,80 |
10918,80 |
992 |
27/02/2018 |
X38I1AA01E |
Assistenza domiciliare Integrata giugno 2013 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
24287,40 |
10417,60 |
993 |
27/02/2018 |
Z3F225A849 |
Liquidazione prestazioni professionali d0tt. I. Zaccaria periodo ottobre/novembre |
assistente sociale .I. Zaccaria |
ZCCDIA81E64A486Y |
|
|
selezione pubblica |
|
|
29,400,00 |
7000,00 |
994 |
21/02/2018 |
Z981F919F8 |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
16/08/2017 |
31/08/2017 |
3.405,25 |
3.405,25 |
995 |
21/02/2018 |
ZB91E75896 |
Riparazioni condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
16/05/2017 |
06/06/2017 |
4.814,27 |
4.814,27 |
996 |
21/02/2018 |
Z121F89CA1 |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
08/08/2017 |
24/08/2017 |
3.797,31 |
3.797,31 |
997 |
21/02/2018 |
Z401FF200F |
Riparazione condotte idriche in Teano e frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
25/09/2017 |
18/10/2017 |
3.468,15 |
3.468,15 |
998 |
21/02/2018 |
Z7C1F1047F |
Riparazione condotte idriche nelle frazioni |
Natale Giovanni |
NTLGNN53D28E158Y |
|
|
Incarico diretto |
13/07/2017 |
28/07/2017 |
2.488,16 |
2.488,16 |
999 |
20/02/2018 |
ZAE1E80811 |
Fornitura materiali vari per la pulizia delle strade |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico diretto |
15/02/2018 |
16/02/2017 |
500,00 |
500,00 |
1000 |
09/02/2018 |
6824414496 |
rifacimento tratto fogna frazione Pugliano |
Aqua Italia srl |
01393030620 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
|
4900 |
1001 |
09/02/2018 |
ZAC203A93A |
materiale informatico |
ditta S.A.T. s.a.s |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
313,54 |
313,54 |
1002 |
09/02/2018 |
6837914922 |
servizio assistenza specialistica |
Consorzio di Coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione offerta comparativa |
|
|
3953,76 |
3953,76 |
1003 |
09/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
assistenza specialistica scuole superiori ottobre 2017 |
Cooop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comparativa offerte |
|
|
2619,11 |
2619,11 |
1004 |
09/02/2018 |
6837914922 |
servizio di assistenz ascolastica specialistica alunni residenti nel comune di Teano |
coop. La Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
6203,96 |
6203,96 |
1005 |
09/02/2018 |
6376746145 |
Spazi Bambine e bambine -periodo febbraio 2017 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
19719,06 |
19719,06 |
1006 |
09/02/2018 |
6376746145 |
Spazi Bambine e Bambine |
Cons. di cooperative Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
13814,49 |
13814,49 |
1007 |
09/02/2018 |
Z9E1DEA878 |
servizio assistenza specialistica alunni disabili scuole superiori |
coop. Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
valutazione comparativa delle offerte |
|
|
3584,47 |
3584,47 |
1008 |
09/02/2018 |
zdc16d8b59 |
rifacimento tratto fogna frazione Pugliano liquidazione competenze tecniche |
Innovus srl |
04014770616 |
|
|
|
|
|
7.600,00 |
7.600,00 |
1009 |
06/02/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di dicembre 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
38500,00 |
4832,83 |
1010 |
06/02/2018 |
ZC61EF2758 |
servizio , con ODa, di registrazione dei consigli comunali |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/08/2017 |
31/01/2018 |
1090,68 |
363,56 |
1011 |
02/02/2018 |
Z091F5EFCC |
Liquidazione ditta KE.MA per stampa materiale pubblicitario Eventi d' Estate 2017 |
KE.MA Stampa SRLS |
04164650618 |
|
|
incarico diretto |
20.7.2017 |
27.7.2017 |
158.60 |
158.60 |
1012 |
02/02/2018 |
Z28201BC27 |
commemorazione del' insigne scienziato Stefano delle Chiaje Liquidazione ditta Maisto |
Ditta Nicola Maisto |
MSTNCL33C20F111Z |
|
|
incarico diretto |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
340.00 |
340.00 |
1013 |
01/02/2018 |
Z4620EEF17 |
Fornitura materiale per Casa Comunale |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/12/2017 |
12/12/2017 |
7,30 |
7,30 |
1014 |
30/01/2018 |
Z6B1AED74C |
Fornitura materiali vari per l'acquedotto comunale |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
328,94 |
328,94 |
1015 |
30/01/2018 |
Z491A39657 |
Fornitura materiali vari per il buon funzionamento degli acquedotti comunali |
PI.CA.LI. srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
121,93 |
121,93 |
1016 |
30/01/2018 |
Z381B0F093 |
Fornitura materiali vari per strade comunali |
Dell'Estate Costruzioni srl |
02651330611 |
|
|
Incarico Diretto |
30/01/2017 |
30/01/2017 |
1.475,41 |
1.475,41 |
1017 |
30/01/2018 |
ZAD1F0B914 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi srl |
08472811218 |
|
|
Incarico Diretto |
30/10/2017 |
30/10/2017 |
1.766,70 |
1.766,70 |
1018 |
30/01/2018 |
ZE61C3BB92 |
Disinfezione locali scolastici |
Sanicam Italia srl |
02848060618 |
|
|
Incarico Diretto |
06/12/2016 |
06/12/2016 |
800,00 |
800,00 |
1019 |
26/01/2018 |
XEE11AA026 |
Assistenza domiciliare integrata maggio 2012 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26233,60 |
26233,60 |
1020 |
26/01/2018 |
X38I1AA01E |
Assistenza domiciliare integrata -area anziani -marzo -aprile 2013 |
consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
28153,20 |
28153,20 |
1021 |
25/01/2018 |
Z1D1C3D8BC |
Costruzione vialetti interni del cimitero di Pugliano-S.Marco |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
29/11/2016 |
07/12/2016 |
4.545,45 |
4.545,45 |
1022 |
25/01/2018 |
Z3E1B0B75D |
Rifacimento di due tratti fognari in via Anfiteatro |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
De Fusco Dante, Izzo Davide, Napoletano Amato |
|
Procedura Negoziata |
10/10/2016 |
21/10/2016 |
6.333,43 |
6.333,43 |
1023 |
25/01/2018 |
Z9C17CB958 |
Fornitura materiuale vario per piani viabili comunali |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Incarico Diretto |
25/05/2016 |
30/11/2016 |
3.158,03 |
3.158,03 |
1024 |
25/01/2018 |
Z9A1E11DD5 |
Rifacimento di un tratto di fogna in Viale S. Antonio |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
22/03/2017 |
30/03/2017 |
5.896,07 |
5.896,07 |
1025 |
25/01/2018 |
Z7A1CC4266 |
Rifacimento di due tratto fognari e canalizzazione acque in via Ceruto fraz. Casafredda |
Napoletano Amato |
NPL MTA 69C29 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
23/01/2017 |
11/05/2017 |
4.290,40 |
4.290,40 |
1026 |
25/01/2018 |
ZF61CCE92A |
Risanamento tratti condotta fognaria e messa in sicurezza chiusini stradali |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
11/04/2017 |
14/04/2017 |
2.279,88 |
2.279,88 |
1027 |
25/01/2018 |
Z2017CB847 |
Installazione tabellone pubblicitario |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
19/05/2017 |
19/05/2017 |
301.64 |
301.64 |
1028 |
25/01/2018 |
Z2A21B91F4 |
Canone ANAS SpA Impianto di illuminazione pubblica NA641/05 |
ANAS SpA Compartimento Viabilitΰ Campania |
80208450587 |
|
|
Societΰ Concessionaria |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
125,70 |
125,70 |
1029 |
25/01/2018 |
Z141D92D7B |
Rifacimento condotta fognaria in via Orsa frazione Casafredda |
Edil Teano |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2017 |
28/02/2017 |
6.048,18 |
6.048,18 |
1030 |
24/01/2018 |
z301e7B129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese digiugno 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
342,33 |
342,33 |
1031 |
18/01/2018 |
XB011AA01B |
servizio Insieme - Assistenza Domiciliare Integrata periodo maggio-ottobre 2012 |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
34225,60 |
34225,60 |
1032 |
16/01/2018 |
Z6B1E6940F |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2017 |
28/12/2018 |
17.449,00 |
360,00 |
1033 |
16/01/2018 |
ZF3212A5B6 |
Acquisto fogli registro stato civile anno 2018 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/11/2017 |
20/12/2017 |
834,48 |
834,48 |
1034 |
16/01/2018 |
Z0C216B484 |
riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/12/2017 |
10/01/2018 |
1.455,59 |
1.455,59 |
1035 |
16/01/2018 |
z5121228ab |
fornitura giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
400,00 |
400,00 |
1036 |
08/01/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di ottobre 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
38.500,00 |
3.913,60 |
1037 |
08/01/2018 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di novembre 2017 |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
38.500,00 |
4.296,85 |
1038 |
05/01/2018 |
Z061A0F74A |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastane periodo settembre e ottobre 2017 |
SO.T.ECO. spa |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/09/2017 |
31/10/2017 |
4.753,58 |
4.753,58 |
1039 |
05/01/2018 |
Z421F75362 |
Fornitura di segnaletica stradale |
Faella Antincendio |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
10/08/2017 |
10/08/2017 |
587,92 |
587.92 |
1040 |
05/01/2018 |
ZBB1E6AE86 |
Tagli e smaltimento pianta di pino |
Eurogiardinaggio di Nicola Maisto srl |
01792850636 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2017 |
16/06/2017 |
2.800,00 |
2.800,00 |
1041 |
03/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01-10-2017 |
31/10/2017 |
9428,16 |
1512,80 |
1042 |
03/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
9428,16 |
1607,96 |
1043 |
02/01/2018 |
643855607F |
Servizio igiene urbana - Proroga tecnica contratto rep. 5303/2016 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2018 |
impegno |
277421,22 |
impegno |
1044 |
02/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
9428,16 |
1588,44 |
1045 |
02/01/2018 |
Z79218AC71 |
Servizio gestione rifiuti festivitΰ gennaio 2018 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
5922,40 |
impegno |
1046 |
02/01/2018 |
Z77218ABE7 |
Servizio spazzamento manuale gennaio/marzo 2018 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
impegno |
|
28800,00 |
impegno |
1047 |
02/01/2018 |
Z731FC40BA |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
9428,16 |
1588,44 |
1048 |
29/12/2017 |
Z5F1E28E46 |
Elevatore Casa Comunale sostituzione rulli - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/04/2017 |
06/04/2017 |
300,00 |
300,00 |
1049 |
29/12/2017 |
Z4B1B1094E |
Elevatore Casa Comunale sostituzione scheda - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
450,00 |
450,00 |
1050 |
29/12/2017 |
ZB9207227A |
Elevatore Casa Comunale manutenzione annuale 2017 - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
780,00 |
780,00 |
1051 |
29/12/2017 |
Z121B4A213 |
Elevatore Casa Comunale manutenzione annuale 2016 - Liquidazione |
Saima srl |
03466850611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
780,00 |
780,00 |
1052 |
28/12/2017 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
procedura negoziale |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1053 |
28/12/2017 |
Z2E14B068C |
Servizio ricovero cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
20000,00 |
20000,00 |
1054 |
28/12/2017 |
ZB41941F9D |
Servizio ricovero cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
17800,00 |
17800,00 |
1055 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
11600,00 |
1739,72 |
1056 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
11600,00 |
1683,60 |
1057 |
28/12/2017 |
Z7D2160804 |
Smaltimento rifiuti differenziati dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2017 |
impegno |
22000,00 |
impegno |
1058 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
11600,00 |
1783,64 |
1059 |
28/12/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
277421,22 |
86071,10 |
1060 |
28/12/2017 |
Z9E1C40B31 |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
35015,00 |
31702,92 |
1061 |
28/12/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
277421,22 |
90405,08 |
1062 |
28/12/2017 |
Z5417D8677 |
Bonifica sito interessato da abbandono rifiuti |
Perna Ecologia S.r.l. |
05233310639 |
|
|
procedura negoziale |
impegno |
|
9226,90 |
|
1063 |
28/12/2017 |
Z5C206501A |
Servizio trasporto e smaltimento rifiuti differenziati |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2017 |
30/11/2017 |
35000,00 |
15177,80 |
1064 |
28/12/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero e mantenimento cani randagi |
Rifugio International di di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
11600,00 |
1537,20 |
1065 |
22/12/2017 |
z982064f9b |
determina contrarre incarico prove laboratorio |
Edil Sigma srl |
01132790617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
550,00 |
550,00 |
1066 |
21/12/2017 |
Z801B241A7 |
rinnovo annuale software per la coNservazione digitale dei contratti- LIQUIDAZIONE FATTURA UNIMATICA |
ditta UNIMATICA SPA |
02098391200 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
302,50 |
302,50 |
1067 |
21/12/2017 |
Z4B216B8C0 |
Pagamento canone Acqua Campania S.p.A. 2° trimestre 2017 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/04/2017 |
30/06/2017 |
63.290,34 |
63.290,34 |
1068 |
21/12/2017 |
Z10216B984 |
Pagamento canone Acqua Campania S.p.A. 3° trimestre 2017 |
Acqua Campania S.p.A. |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/07/2017 |
30/09/2017 |
46.397,80 |
46.397,80 |
1069 |
21/12/2017 |
ZAC213BB46 |
Servizio LEA |
EMME DUE srl RSA .Villa Anna |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25613,52 |
25613,52 |
1070 |
21/12/2017 |
Z05213BAC4 |
Servizio LEA |
Coop.EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18090,40 |
18090,40 |
1071 |
21/12/2017 |
Z932144411 |
Assistenza e Riabilitazione pschiatrica |
Coop. Psicoform |
03545140612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
4620,00 |
4620,00 |
1072 |
21/12/2017 |
Z4E217050E |
RINNOVO POLIZZA RCA SCUOLABUS CJ274LW |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/12/2017 |
20/12/2017 |
1.142,00 |
|
1073 |
21/12/2017 |
Z46215275F |
STAMPA SHEDE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE E FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
15/12/2017 |
20/12/2017 |
195,20 |
|
1074 |
21/12/2017 |
Z0C216B484 |
riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
19/12/2017 |
29/12/2017 |
1.455,59 |
|
1075 |
21/12/2017 |
Z442170452 |
RINNOVO POLIZZA RCA SCUOLABUS BG463CX |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
08/12/2017 |
20/12/2017 |
1.194,00 |
|
1076 |
19/12/2017 |
ZD0215CA11 |
Auditorium Diocesano - Parcheggio |
Auditorium Diocesano |
95000060616 |
|
|
affidamento diretto |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1077 |
15/12/2017 |
ZC0211EB67 |
Servizio LEA |
Coop.Khorakhanθ |
02689820617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
6293,00 |
6293,00 |
1078 |
15/12/2017 |
Z7C1FAE22F |
Servizio di assistenza specialistica -comune di Teano |
coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento Diretto |
|
|
1638,42 |
1638,42 |
1079 |
15/12/2017 |
Z752206A256 |
materiale per Ufficio |
Ditta Queen Mec |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
546,56 |
546,56 |
1080 |
15/12/2017 |
ZA61FAEBD |
materiale di Cancelleria |
Ditta De Angelis M.Grazia |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
349,71 |
349,71 |
1081 |
15/12/2017 |
Z7F212E979 |
Servizio Sociale professionale |
Assistente Sociale |
SCRGO80C28I234I |
|
|
selezione pubblica |
|
|
6750,00 |
6750,00 |
1082 |
15/12/2017 |
ZC0211EB67 |
Servizio LEA |
Casa Alloggio Villa Giovanna |
00627760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18489,80 |
18489,80 |
1083 |
15/12/2017 |
Z221F4C4A1 |
Servizio LEA |
Coop.GREEN |
|
|
|
|
|
|
2626,05 |
2626,05 |
1084 |
13/12/2017 |
ZDD21368C7 |
istallazione di un programma operativo |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13/01/2014 |
15/01/2014 |
200,00 |
200,00 |
1085 |
13/12/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
277421,22 |
89898,22 |
1086 |
07/12/2017 |
Z7C1FAE22F |
Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili |
Coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10343,76 |
10343,76 |
1087 |
07/12/2017 |
ZB420D6D05 |
Servizio LEA |
coop.Osiride |
03255030615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7421,00 |
7421,00 |
1088 |
06/12/2017 |
z5121228ab |
impegno di spesa . 800 per n. 2 giornate di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
art. 36 d. lgs 50/2016 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
800 |
|
1089 |
04/12/2017 |
ZD2120B182 |
Canone assistenza applicativi 2015- terzo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
|
01/07/2015 |
30/09/2015 |
11.980,00 |
1.381,56 |
1090 |
30/11/2017 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale ottobre/dicembre 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1091 |
30/11/2017 |
Z5C206501A |
smaltimento rifiuti differenziati ottobre/novembre 2017 |
Termotetti s.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
35000,00 |
14760,68 |
1092 |
30/11/2017 |
ZE020E2E44 |
servizio festivo raccolta rifiuti 26 dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
2961,20 |
impegno |
1093 |
30/11/2017 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
15471,84 |
305,00 |
1094 |
30/11/2017 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/10/2017 |
31/10/2017 |
15471,84 |
1903,20 |
1095 |
30/11/2017 |
Z711F3C56E |
Servizio di spazzamento manuale luglio/settembre 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
28800,00 |
9400,01 |
1096 |
29/11/2017 |
Z2520D6FA8 |
Servizio Professionale |
Assistente Sociale |
|
|
|
selezione avviso pubblico |
|
|
1275,18 |
1275,18 |
1097 |
27/11/2017 |
ZA020491B0 |
Gestione impianto di depurazione loc. Pastane. Liq./ne per interventi di somma urgenza |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Iucarico Diretto |
10/07/2017 |
20/07/2017 |
18.156,00 |
18.156,00 |
1098 |
27/11/2017 |
ZC61EF2758 |
licenza software per la registrazione delle sedute del consiglio comunale dell'Ente |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
procedura MEPA |
01/08/2017 |
31/10/2017 |
1.090,68 |
545,34 |
1099 |
27/11/2017 |
z941f63e71 |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CASAFREDDA - liquidazione all'A.P. |
SCIA Architettura e Ingegneria |
07793780631 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
734,40 |
684,40 |
1100 |
23/11/2017 |
Z2C1CC5E66 |
Manutenzione straordinaria tratti stradali frazione S. Maria Versano |
Letizia Bartolomeo |
LTZ BTL 80S24 I234J |
|
|
Procedura Negoziata |
10/08/2017 |
11/08/2017 |
2.919,32 |
2.919,32 |
1101 |
23/11/2017 |
Z0820138F8 |
Rip condotte idriche Teano, Teano Scalo e S. Giuliano |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
02/10/2017 |
26/10/2017 |
3.562,43 |
3.562,43 |
1102 |
23/11/2017 |
ZCA1FB4C82 |
Rip condotte idriche Teano, S. Giuliano, Teano Scalo e Pugliano |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
06/09/2017 |
22/09/2017 |
4.510,49 |
4.510,49 |
1103 |
23/11/2017 |
Z171FF0166 |
Rip condotte idriche Teano, Casi, Teano Scalo e Fontanelle |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
25/09/2017 |
20/10/2017 |
6.092,38 |
6.092,38 |
1104 |
21/11/2017 |
z2220cd7db |
affidamento diretto manutenzione ascensore a servizio del centro di aggregazione giovanile frazione Casafredda |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
600,00 |
|
1105 |
21/11/2017 |
z6d20cd876 |
affidamento diretto fornitura e posa in opera di dispositivo GSM per l'ascensore a servizio del centro di aggregazione giovanile frazione Casafredda |
SAIMA SRL |
03466850611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
800,00 |
|
1106 |
21/11/2017 |
Z931E24CDF |
Verifiche periodiche cabine di connessione S. Marco e Casale |
I.P.I. Ingegneria per l'Industria srl |
05566471008 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1107 |
20/11/2017 |
Z491A39657 |
Fornitura materiali vari acquedotto comunale |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
23/05/2016 |
23/05/2016 |
121.93 |
121.93 |
1108 |
20/11/2017 |
Z9D1EE2C14 |
Fornitura segnaletica stradale |
Savino Fortunato di Savino Palma |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
11/09/2017 |
11/09/2017 |
1.152,00 |
1.152,00 |
1109 |
20/11/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura materiali vari acquedotto comunale |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
328,94 |
328,94 |
1110 |
20/11/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura ipoclorito di sodio |
Artubi |
CST RTR 80A01 F839X |
|
|
Incarico Diretto |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
655,20 |
655,20 |
1111 |
20/11/2017 |
Z711AECC2B |
Fornitura segnaletica stradale |
Antincendio Faella |
02874630615 |
|
|
Incarico Diretto |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
1.024,57 |
1.024,57 |
1112 |
20/11/2017 |
Z531C1F536 |
Fornitura GPL plessi scolastici |
Spendorgas |
02322730595 |
|
|
Incarico Diretto |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
359.04 |
359.04 |
1113 |
20/11/2017 |
Z8E1BD8124 |
Risanamento igienico conservativo edifici scolastici dismessi |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
07/11/2016 |
02/12/2016 |
901,64 |
901,64 |
1114 |
20/11/2017 |
Z0D1B3ED84 |
Canalizzazione acque in via Cancello fraz. S. Marco, ecc. |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
17/10/2016 |
21/10/2016 |
2.605,21 |
2.605,21 |
1115 |
20/11/2017 |
ZB01BD846C |
Riparazione condotta fognaria via N. Gigli |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
07/11/2016 |
11/11/2016 |
1.863,09 |
1.863,09 |
1116 |
20/11/2017 |
Z1D1C3D8BC |
Costruzione vialetti interni cimitero Pugliano-S. Marco |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
29/11/2016 |
07/12/2016 |
4.545,45 |
4.545,45 |
1117 |
20/11/2017 |
ZF717CA6BB |
Lavori sistemazione strade via Chiesa fraz. Pugliano e Fontanelle |
Edil Costruzione di Chece Luca |
03190520613 |
|
|
Incarico Diretto |
08/01/2016 |
11/01/2016 |
870,49 |
870,49 |
1118 |
20/11/2017 |
Z5E1B8DD9A |
Sistemazione tratto di strada comunale S. Monica fraz. Pugliano |
Chece Paolo |
CHC PLA 63S10 L083R |
|
|
Incarico Diretto |
17/10/2016 |
25/11/2016 |
2.868,85 |
2.868,85 |
1119 |
20/11/2017 |
Z9A1E11DD5 |
Rifacimento tratto condotta fognaria V.le S. Antonio |
De Fusco Dante |
DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
Incarico Diretto |
22/03/2017 |
30/03/2017 |
5.896,07 |
5.896,07 |
1120 |
20/11/2017 |
ZED16B3EBF |
Pulizia cunetta stradale frazione Casafredda |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
18/03/2016 |
31/03/2016 |
500,00 |
500,00 |
1121 |
17/11/2017 |
Z071D8805B |
Rip impianti di P.I. S. Giulianeta, Palmieri, Casi, Rione Caritΰ, ecc |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2017 |
10/03/2017 |
916.44 |
916.44 |
1122 |
17/11/2017 |
Z551CBD370 |
Cambio lampade Teano Centro |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
12/04/2017 |
25/04/2017 |
692.58 |
692.58 |
1123 |
17/11/2017 |
Z211DED632 |
Rip condotte idriche Teano Borgo S. Antonio A. |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
06/04/2017 |
18/04/2017 |
3.082,89 |
3.082,89 |
1124 |
17/11/2017 |
Z2A1CC7D3C |
Servizi cimiteriali liq.ne operazioni periodo gen/mar 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
13.900,00 |
13.900,00 |
1125 |
17/11/2017 |
Z9A1D880C2 |
Rip impianto P.I. Taverna Zarone |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2017 |
10/03/2017 |
1.242,59 |
1.242,59 |
1126 |
17/11/2017 |
ZDD1E3FC9D |
Apposizione stele e riparazione monumento Piazza Unitΰ d'Italia |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
19/04/2017 |
27/04/2017 |
1.854,60 |
1.854.60 |
1127 |
17/11/2017 |
ZB41D629D6 |
Rip condotte idriche in Teano Centro via Rio Persico |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
17/02/2017 |
28/02/2017 |
4.002,50 |
4.002,50 |
1128 |
17/11/2017 |
Z481D58958 |
Rip condotte idriche Teano Centro, Casamostra e Pugliano |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
17/02/2017 |
28/02/2017 |
3.900,72 |
3.900,72 |
1129 |
17/11/2017 |
Z2A1CC7D3C |
Servizi cimiteriali liq.ne canone gen/feb 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
4.125,95 |
4.125,95 |
1130 |
17/11/2017 |
ZB51CD571B |
Rip condotte idriche Casafredda, Versano, S. Maria Versano e Tuoro |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2017 |
16/02/2017 |
2.772,95 |
2.772,95 |
1131 |
17/11/2017 |
Z531D7D3B0 |
Rip condotte idriche Casamostra, S. Maria Versano e Casale |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
07/03/2017 |
10/03/2017 |
2.227,42 |
2.227,42 |
1132 |
17/11/2017 |
Z4B1EF81BB |
Canone fornitura Acqua Campania 1° trim 2017 |
Acqua Campania spa |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
73.372,79 |
73.372,79 |
1133 |
17/11/2017 |
Z261E7592A |
Rip condotte idriche Versano, Teano Scalo e S. Marco |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
16/05/2017 |
31/05/2017 |
2.643,96 |
2.643,96 |
1134 |
17/11/2017 |
Z2B1F85BCB |
Canone rete ferroviaria |
Rete FF. I. |
01585570581 |
|
|
Convenzione |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
11.76 |
11.76 |
1135 |
17/11/2017 |
Z5B1EB7D9C |
Rip condotte idriche Teano C., Teano S., Casamostra e Pugliano |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
02/06/2017 |
12/06/2017 |
4.436,09 |
4.436,09 |
1136 |
17/11/2017 |
ZF71E0D9C1 |
Servizi cimiteriali liq.ne canone mag/giu 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/05/2017 |
30/06/2017 |
4.125,95 |
4.125,95 |
1137 |
17/11/2017 |
ZF71E0D9C1 |
Servizi cimiteriali liq.ne operazioni periodo apr/giu 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/04/2017 |
30/06/2017 |
10.800,00 |
10.800,00 |
1138 |
17/11/2017 |
ZF21D31690 |
Rip gruppo elettrogeno pozzo Casafredda |
Autofficina Ventriglia |
VNT LZR 71M25 L083K |
|
|
Incarico Diretto |
03/02/2017 |
16/02/2017 |
8.222,42 |
8.222,42 |
1139 |
17/11/2017 |
ZCD1F95656 |
Rip condotte idriche nelle frazioni |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
18/08/2017 |
28/08/2017 |
2.487,26 |
2.487,26 |
1140 |
17/11/2017 |
ZEE1F8DECA |
Rip condotte idriche Teano e frazioni |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
08/08/2017 |
28/08/2017 |
2.633,30 |
2.633,30 |
1141 |
17/11/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi Cimiteriali liq.ne canone periodo vov/dic 2016 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/11/2016 |
31/12/2016 |
4.125,95 |
4.125,95 |
1142 |
17/11/2017 |
ZB21CDFDF5 |
Rip condotte idriche Teano, S. Giuliano, Fontanelle e Cappelle |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E158Y |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2017 |
16/02/2017 |
4.004,23 |
4.004,23 |
1143 |
17/11/2017 |
ZD41E79E9D |
Rip impianto di P.I. via Micheletti |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
15/05/2017 |
12/06/2017 |
1.435,95 |
1.435,95 |
1144 |
17/11/2017 |
Z0F1C83B85 |
Rip condotte idriche Teano e frazioni |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
4.875,31 |
4.875,31 |
1145 |
17/11/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liq.ne operazioni periodo ott/dic 2016 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
12.150,00 |
12.150,00 |
1146 |
17/11/2017 |
Z831EFE42A |
Manutenzione e pulizia telecamere di videosorveglianza in Teano |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
15/06/2017 |
27/06/2017 |
622.50 |
622.50 |
1147 |
17/11/2017 |
Z7A1CD2CBB |
Canone ANAS Impianti P.I. NA641/05 |
ANAS Napoli |
80208450587 |
|
|
Affidamento a Concessionari |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
125.70 |
125.70 |
1148 |
17/11/2017 |
ZF71E0D9C1 |
Servizi cimiteriali liq.ne canone aprile 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
De Robbio Rosetta; Multiservizi Matesini srl; Global Service; De Santis di Quirino Supino sas; Global Service Luce srl |
|
Procedura Negoziata |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
2.062,97 |
2.062,97 |
1149 |
17/11/2017 |
ZC51C83A92 |
Rip condotte idriche S. Maria Versano e Versano |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
2.582,46 |
2.582,46 |
1150 |
17/11/2017 |
Z2E1C83B0D |
Rip condotte idriche Casafredda, Casale, Furnolo, ecc. |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
2.428,39 |
2.428,39 |
1151 |
17/11/2017 |
Z551C839CC |
Rip condotte idriche Gloriani, Taverna Z., Casafredda, Versano, ecc. |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
4.603,06 |
4.603,06 |
1152 |
17/11/2017 |
Z761C836ED |
Riparazione e riavviamento motore elettrico pompa Pugliano |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
2.588,32 |
2.588,32 |
1153 |
17/11/2017 |
Z5A1C8363E |
Fornitura e posa in opera pompa 2° soll |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
7.045,00 |
7.045,00 |
1154 |
17/11/2017 |
ZF31C83A39 |
Rip. condotte idriche Borgonuovo, Versano e Tuoro |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
3.030,61 |
3.030,61 |
1155 |
17/11/2017 |
Z821CBD3CD |
Potatura alberi di cipresso al cimitero di Tuoro |
Izzo Davide |
ZZI DVD 64M26 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2017 |
12/01/2017 |
2.239,35 |
2.239,35 |
1156 |
17/11/2017 |
ZB61D11741 |
Rip impianto di P.I. frazione S. Giuliano |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
30/01/2017 |
10/02/2017 |
1.022,32 |
1.022,32 |
1157 |
17/11/2017 |
Z061C83C09 |
Sostituzione tratto condotta idrica Teano Scalo |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
3.707,65 |
3.707,65 |
1158 |
17/11/2017 |
Z381C83CC4 |
Eliminazioni ostruzioni di calcare frazione Tranzi |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
7.271,19 |
7.271,19 |
1159 |
17/11/2017 |
Z031C83D30 |
Rip condotte idriche Pugliano e Casamostra |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
4.302,47 |
4.302,47 |
1160 |
17/11/2017 |
ZEC1AC5D63 |
Canone fornitura Acqua Campania 4° trim 2016 |
Acqua Campania spa |
06765250631 |
|
|
Convenzione |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
86.708,89 |
86.708,89 |
1161 |
17/11/2017 |
Z491834911 |
Sistemazione impianti di P.I. e cambio lampade Teano e frazioni |
Mastrati Antonio |
MST NTN 61C24 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
26/01/2016 |
19/02/2016 |
1.152,00 |
1.152,00 |
1162 |
17/11/2017 |
Z0E1D479CF |
Spostamento palo di P.I. in via XXVI Ottobre |
Mastrati Antonio |
MST NTN 61C24 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
22/05/2013 |
30/05/2013 |
1.684,29 |
1.684,29 |
1163 |
17/11/2017 |
Z441C83923 |
Rip condotte idriche Casafredda |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
3.223,32 |
3.223.32 |
1164 |
17/11/2017 |
Z831C8377D |
Sostituzione tratto condotta idrica sulla strada Fontanelle - Cappelle |
Natale Giovanni |
NTL GNN 53D28 E158Y |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
5.008,71 |
5.008,71 |
1165 |
17/11/2017 |
Z131C838AD |
Rip condotte idriche Teano C., Casi e Pugliano |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
3.317,58 |
3.317,58 |
1166 |
17/11/2017 |
Z7A1C83801 |
Rip condotte idriche Teano Scalo e Pugliano |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
19/12/2016 |
30/12/2016 |
3.979,98 |
3.979,98 |
1167 |
17/11/2017 |
Z311CBD485 |
Rimozione pali P.I. S. Antonio e via Gradavola |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
02/01/2017 |
12/01/2017 |
2.221,02 |
2.221,02 |
1168 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione giugno 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1169 |
17/11/2017 |
Z921FAF4DC |
Apertura e chiusura acquedotto comunale frazione Pugliano |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
24/10/2017 |
4.055,63 |
4.055,63 |
1170 |
17/11/2017 |
Z992044F17 |
Rip impianti di P.I. esistenti sul territorio comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
13/10/2017 |
23/10/2017 |
3.022,80 |
3.022,80 |
1171 |
17/11/2017 |
ZF0200E75F |
Fornitura corpo pompa e accessori 1° soll |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
29/09/2017 |
10/11/2017 |
7.299,00 |
7.299,00 |
1172 |
17/11/2017 |
ZA21F0BD5C |
Servizi cimiteriali liq.ne canone set/ott 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
Multiservice Group; Melillo Servizi Cimiteriali; GE.U.S.; Global service |
|
Procedura Negoziata |
01/09/2017 |
31/10/2017 |
4.051,70 |
4.051,70 |
1173 |
17/11/2017 |
ZC51CC3642 |
Fitto campo sportivo anno 2016 frazione S. Marco |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
533.99 |
533.99 |
1174 |
17/11/2017 |
Z201DE7DAF |
Sostituzione corpo elettrico elettropompa pozzo n°1 S. Reparata |
C & C Trivellazioni di Ciriello Gianluca |
CRL GLC 87D21 B963E |
|
|
Incarico Diretto |
24/03/2017 |
27/03/2017 |
4.814.56 |
4.814.56 |
1175 |
17/11/2017 |
Z7B1CC35EC |
Fitto campo sportivo anno 2016 frazione Furnolo |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
1.012,41 |
1.012,41 |
1176 |
17/11/2017 |
Z721F0E84F |
Fitto campo sportivo anno 2017 frazione Casafredda |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
322.93 |
322.93 |
1177 |
17/11/2017 |
ZB41CC3599 |
Fitto campo sportivo anno 2016 frazione Casafredda |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
322.93 |
322.93 |
1178 |
17/11/2017 |
Z121D6F63B |
Acquisto materiale per funzionamento Uffici Comunali |
PI.CA.LI. |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
20/02/2017 |
20/02/2017 |
572.50 |
572.50 |
1179 |
17/11/2017 |
Z391FF766A |
Rip condotte idriche Teano, Teano Scalo, Pugliano, ecc. |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
25/09/2017 |
23/10/2017 |
3.062,36 |
3.062,36 |
1180 |
17/11/2017 |
Z481EFE007 |
Pulizia filtri impianto di climatizzazione Casa Comunale |
Ecology e Global service di Stefania Guttoriello |
03544350618 |
|
|
Incarico Diretto |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
720,00 |
720,00 |
1181 |
17/11/2017 |
Z871F0EB16 |
Fitto campo sportivo anno 2017 frazione S. Marco |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
533.99 |
533.99 |
1182 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione maggio 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1183 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione aprile 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1184 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione marzo 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1185 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione febbraio 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1186 |
17/11/2017 |
Z061A0F74A |
Depuratore Pastane gestione gennaio 2017 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1187 |
17/11/2017 |
ZE01AE5L4E |
Depuratore Pastane gestione dicembre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
2.376,79 |
2.376,79 |
1188 |
17/11/2017 |
ZBD1EC3FAF |
Espurgo fogne Case Parcheggio |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Procedura Negoziata |
01/06/2017 |
05/06/2017 |
830,00 |
830,00 |
1189 |
17/11/2017 |
ZAD1F5C2C7 |
Sigillatura vano porta alloggio Casa Parcheggio |
Edil Teano sas |
95010210615 |
|
|
Incarico Diretto |
01/08/2017 |
10/08/2017 |
231,40 |
231,40 |
1190 |
17/11/2017 |
Z1C17CFFC1 |
Sistemazione manto stradale in via Giusti Teano Scalo liq.ne saldo finale |
Edil Garden srl |
02623830615 |
|
|
Procedura Negoziata |
03/10/2016 |
07/10/2016 |
98.98 |
98.98 |
1191 |
17/11/2017 |
Z551CBD370 |
Cambio lampade frazioni |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
12/04/2017 |
30/05/2017 |
692.58 |
692.58 |
1192 |
17/11/2017 |
Z0C1D63C49 |
Rip server marcatempo |
S.A.T. |
01982340612 |
|
|
Incarico Diretto |
16/02/2017 |
16/02/2017 |
350,00 |
350,00 |
1193 |
17/11/2017 |
ZC01F93E3E |
Rip condotte idriche Teano, Teano S. e Casafredda |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
16/08/2017 |
11/09/2017 |
3.652,04 |
3.652,04 |
1194 |
17/11/2017 |
Z2E1E8F914 |
Rip condotte idriche Furnolo, Carbonara e Casafredda |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
02/06/2017 |
15/06/2017 |
2.956,91 |
2.956,91 |
1195 |
17/11/2017 |
Z431EEF64F |
Rip impianto di P.I. contrada Consolata |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
13/07/2017 |
26/07/2017 |
2.169,48 |
2.169,48 |
1196 |
17/11/2017 |
Z901E5ABDB |
Rip impianto di P.I. Teano, Casamostra e Pugliano |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
13/07/2017 |
28/07/2017 |
1.458,26 |
1.458,26 |
1197 |
17/11/2017 |
Z281F379DE |
Rip punto luce in via Doddi frazione S. Marco |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
18/07/2017 |
21/07/2017 |
514.40 |
514.40 |
1198 |
17/11/2017 |
Z3E1F0E805 |
Fitto campo sportivo anno 2017 frazione Furnolo |
I.D.S.C. Teano |
95004000430611 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
1.012,41 |
1.012,41 |
1199 |
17/11/2017 |
Z281FAB017 |
Sistemazione e/o sostituzione apparecchiature stazione idrica S. Giulianeta, S. Antonio e S. Reparata |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
08/09/2017 |
2.428,75 |
2.428,75 |
1200 |
17/11/2017 |
Z311F14690 |
Rip condotte idriche Teano, Casamostra, Tranzi, ecc. |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
13/07/2017 |
03/08/2017 |
2.578,56 |
2.578,56 |
1201 |
17/11/2017 |
Z4D1F8A7A1 |
Rip condotte idriche Teano, Pugliano, S. Giuliano e Cappelle |
adm Impianti sas |
03822200618 |
|
|
Incarico Diretto |
08/08/2017 |
06/09/2017 |
4.182,29 |
4.182,29 |
1202 |
17/11/2017 |
ZAA1cb1982 |
Rip e messa a punto FIAT Panda 4x4 |
Gliottone Mario |
GLT MRA 68P06 L083Y |
|
|
Incarico Diretto |
27/12/2016 |
12/01/2017 |
997,30 |
997,30 |
1203 |
17/11/2017 |
ZA21F0BD5C |
Servizi cimiteriali liq.ne canone lug/ago 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
Multiservice Group; Melillo Servizi Cimiteriali; GE.U.S.; Global service |
|
Procedura Negoziata |
01/07/2017 |
31/08/2017 |
4.051,70 |
4.051,70 |
1204 |
17/11/2017 |
ZC21E6AA87 |
Rip condotte idriche Teano e Casi |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
16/05/2017 |
30/05/2017 |
6.596,65 |
6.596,65 |
1205 |
17/11/2017 |
ZD31F88818 |
Rip condotte idriche Teano, Teano Scalo e Casi |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
08/08/2017 |
23/08/2017 |
4.295,71 |
4.295,71 |
1206 |
17/11/2017 |
Z551FFC48E |
Rip condotte idriche Teano, Casafredda, Gloriani, ecc. |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
25/09/2017 |
20/10/2017 |
3.806,51 |
3.806,51 |
1207 |
17/11/2017 |
Z941F91302 |
Rip condotte idriche Teano, Casi e Cappelle |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
16/08/2017 |
24/08/2017 |
4.044,61 |
4.044,61 |
1208 |
17/11/2017 |
ZF216500F3 |
Controlli interni D. Lgs. 31/01 |
Ambimat Industrial Services srl |
02786650610 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/12/2017 |
5.280,00 |
5.280,00 |
1209 |
17/11/2017 |
ZE01FD176A |
Rip impianti di P.I. e cambio lampade |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
11/09/2017 |
19/09/2017 |
1.161,30 |
1.161,30 |
1210 |
17/11/2017 |
Z731FB7E98 |
Rip condotte idriche Versano, Furnolo, Taverna Z., ecc. |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
06/09/2017 |
19/09/2017 |
4.093,46 |
4.093,46 |
1211 |
17/11/2017 |
ZCA1EECD3D |
Rip condotte idriche Teano, Borgonuovo e Cipriani |
Stabile Mario |
STB MRA 82E06 L083T |
|
|
Incarico Diretto |
20/06/2017 |
30/06/2017 |
1.292,82 |
1.292,82 |
1212 |
17/11/2017 |
Z9C1FAF49D |
Rip condotte idriche Teano, Taverna Z., Furnolo e Cipriani |
DM Impianti srl |
03865330611 |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2017 |
12/09/2017 |
3.641.03 |
3.641.03 |
1213 |
17/11/2017 |
Z9F17CFEC9 |
Energizzazione Isola Ecologica - liq.ne 1° SAL |
Emmegi Costruzioni srl |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
31/08/2017 |
18/09/2017 |
15.966,00 |
15.966,00 |
1214 |
17/11/2017 |
ZA21F0BD5C |
Servizi cimiteriali liq.ne operazioni periodo lug/set 2017 |
Global Service |
MLS MRC 72L09 L083E |
Multiservice Group; Melillo Servizi Cimiteriali; GE.U.S.; Global service |
|
Procedura Negoziata |
01/07/2017 |
30/09/2017 |
3.825,00 |
3.825,00 |
1215 |
17/11/2017 |
Z5E1EDE918 |
Rip condotte idriche Teano Centro |
Mastrati Paride |
MST PRD 54M01 L083I |
|
|
Incarico Diretto |
20/06/2017 |
07/07/2017 |
3.283,91 |
3.283,91 |
1216 |
16/11/2017 |
ZBD206A804 |
Servizio Sociale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
selezione avviso |
|
|
7424,84 |
7424,84 |
1217 |
16/11/2017 |
03258610611 |
servizio assistenza scolastica specialistica -comune di Teano 12/10/16-11/11/16 |
consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
11567,45 |
11567 |
1218 |
16/11/2017 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem 2017 |
La Casa del cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
15471,84 |
2052,04 |
1219 |
13/11/2017 |
Z81206C6E8 |
Servizio di spazzamento manuale ottobre/dicembre 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
acquisizione in economia |
|
|
28800,00 |
impegno |
1220 |
13/11/2017 |
Z7E1FAADC7 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio/agosto 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
39000,00 |
18434,46 |
1221 |
13/11/2017 |
Z711F3C56E |
Servizio di spazzamento manuale luglio/settembre 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
acquisizione in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
28800,00 |
9400,00 |
1222 |
13/11/2017 |
Z7E1FAADC7 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio/agosto 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
39000,00 |
36,85 |
1223 |
13/11/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti aprile/settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
554842,44 |
92377,64 |
1224 |
13/11/2017 |
Z711F3C56E |
Servizio di spazzamento manuale luglio/settembre 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
acquisizione in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
28800,00 |
9350,00 |
1225 |
13/11/2017 |
ZD81E125B8 |
Servizio di spazzamento manuale aprile/giugno 2017 |
Societΰ Cooperativa a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
28800,00 |
9400,00 |
1226 |
13/11/2017 |
Z8F20011F5 |
smaltimento rifiuti differenziati settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
22000,00 |
impegno |
1227 |
13/11/2017 |
ZDB1F55C76 |
fornitura sacchetti per raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/08/2017 |
29/08/2017 |
14396,00 |
3035,75 |
1228 |
13/11/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti aprile/settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
554842,44 |
92377,64 |
1229 |
13/11/2017 |
Z7E1FAADC7 |
Smaltimento rifiuti differenziati |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
39000,00 |
18610,24 |
1230 |
13/11/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti - proroga tecnica ottobre/dicembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
|
|
277421,22 |
impegno |
1231 |
13/11/2017 |
Z8F20011F5 |
Smaltimento rifiuti differenziati settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
22000,00 |
164,56 |
1232 |
13/11/2017 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
15471,84 |
1944,68 |
1233 |
13/11/2017 |
ZDB1F55C76 |
fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
14396,00 |
5114,79 |
1234 |
13/11/2017 |
ZD11FC8439 |
Servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
15471,84 |
1949,56 |
1235 |
13/11/2017 |
Z5C206501A |
smaltimento rifiuti differenziati ottobre/novembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
35000,00 |
impegno |
1236 |
13/11/2017 |
Z1A205BFD5 |
Lotta al randagismo - 2° anno Protocollo intesa Comune/ENPA |
ENPA |
80116050586 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1500,00 |
impegno |
1237 |
06/11/2017 |
Z051D723CO |
Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
10745,22 |
2951,42 |
1238 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
12000,00 |
305,00 |
1239 |
06/11/2017 |
643855607F |
servizio gestione rifiuti/proroga tecnica aprile-settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
554842,44 |
92377,64 |
1240 |
06/11/2017 |
ZDB1F55C76 |
fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
14396,00 |
2256,02 |
1241 |
06/11/2017 |
Z731FC40BA |
servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
|
9428,16 |
impegno |
1242 |
06/11/2017 |
ZD11FC8439 |
servizio ricovero cani randagi 2° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/07/2017 |
|
15471,84 |
impegno |
1243 |
06/11/2017 |
ZD81E125B8 |
servizio di spazzamento manuale aprile-giugno 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1244 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
12000,00 |
1793,40 |
1245 |
06/11/2017 |
Z7E1FAADC7 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio-agosto 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
39000,00 |
2408,89 |
1246 |
06/11/2017 |
ZF61F140D5 |
smaltimento rifiuti differenziati giugno 2017 |
Termotetti s.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
25000,00 |
4352,70 |
1247 |
06/11/2017 |
Z051D723Co |
fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
10745,22 |
1683,60 |
1248 |
06/11/2017 |
ZF61F140D5 |
smaltimento rifiuti differenziati giugno 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
25000,00 |
15636,94 |
1249 |
06/11/2017 |
ZB91D9EEFC |
smaltimento rifiuti differenziati marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
20000,00 |
16029,64 |
1250 |
06/11/2017 |
ZB91D9EEFC |
smaltimento rifiuti differenziati marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
20000,00 |
2133,12 |
1251 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile/maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
|
36000,00 |
impegno |
1252 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile-maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
36000,00 |
956,34 |
1253 |
06/11/2017 |
Z201EAB07A |
riparazione scuolabus targati CJ274LW e Cz463VW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/10/2017 |
30/10/2017 |
1.230,56 |
1.230,56 |
1254 |
06/11/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti/proroga tecnica aprile-settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
554842,44 |
92377,64 |
1255 |
06/11/2017 |
ZC71EA6CBC |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
01074960616 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2017 |
|
11600,00 |
impegno |
1256 |
06/11/2017 |
ZB91D9EEFC |
smaltimento rifiuti differenziati marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
20000,00 |
71,06 |
1257 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
12000,00 |
1578,68 |
1258 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2017 |
08/02/2017 |
12000,00 |
305,00 |
1259 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile/maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
36000,00 |
15423,76 |
1260 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile/maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
36000,00 |
1039,39 |
1261 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile/maggio 2017 |
Termotetti s.as. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
36000,00 |
3000,91 |
1262 |
06/11/2017 |
ZD81E125B8 |
servizio spazzamento manuale aprile/giugno 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1263 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
12000,00 |
1688,48 |
1264 |
06/11/2017 |
Z7E1FAADC7 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio-agosto 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2017 |
|
39000,00 |
impegno |
1265 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio di ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/04/2017 |
30/04/2017 |
12000,00 |
1403,00 |
1266 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
Servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2017 |
|
12000,00 |
impegno |
1267 |
06/11/2017 |
643855607F |
Servizio gestione rifiuti gennaio/marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
277421,22 |
92337,13 |
1268 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile-maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
36000,00 |
17929,56 |
1269 |
06/11/2017 |
Z071E588E4 |
servizio raccolta rifiuti ricorrenza festiva 25 aprile |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
24/04/2017 |
25/04/2017 |
2961,20 |
2961,20 |
1270 |
06/11/2017 |
ZCC1E5890B |
smaltimento rifiuti differenziati aprile-maggio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
36000,00 |
3173,72 |
1271 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
12000,00 |
2496,12 |
1272 |
06/11/2017 |
Z711F3C56E |
servizio di spazzamento manuale luglio-settembre 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
acquisizione in economia |
01/07/2017 |
|
28800,00 |
impegno |
1273 |
06/11/2017 |
643855607F |
servizio gestione rifiuti/proroga tecnica aprile-settembre 2017 |
Termotetti s.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
554842,44 |
92377,64 |
1274 |
06/11/2017 |
ZDB1F55C76 |
fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
|
|
14396,00 |
impegno |
1275 |
06/11/2017 |
Z051D723CO |
fornitura sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
10745,22 |
6110,74 |
1276 |
06/11/2017 |
Z811EA6C7F |
servizio ricovero cani randagi 1° sem. 2017 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
02539860615 |
|
|
affidamento diretto |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
12000,00 |
2115,48 |
1277 |
06/11/2017 |
Z6A1D9F03E |
Rinnovo polizze assicurative 2 automezzi n.u. |
AXA Assicurazioni S.p.A./Agenzia Assinvest S.a.s. di Immacolata Mone & C. |
03296740610 |
|
|
procedura negoziata |
06/03/2017 |
18/04/2017 |
1013,00 |
1013,00 |
1278 |
06/11/2017 |
Z421FE6459 |
riparazione autovettura FIAT FIORINO targato BC522SX |
Officina Antonio Mariano |
MRNNTN57E01G630T |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
14/09/2017 |
17/10/2017 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1279 |
06/11/2017 |
Z421FE6459 |
riparazione autovettura FIAT FIORINO targato BC522SX |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
14/09/2017 |
17/10/2017 |
733,15 |
733,15 |
1280 |
06/11/2017 |
Z221CC55D2 |
Servizio di spazzamento manuale gennaio/marzo 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1281 |
06/11/2017 |
ZF61F140D5 |
smaltimento rifiuti differenziati giugno 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
25000,00 |
impegno |
1282 |
06/11/2017 |
643855607F |
servizio gestione rifiuti gennaio/marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
277421,22 |
92337,13 |
1283 |
06/11/2017 |
Z9F1D3C449 |
smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
39000,00 |
1752,30 |
1284 |
06/11/2017 |
Z9F1D3C449 |
smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
39000,00 |
15966,06 |
1285 |
06/11/2017 |
643855607F |
Servizio di igene urbana/proroga tecnica aprile-settembre 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/04/2017 |
|
554842,44 |
impegno |
1286 |
06/11/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - quarto trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
4.950,00 |
1.509,74 |
1287 |
06/11/2017 |
Z221CC55D2 |
servizio di spazzamento manuale gennaio/marzo 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1288 |
06/11/2017 |
Z28201BC27 |
Commemorazione Stefano delle Chiaje Liquidazione ditta PF Marmi di Pierluigi Fascitiello Via Prima Macchina Teano |
PF MARMI di Pierluigi Fascitiello |
IT03908400611 |
|
|
affidamento diretto |
21.09.2017 |
12.10.2017 |
707.60 |
707.60 |
1289 |
06/11/2017 |
ZB91D9EEFC |
smaltimento rifiuti differenziati marzo 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
20000,00 |
impegno |
1290 |
06/11/2017 |
Z9F1D3C449 |
smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
39000,00 |
15494,82 |
1291 |
06/11/2017 |
Z9F1D3C449 |
smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
39000,00 |
2620,20 |
1292 |
06/11/2017 |
Z221CC55D2 |
Servizio di spazzamento manuale |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
28800,00 |
9600,00 |
1293 |
06/11/2017 |
Z051D723CO |
fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
procedura MEPA |
|
|
10745,76 |
impegno |
1294 |
06/11/2017 |
643855607F |
canone servizio gestione rifiuti gennaio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
277421,22 |
92337,13 |
1295 |
06/11/2017 |
Z9F1D3C449 |
smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2017 |
Termotetti S.a.s. di Angelo Di Chello & C. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
39000,00 |
impegno |
1296 |
06/11/2017 |
Z421C6B069 |
Installazione bacheche informative c/o plessi scolastici |
Cooperativa Sociale Continuous Work |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
14/12/2016 |
13/01/2017 |
2061,80 |
2061,80 |
1297 |
06/11/2017 |
ZD81E125B8 |
Servizio di spazzamento manuale aprile/giugno 2017 |
Cooperativa Sociale a r.l. Polluce |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
|
|
28800,00 |
impegno |
1298 |
31/10/2017 |
Z071D10485 |
riparazione scuolabus targati EZ860MK e Cz463VW |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
18/09/2017 |
30/10/2017 |
790,88 |
790,88 |
1299 |
31/10/2017 |
ZEB1FC7B8B |
riparazione Fiat Panda targata YA231 AM;. |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
04/09/2017 |
30/10/2017 |
349,43 |
349.43 |
1300 |
31/10/2017 |
Z021FCD3BC |
riparazione Lancia Lybra targata CP721VX; |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/08/2017 |
30/10/2017 |
400,78 |
400,78 |
1301 |
31/10/2017 |
ZBA1FC5EA6 |
Acquistofogli registro stato civile |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
04/09/2017 |
30/10/2017 |
72,59 |
72,59 |
1302 |
31/10/2017 |
Z09206C8E1 |
polizza RCA Scuolabus targato CZ463VW |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13/11/2017 |
13/11/2018 |
1.159,00 |
1.159,00 |
1303 |
31/10/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2017 |
30/10/2017 |
38.500,00 |
3.363,58 |
1304 |
31/10/2017 |
Z7A1EEFA59 |
riparaione automezzi comunali |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2017 |
20/09/2017 |
488,07 |
488,07 |
1305 |
31/10/2017 |
Z341E57F73 |
riparazione Fiat Sedici targataYA488AD |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/10/2017 |
17/10/2017 |
176,25 |
176,25 |
1306 |
31/10/2017 |
Z581CEF44F |
recupero trasporto salme |
ditta Melese -zanni -s.r.l. |
03110650615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5400,00 |
5400,00 |
1307 |
31/10/2017 |
Z351D4C0D |
riparazione Fiat Sedici targataYA488AD |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/10/2017 |
17/10/2017 |
117,27 |
117,27 |
1308 |
26/10/2017 |
Z1D152DDE3 |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CASAFREDDA |
BERTOLINO SISTO |
BRTSTS58D20B781H |
|
|
affidamento diretto |
|
|
500 |
500 |
1309 |
26/10/2017 |
ZAC1719B0D |
FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELEVATORE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CASAFREDDA |
SAIMA SRL |
03466850611 |
SAIMA SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
30996,00 |
27896,40 +3.099,60 |
1310 |
25/10/2017 |
Z28201BC27 |
Commemorazione Stefano delle Chiaje Liquidazione ditta Mario Zanni SRL Via Casilina Taverna Zarone |
Ditta Mario Zanni SRL - Teano |
03669680617 |
|
|
indagine di mercato/unica offerta pervenuta al nostro Ente |
21.09.2017 |
12.10.2017 |
597.80 |
597.80 |
1311 |
23/10/2017 |
Z87720429E2 |
Liquidazione Servizio LEA |
Casa di Cura Privata S.Anna |
0062760606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21959,81 |
21959,81 |
1312 |
20/10/2017 |
Z3E1FF2D3F |
Servizio Sociale Professionale |
Assistente Sociale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
5200,00 |
5200,00 |
1313 |
20/10/2017 |
ZE4200D764 |
Servizio Sociale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
14806,89 |
14806,89 |
1314 |
20/10/2017 |
4C17E03C5 |
VALUTAZIONE E DESCRIZIONE QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ANALISI CARICHI ELETTRICI |
GR.E.CO. INGEGNERIA E SERVIZI SRL |
03312150612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12.000,00 |
12.000,00 |
1315 |
12/10/2017 |
ZC72010194 |
Liquidazione servizio LEA PTRI |
Coop. Sociale Angelo Azzurro |
03605310618 |
|
|
Affidamento Diretto |
|
|
5.146,20 |
5.146,20 |
1316 |
11/10/2017 |
Z6B1E6940F |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2017 |
30/11/2017 |
17.449,00 |
360,00 |
1317 |
11/10/2017 |
Z9D1FEC378 |
sostituzione pneumatici allo scuolabus targato BG465CX e sciolabus targato CJ274LW |
Ditta Lepre Mario |
LPRMRA66L29L083S |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
18/09/2017 |
09/10/2017 |
606,00 |
606,00 |
1318 |
11/10/2017 |
Z671E25C77 |
intervento sul computer in dotazione Uffio Demanio e Patrimonio |
Ditta S.A.T. Serv:Ass:Tecnica SAS |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/04/2017 |
09/10/2017 |
109,80 |
109,80 |
1319 |
10/10/2017 |
Z051F47151 |
fornitura buoni pasto |
repas lunch coupon s.r.l. |
08122660585 |
|
|
procedura consip |
|
|
|
5067.82 |
1320 |
05/10/2017 |
ZB61FA8DCF |
LIquidazione servizio LEA |
Coop. Silba |
affidamento diretto |
|
02181290657 |
|
|
|
15582,50 |
15582,50 |
1321 |
05/10/2017 |
ZF71F4DEAA |
Liquidazione alla Coop.Maiuetica prestazioni Comunitΰ Educativa |
Coop.Maiuetica |
0375940610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12.168,00 |
12.168,00 |
1322 |
03/10/2017 |
Z08201BB5F |
assicurazione rca n. 2 motocicli targati YA0002 e YA0003 |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/10/2017 |
21/10/2018 |
450,00 |
450,00 |
1323 |
02/10/2017 |
ZFA1FC8091 |
redazione pratica tecnico amministrativa per realizzazione pozzo e pratica AUA per scarico reflui a servizio del centro di raccolta in localitΰ S. Croce |
Guerino Giarrusso |
GRRGRN78E07C034D |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2500 |
2500 |
1324 |
02/10/2017 |
Z161B3DD50 |
Piano di Azione e Coesione -Spazio bambine e Bambini |
ditta Vasto Arredo |
022029130693 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
1325 |
28/09/2017 |
Z4F1EEFA86 |
rinnovo n°caselle PEC |
ARUBA SPA |
04552920482 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 |
10/7/2017 |
04/09/2017 |
14,64 |
14,64 |
1326 |
21/09/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di agosto 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
38.500,00 |
3.488,88 |
1327 |
21/09/2017 |
Z981EC63CB |
fornitura n. 150 blocchetti per la lettura dei misuratori idrici |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/05/ 2017 |
06/09/2017 |
457,50 |
457,50 |
1328 |
20/09/2017 |
Z051F47151 |
fornitura buoni pasto |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
|
5149.76 |
1329 |
20/09/2017 |
Z7019F7B01 |
fornitura buoni pasto |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
|
5454.54 |
1330 |
20/09/2017 |
ZoA1F6A865 |
Acquisto , con ODA, di toner compatibili |
Ditta BMS srl |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
26/07/2017 |
20/09/2017 |
1.108,38 |
1.108,38 |
1331 |
20/09/2017 |
Z7019F7B01 |
fornitura buoni pasto |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
08122660585 |
|
|
procedura CONSIP |
|
|
|
4663.78 |
1332 |
15/09/2017 |
68379149222 |
servizio di assistenza scolastica specvialistica alunni disabili |
Consorzio Mondo Nuovo |
03723870618 |
|
|
procedura negoziata ex art 36 c.2. lett.b |
|
|
246.479,80 |
|
1333 |
11/09/2017 |
Z641F59E6F |
Servizi Socio Sanitari |
Coop. Sociale Ulisse |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12060 |
12060 |
1334 |
11/09/2017 |
6581836EE0 |
Progetto Antiviolenza |
Coop.EVA :ONlus |
01158390623 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
8.297,77 |
8.297,77 |
1335 |
11/09/2017 |
Z081FA8DF9 |
Servizi Socio -SAanitari |
Comunitΰ Alloggio Emme Due |
022110906614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25556,00 |
25556,00 |
1336 |
11/09/2017 |
Z641F8615A |
servizi Socio -Sanitari |
RSA Villa Anna |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
26294,24 |
26294,24 |
1337 |
11/09/2017 |
Z6A1F86102 |
Servizi Socio ASanitari |
RSA Villa Anna |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
30369,00 |
30369,00 |
1338 |
11/09/2017 |
Z561F4C1FA |
Servizi Socio Sanitari |
Coop. Al di Lΰ dei Sogni |
03111510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
6303,00 |
6303,00 |
1339 |
11/09/2017 |
Z641F4C2CF |
Servizi Soco Sanitari |
Coop.Sociale Dalila |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
8.442,00 |
8.442,00 |
1340 |
11/09/2017 |
Z101F4C3B3 |
servizi Socio Sanitari |
Coop.Sociale Damare |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
4489,50 |
4489,50 |
1341 |
11/09/2017 |
ZA81F5A018 |
servizi socio sanitari |
RSA Semi residenziale San Paolo |
01796320610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2938,02 |
2938,02 |
1342 |
11/09/2017 |
ZCF!F59DDC |
Servizi Socio Sanitari |
Casa Alloggio Villa Giovanna |
006277606 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14.303,06 |
14303,06 |
1343 |
11/09/2017 |
Z6E1F59C3A |
Servizi Socio Sanitari |
Coop. Lavoro per la salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
12605,92 |
12605,92 |
1344 |
11/09/2017 |
ZOA1F59BBF |
Servizi Socio Sanitari |
Coop. Lavoro per la salute |
03705390619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18639,84 |
|
1345 |
11/09/2017 |
ZDFA8F0E |
Comunitΰ Alloggio dei Tuo Futuro |
Coop. Del Tuo Futuro |
03203760610 |
|
|
Affidamento Diretto |
|
|
17805,11 |
17805,11 |
1346 |
05/09/2017 |
Z4D1F383D7 |
riparazione Fiat Panda targata YA231 AM;. |
Officina Nerone srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
03/07/2017 |
05/09/2017 |
202,22 |
202,22 |
1347 |
05/09/2017 |
Z851F5444D |
fornitura cartelle per Ufficio Giudice di Pace |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
12/07/2017 |
05/09/2017 |
146,40 |
146,40 |
1348 |
05/09/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - terzo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
30/09/2017 |
4.950,00 |
1.237,49 |
1349 |
05/09/2017 |
Z4A1F3BAEB |
acquisto volume " le procedure negoziate sotto soglia" |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
04/07/2017 |
05/09/2017 |
85,20 |
85,20 |
1350 |
05/09/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
38.500,00 |
2.836,34 |
1351 |
05/09/2017 |
z301e7b129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di maggio 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
1.235,16 |
1.235.16 |
1352 |
31/08/2017 |
Z771F889C5 |
adeguamento strutturale a sanatoria centro raccolta - sostituzione incarico professionale geologo |
Randisi Andrea |
RNDNDR78E24G596X |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.600,00 |
1.600 |
1353 |
30/08/2017 |
ZBC1FB528A |
determina contrattare affidamento diretto ripristino funzionalitΰ server e riparazione PC in dotazione ufficio OO.PP. |
S.A.T. s.a.s. |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
898,00 |
0 |
1354 |
16/08/2017 |
6824414496 |
lavori di rifacimento di un tratto di fogna nella frazione Pugliano - liquidazione 2° certificato di pagamento |
Aqua Italia srl |
01393030620 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
|
8800,00 |
1355 |
16/08/2017 |
Z771F889C5 |
DETERMINA A CONTRARRE affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per relazione geologica e indagini in sito |
Simeone Carmine |
SMNCMN52L07D769E |
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.300,00 |
|
1356 |
10/08/2017 |
Z0E1F434E |
prestazioni socio-sanitarie |
Coop. ARIA NUOVA |
03155830619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
17238,60 |
17238,60 |
1357 |
10/08/2017 |
Z5B1F8A48A |
prestazioni socio-sanitarie |
IO X TU X NOI |
03241770613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14500,08 |
14500,08 |
1358 |
09/08/2017 |
ZAC1BA6152 |
licenza software per la registrazuine delle sedute del consiglio comunale |
CEDAT85S.R.L. |
01322700749 |
|
|
procedura MEPA |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
1.459,12 |
1.459,12 |
1359 |
09/08/2017 |
ZDC1F67DF8 |
polizza RCA autovettura Lancia Lybra targata CP721VX |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2017 |
28/0872018 |
504,00 |
504,00 |
1360 |
09/08/2017 |
z301e7b129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di aprile 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/17 |
30/04/2017 |
759,04 |
759,04 |
1361 |
09/08/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
Ditta Totalerg s.p.a |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2017 |
30/06/17 |
38.500,00 |
1.909,28 |
1362 |
09/08/2017 |
ZD91EF2695 |
rinnovo annuale software per la cobservazione digitale dei contratti |
Ditta SAU Studio e Automazione s.r.l. |
04162600631 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
1.725,93 |
1.725,93 |
1363 |
09/08/2017 |
ZEE1EBA731 |
acquisto volume " codice degli appalti" |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
162,20 |
162.20 |
1364 |
09/08/2017 |
Z7F1EF26D6 |
rinnovo annuale software per la cobservazione digitale dei contratti |
ditta UNIMATICA SPA |
02098391200 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
302,50 |
302,50 |
1365 |
09/08/2017 |
Z6B1E694OF |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
00747880151 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2017 |
31/08/2017 |
17.449,00 |
360,00 |
1366 |
08/08/2017 |
Z071F607C5 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Sociale Il Pino 2001 |
02824510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
708,12 |
708,12 |
1367 |
08/08/2017 |
Z161F4564C |
Prestazioni socio -sanitarie |
Coop.Sociale Mafalda |
03138380617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3379,00 |
3379,00 |
1368 |
04/08/2017 |
Z871981318 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Della Bianca Vela |
03203750611 |
|
|
Affidamento Diretto |
|
|
7945,00 |
7945,00 |
1369 |
04/08/2017 |
ZDB1981234 |
Prestazioni Socio Sanitarie |
coop.Sociale L'avvenire |
03606400616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3700,00 |
3700,00 |
1370 |
31/07/2017 |
ZEA1F4318A |
Prestazioni Socio Sanitarie |
Coop.Santiago |
03491140616 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
13493,00 |
13493,00 |
1371 |
31/07/2017 |
Z251F43454 |
Ptrestazioni Socio Sanitarie |
Coop. Mercurio D'Oro |
03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
25230,00 |
25230,00 |
1372 |
28/07/2017 |
ZA31F6B04C |
INCARICO PROGETTAZIONE CALCOLI OPERE STRUTTURALI IN SANATORIA |
ING. MOTTOLA GIOVANNI |
MTTGNN52E28L083G |
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.364,44 |
2364,44 |
1373 |
28/07/2017 |
Z941F63E71 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CASAFREDDA |
ARCH. BUONANNO ROSA |
BNNRSO84M42I293Z |
|
|
affidamento diretto |
|
|
500 |
|
1374 |
26/07/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
convenzione consip |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
38500 |
3179,22 |
1375 |
26/07/2017 |
z4f1eefa86 |
rinnovo n. 2 caselle PEC |
aruba spa |
04552920482 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/08/2017 |
31/07/*2018 |
10,00 |
10,00 |
1376 |
20/07/2017 |
Z021F67D0F |
polizza RCA autovettura FIAT PANDA targata YA231 AM; |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/08/2017 |
02/08/2018 |
530,00 |
530,00 |
1377 |
22/06/2017 |
Z171D400B2 |
Servizio Lea Rsa |
coop.Emme Due srl |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
18961,65 |
18.961,85 |
1378 |
21/06/2017 |
6824414496 |
rifacimento tratto di fogna nella frazione Pugliano |
Aqua Italia |
01393030620 |
|
|
procedura negoziata |
|
|
60693,01 |
53900 |
1379 |
21/06/2017 |
ZAA1EEF98F |
polizza RCA autocarro targato BH925GC |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
03296740610 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/06/2017 |
22/06/2018 |
607,00 |
607,00 |
1380 |
21/06/2017 |
z301e7b129 |
Ente Poste s.p.a. mese di marzo 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/17 |
31/03/2017 |
892,92 |
892,92 |
1381 |
16/06/2017 |
6837914922 |
servizio assistenza scolastica specialistica |
Coop L a Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
216298,60 |
15594,64 |
1382 |
12/06/2017 |
6837914922 |
Servizio assistenza scolastica specialistic |
Coop. La Gioiosa |
01343911218 |
|
|
gara |
|
|
216298,60 |
26151,26 |
1383 |
12/06/2017 |
Z7C1EC311B |
Liquidazione asssitenti sociali- |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
15999,75 |
15999,75 |
1384 |
12/06/2017 |
6581836EE0 |
Centro Antiviolenza |
Coop. E.V.A Onlus |
01158390623 |
|
|
|
|
|
86.771,51 |
14461,91 |
1385 |
12/06/2017 |
ZB81A7C875 |
fornitura n.6 condizionatori occorenti all'UdP |
Ditta Farim |
03020181214 |
|
|
incarico diretto |
|
|
6971,43 |
6971,43 |
1386 |
06/06/2017 |
Z5E1E597F |
Liquidazione per realizzazione sito Ambito C03 |
Ditta PRO MEDIA Srl |
04107780613 |
|
|
|
|
|
739,00 |
739,00 |
1387 |
06/06/2017 |
Z841C6FEFD |
Servizio Lea RSA Anziani |
Coop EMME DUE |
02211090614 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7727,07 |
7727,02 |
1388 |
05/06/2017 |
CIG:Z991E61440 |
Impegno di Spesa e Incarico per il Progetto di Digitalizzazione di Materiale Antico |
Legatoria d'arte Niola Rosario-Napoli |
|
|
|
Indagine di mercato,offerta piω conveniente ai sensi e per gli effetti dell'art.36,comma2,lett.a del D.lgs50/16 |
|
|
10.000,00 |
|
1389 |
05/06/2017 |
ZBA1AD8C9A |
Liquidazione Adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk,anno 2016 |
Rete Nazionale Eurodesk |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
3.050,00 |
1390 |
05/06/2017 |
Z851B0F895 |
Forum Giovani-Liquidazione Torneo "Street Soccer" |
Giampiero Covellone,Agente AssicurazioniGenerali ,rimborso spese Associazione Teano Fest per fornitura Energia elettrica |
|
|
|
|
|
|
|
250 per stipula Assicurazione , 152,11 Rimborso spese per fornitura energia elettrica |
1391 |
05/06/2017 |
ZB918124C7 |
Liquidazione Cittΰ Nuova della P.A.M.O.M.per acquisto libri,Roma |
|
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
150,00 |
1392 |
05/06/2017 |
ZD71BE679E |
Intervento di sostituzione case e mainboard PC1,salvataggiodati e manodopera PC2,Pc Capsda aggiornamenti softuare in Biblioteca. |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
|
1393 |
05/06/2017 |
CIG.ZED1C01712 |
Liquidazione Libreria Biblos per acquisto libri Via Filippo Saporito n.27 81031 Aversa |
Libreria Biblos |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
454,73 |
1394 |
05/06/2017 |
CIG:ZC01D74772 |
Liquidazione fattura Ditta Promedia SRLS Via Cavone n.2 Teano, per materiale pubblicitario occorrente per l'Evento"il diritto di voto alle donne e le Madri della Costituzione"-8 marzo 2017 |
Ditta Promedia SRLS |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
207,40 IVA inclusa |
1395 |
05/06/2017 |
CIG:ZC01D74772 |
Impegno di spesa ed incarico per l'evento "il diritto di voto alle donne e le madri della Costituzione"previsto per l'8 marzo 2017 |
PROMEDIA SRLS Via Cavone n.2 |
|
|
|
|
|
|
200,00 IVA inclusa |
|
1396 |
05/06/2017 |
ZEE1A6D817 |
Liquidazione Centro per la salute del Bambino-Onlus per acquisto libri, materiale informativo e pubblicitario per il per il Progetto/Programma Nati per Leggere anno 2016 |
|
|
|
|
incarico diretto art.125,,comma 11, Dlgs 162/2006 |
|
|
|
334,0,5 |
1397 |
05/06/2017 |
CIG:Z991E61440 |
"Progetto di Digitalizzazione di Materiale Antico"ammesso a contributo della Regione Campania con il decreto dirigenziale dell'unitΰ operativa dirigenziale Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche n.177 del 2/12/2016.Liqidazione legatoria d'arte Niola Rosario. |
|
|
|
|
Indagine di mercato,offerta piω conveniente ai sensi e per gli effetti dell'art.36,comma2,lett.a del D.lgs50/16 |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 con scissione di pagamenti |
1398 |
05/06/2017 |
CIG:Z101EB52D8 |
Impegno ed incarico banda musicale processione religiosa del Corpus Domini |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
|
|
|
Indagine di mercato /unica offerta pervenuta al nostro Ente. |
|
|
600,00 |
|
1399 |
05/06/2017 |
CIG:ZD71BE679E |
Liquidazione Fattura S.A.T.per sostituzione case emainboard PC1,salvataggio dati e manodopera PC2,PC Capsda aggiornamenti softuare in Biblioteca |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
244,00 |
1400 |
01/06/2017 |
Z101EBE5EA |
INCARICO FORNITURA WC E TRANSENNE |
VESUVIANA TRASPORTI |
03912150483 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/17 |
14/06/17 |
1891,00 |
|
1401 |
30/05/2017 |
z591ec85cc |
incarico stampa ed affisione manifesti |
PROMEDIA srl |
04107780613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
475,80 |
|
1402 |
30/05/2017 |
z661ec8f2f |
incarico vigilanza notturna |
CSM srl |
03456290612 |
|
|
affidamento diretto |
09/06/17 |
14/06/17 |
2200,00 |
|
1403 |
30/05/2017 |
zb91ecbe11 |
incarico servizio navetta |
Genny Tour srl |
03558390617 |
|
|
affidamento diretto |
10/06/17 |
13/06/17 |
924,00 |
|
1404 |
29/05/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/17 |
31/05/2017 |
17.449,00 |
709,60 |
1405 |
22/05/2017 |
Z521DB9447 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Socali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
8549,30 |
8549,30 |
1406 |
22/05/2017 |
6581836EE0 |
Liquidazione - Centro antiviolenza -servizio prestato dal 25/7/2016 al 31/10/2016 |
Coop. E.V.A Onlus |
01158390623 |
|
|
gara |
|
|
86.771,51 |
25.000,00 |
1407 |
22/05/2017 |
Z0F1E5881B |
Servizio Sociale professionale |
assistenti sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
19311,03 |
19311,03 |
1408 |
16/05/2017 |
z301e7b129 |
Ente Poste s.p.a. mese di febbraio 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
a |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
660,58 |
660,58 |
1409 |
16/05/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di aprile 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/17 |
30/04/2017 |
38.500,00 |
2.216,48 |
1410 |
12/05/2017 |
|
Revoca determina n° 416/2017 relativa al bando categoria protetta |
|
|
|
|
|
12 maggio 2017 |
|
|
|
1411 |
12/05/2017 |
ZB11E79FF7 |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT SEDICI targato YA488AD |
Assinvest di Immacolata Mone SAS |
03296740610 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
28/05/2017 |
28/05/2018 |
415,00 |
415,00 |
1412 |
11/05/2017 |
|
Avviso pubblico in escuzione della delibera di programmazione triennale n. 9 del 24/01/2017 e determina dirigenziale n. 416 del 03/05/2017 di approvazione del bando |
|
|
|
|
|
11/05/2017 |
09/06/2017 |
|
|
1413 |
08/05/2017 |
|
Approvazione bando selezione per copertura posto vacante di categoria B1 categorie protetta ai sensi dell'art 18 comma 2 L. 68/99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1414 |
08/05/2017 |
Z171DB9DDE |
Rilegatura registri stato civile e liste di leva |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13 marzo 2017 |
14 aprile 2017 |
432,00 |
432,00 |
1415 |
08/05/2017 |
z301e7b129 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di GENNAIO 2017 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2017 |
31 gennaio 2017 |
1.034,39 |
1.034,39 |
1416 |
05/05/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/17 |
31/03/17 |
38.500,00 |
2.680,83 |
1417 |
05/05/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - secondo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/04/17 |
30/06/17 |
4.950,00 |
1.509,74 |
1418 |
05/05/2017 |
Z461DDE721 |
Acquistofogli registro stato civile 2017 unioni civili |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
21/01/17 |
04/05/17 |
60,39 |
60,39 |
1419 |
05/05/2017 |
ZD4042CAAB |
nolo, fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
1.064,40 |
1.064,40 |
1420 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di luglio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
766,41 |
766,41 |
1421 |
03/05/2017 |
ZED1C80F6D |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE SAN MARCO CON VIA PIGNE |
SOCIETA' INNOVUS |
04014770616 |
GEOM l. MIGNACCA E ING. O.CAIAZZA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 LET B DEL D.LGS. 50/2016 |
25/4/2017 |
24/10/2017 |
8248,20 |
|
1422 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Dicemnbre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
901,07 |
901,07 |
1423 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Novembre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
1.003,97 |
1.003,97 |
1424 |
03/05/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di ottobre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
1.316,24 |
1.316,24 |
1425 |
02/05/2017 |
Z8B1B273AE - ZDD1B27436 |
stampa materiale pubblicitario |
KE.MA |
04164650618 |
|
|
affidamento diretto |
15.9.2016 |
15.9.2016 |
445.30 |
445.30 |
1426 |
27/04/2017 |
Z681D339EC |
ristorazione scolastica anno 2016/17 mese marzo 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
|
10.499,65 |
1427 |
27/04/2017 |
Z681D339EC |
ristorazione scolastica anno 2016/17 mese di febbraio 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
|
7.466,66 |
1428 |
27/04/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
fornitura ristorazione scolastica anno 2016/17 mese gennaio 2017 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
01/01/2017 |
30/01/2017 |
|
6.809,42 |
1429 |
27/04/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
Fornitura ristorazione scolastica anno 2016/17 mese dicembre 2016 |
ditta Verdi Follie S.R.L. |
02434460610 |
|
|
Trattativa privata |
21/10/2016 |
30/12/2016 |
|
7.959,59 |
1430 |
27/04/2017 |
ZAA1BD83C9 |
Aggiornamento Manuale HACCP anno scolastico 2016/17 |
ISPA Istituto Sperimentale Problematiche Ambientali Panetta S.R.L. |
02165470606 |
|
|
affidamento diretto |
04/11/2016 |
18/04/2017 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1431 |
27/04/2017 |
ZA31CEF4EA |
fornitura blocchetti buoni pasto |
grafiche Mincione Luigi |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
Trattativa privata |
17/01/2017 |
07/02/2017 |
244,00 |
244,00 |
1432 |
19/04/2017 |
Z281DDC783 |
Anniversario della giornata dell' unitΰ nazionale, della costituzione, dell' inno e della bandiera |
Rossi Alfonso |
RSSLNS81C10B715Q |
|
|
affidamento diretto |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
183.00 |
183.00 |
1433 |
19/04/2017 |
Z281DDC783 |
Anniversario della giornata dell' unitΰ nazionale, della costituzione, dell' inno e della bandiera |
Colorado Music |
03271290615- |
|
|
affidamento diretto |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
165.00 |
165.00 |
1434 |
14/04/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di settembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
1.650,34 |
1.352,74 |
1435 |
14/04/2017 |
ZD71D839F0 |
Acquisto sul MEPA di carta in risme emateriale di cancelleria |
Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia SRL |
04770060632 |
|
|
procedura MEPA |
17/03/2017 |
11/04/2017 |
2.250,19 |
1.844,42 |
1436 |
14/04/2017 |
Z041C8931D |
Acquisto giacconi in goretex |
Ditta CEAM di Panzera Angelo |
PNZNGL46E22B9630 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
21/11/2016 |
07/04/2017 |
3.757,60 |
3.757,60 |
1437 |
10/04/2017 |
Z7B1DB919A |
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ECC.. DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO REGINA MARGHERITA |
ING. LUCA GIORGIO |
GRGLCU79A15L083V |
LA MANTIA EMANUELE |
|
TRATTATIVA PRIVATA |
7/4/2017 |
|
4750,00 |
4750,00 |
1438 |
30/03/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
17.449,00 |
1.064,40 |
1439 |
30/03/2017 |
Z6F1D79E72 |
Intervento su n°3 computer per oggiornamento sistema operativo e antivirus -liquidazione fattura ditta SAT; |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
20/02/2017 |
07/03/2017 |
363,56 |
298,00 |
1440 |
30/03/2017 |
ZD41D16DC7 |
intervento su computer ufficio protocollo e installazione switch e cavi punto lan ufficio demanio e patrimonio |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
17/02/2017 |
01/03/2017 |
363,56 |
298,00 |
1441 |
20/03/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di febbraio 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
38.500,00 |
2.324,70 |
1442 |
15/03/2017 |
Z181D42057 |
Acquisto di toner compatibili |
DittaBMS SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
14/02/2017 |
13/03/2017 |
870,10 |
870,10 |
1443 |
15/03/2017 |
6046301D6A |
Acquisto carburante mese di gennaio 2017 |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
38.500,00 |
2.792,40 |
1444 |
15/03/2017 |
Z461D1D4B1 |
Acquisto foglio registro provvisiorio unioni civili |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/01/2017 |
09/02/2017 |
35,99 |
35,99 |
1445 |
15/03/2017 |
Z901D1DED5 |
Acquisto di un microfono wireless per l'impianto di amplificazione della sala consiliare |
Ditta Ekklesia s.r.l. |
01177510441 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/01/2017 |
17/02/2017 |
344,04 |
282,00 |
1446 |
15/03/2017 |
Z921C22B73 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/01/2017 |
19/01/2017 |
7.100,00 |
400,00 |
1447 |
15/03/2017 |
ZA51D74803 |
Rinnovo Poliza RCA FIAT FIORINO |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/03/2017 |
08/03/2018 |
284,00 |
284,00 |
1448 |
15/03/2017 |
ZA41D747BE |
Rinnovo polizza scuolabus comunale targato EZ860MK |
TOTALERG SPA |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2017 |
01/03/2018 |
1.579,00 |
1.579,00 |
1449 |
15/03/2017 |
Z751D6AEDE |
acquisto, con ODA, di prodotti per la pulizia della Casa Comunale |
Ditta Manno di Manno Carmela &C.S.A.S. |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
17/02/2017 |
07/03/2017 |
833,26 |
683,00 |
1450 |
15/03/2017 |
Z8B1C47CB5 |
Canone assistenza applicativi 2017 - Primo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
procedura MEPA |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
4.950,00 |
1.237,49 |
1451 |
15/03/2017 |
Z1A1D1FdC7 |
stampa schede per l'Ufficio Anagrafe |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/02/2017 |
07/03/2017 |
536,80 |
440,00 |
1452 |
14/03/2017 |
Z3E1C78222 |
Acquisto di n°1 scanner, n°2 Personal Computer e di 3 Stampanti |
DPS Informatica di Presello Gianni & C SNC |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
06/12/2016 |
06/02/2017 |
1.434,66 |
1.175,95 |
1453 |
14/03/2017 |
ZA11B98B8E |
acquisto lenzuola monouso |
Ditta Multiprime S.A.S. di Zoppo Maria &C. |
04911540658 |
|
|
procedura MEPA |
17/11/2016 |
30/01/2017 |
168,36 |
168,36 |
1454 |
14/03/2017 |
6046301D6A |
adesione convenzione consip fornitura carburante mediante fuel card |
TOTALERG SPA |
00051570893 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
38.500,00 |
50,30 |
1455 |
14/03/2017 |
Z0F1CBE1E8 |
Acquisto di giochi per arredare lo spazione esterno dell'edificio scolastico adibito a scuola materna di Pugliano |
Ditta SAVINO Fortunato |
AVNPLM49M41D269D |
|
|
procedura MEPA |
29/12/2016 |
30/01/2017 |
2.938,98 |
2.938,98 |
1456 |
14/03/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di dicembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
1.434,05 |
1.434,05 |
1457 |
14/03/2017 |
Z6B133FDC8 |
giornate di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
24/11/2016 |
30/01/2017 |
1.200,00 |
60,00 |
1458 |
13/03/2017 |
ZB11D2BD78 |
Liquidazione servizio sociale Professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
19961,98 |
19961,98 |
1459 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia |
Consorzio Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
11477,72 |
11477,72 |
1460 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
13871,47 |
13871,47 |
1461 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03255030615 |
|
|
proroga |
|
|
11931,00 |
11931,00 |
1462 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03255030615 |
|
|
proroga |
|
|
13535,49 |
13535,49 |
1463 |
13/03/2017 |
63746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
3037,99 |
3097,99 |
1464 |
13/03/2017 |
6441867CCE |
Servizio assistenza scolastica specialistic |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore0 |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10566,19 |
10566,19 |
1465 |
13/03/2017 |
Z311CD2BAF |
Liquidazione servizio sociale professionale |
Assistenti Socali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
1466 |
13/03/2017 |
Z921CD2B5B |
Servizio Sociale Professionale |
Assitenti Sociali |
|
|
|
selezione pubblica |
|
|
784,21 |
784,21 |
1467 |
13/03/2017 |
ZE31AD24F0 |
Prestazioni socio sanitarie |
Coop.La Ginestra |
00940160617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
27286,02 |
27286,02 |
1468 |
13/03/2017 |
Z6E1D1D89C |
Prestazioni socio sanitarie |
Cooop Sociale Ulisse |
02642330613 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23432,40 |
23432,40 |
1469 |
13/03/2017 |
636746145 |
PAC Servizi di Cura per l 'Infanzia Spazi Bambini e Bambine |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
proroga |
|
|
12132,18 |
12132,18 |
1470 |
08/03/2017 |
ZD71A99CA7 |
Taglio erba e pulizia degli spazi esterni ai plessi S. Marco e Versano dell'I.C. "V. Laurenza" |
Continuouswork Societΰ Coperativa Sociale |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
700.00 |
700.00 |
1471 |
08/03/2017 |
Z611CC1A53 |
Fornitura attrezzi per la realizzazione dell'Area Street Fitness |
Green Arreda srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.720,00 |
1.720,00 |
1472 |
08/03/2017 |
Z221AF6B48 |
Riparazione impianto elettrico plesso scolastico S. Marco dell'I.C. "V. Laurenza" |
Impiantistica C.P. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
483.17 |
483.17 |
1473 |
06/03/2017 |
Z9F117CFEC9 |
ENERGIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO |
RANDISI ANDREA |
RND NDR 78E24G G596X |
|
|
INCARICO DIRETTO |
15/3/2017 |
|
634.40 |
|
1474 |
03/03/2017 |
Z851C42DA2 |
Riparazione computer Ufficio OO.PP |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
27/10/2016 |
26/01/2017 |
122,00 |
100,00 |
1475 |
03/03/2017 |
Z731C874DE |
sostituzione pneumatici autocarro BREMACK targato BH925GC |
Ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06LO83N |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/12/2016 |
27/01/2017 |
800,00 |
655,74 |
1476 |
03/03/2017 |
ZF61B5DEAA |
Riparazione computer Ufficio OO.PP |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/11/2016 |
26/01/2017 |
152,50 |
125,00 |
1477 |
03/03/2017 |
Z591C17163 |
Riparazione computer Ufficio Edilizia Privata |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/11/2016 |
26/01/2017 |
158,60 |
130,00 |
1478 |
03/03/2017 |
Z471BB54B5 |
riparazione computer Ufficio Segreteria e Ufficio Dr. Zanni |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/11/2016 |
26/01/2017 |
357,40 |
292,95 |
1479 |
20/02/2017 |
Z4C1B2AE32 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA θPER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE MEDIE |
CAPRIOLO PAOLO |
cprpla67r05l083n |
|
|
INCARICO DIRETTO |
16/09/2016 |
17/09/2016 |
3007,38 |
|
1480 |
20/02/2017 |
Z211C60B9F |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 02 CALDAIE PRESSO I PLESSI "G. GARIBALDI" E "CASALE" DELL'I. C. "V. LAURENZA" |
D.M. IMPIANTI s.r.l. |
03865330611 |
|
|
incarico diretto |
09/12/2016 |
14/12/2016 |
2521,00 |
|
1481 |
20/02/2017 |
Z471C60E05 |
MANUTENZIONE E CONTROLLO FUMI, PULIZIA E ACCENSIONE CALDAIE PLESSI SCOLASTICI DELL'I. C. "V. LAURENZA" |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
09/12/2016 |
16/01/2017 |
1680,00 |
|
1482 |
20/02/2017 |
ZAC1C612B1 |
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER I BAGNI DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI, DEI VARI PLESSI DELL'I.C. "V. LAURENZA" |
D.M. IMPIANTI s.r.l. |
03865330611 |
|
|
incarico diretto |
10/12/2016 |
16/01/2017 |
2300,00 |
|
1483 |
20/02/2017 |
ZB11CCA490 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE PLESSI SCOLASTICI S.ANTONIO E VIALE FERROVIA DELL'I.C. "V. LAURENZA" |
D.M.R. s.r.l. |
03997820612 |
|
|
incarico diretto |
30/12/2016 |
02/01/2017 |
1650,00 |
|
1484 |
20/02/2017 |
Z711B2AE5D |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE MATERNE |
MASTRATI ANTONIO |
MSTNTN61C24L083T |
|
|
incarico diretto |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
2844,26 |
|
1485 |
20/02/2017 |
za41c8eafc |
adeguamento impiantistico elettrico degli edifici scolastici utilizzati a scuola media per I.C. |
Capriolo Paolo |
cprpla67r05l083n |
|
|
incarico diretto |
20/12/2016 |
16/01/2017 |
8153,19 |
|
1486 |
20/02/2017 |
z911c8ebbf |
adeguamento impiantistico elettrico degli edifici scolastici utilizzati a scuole elementari per I.C. "V. Laurenza" |
Balasco Amerigo |
blsmrc68l04l083e |
|
|
incarico diretto |
20/12/2016 |
23/01/2017 |
2836,50 |
|
1487 |
20/02/2017 |
Z201C525EC |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' CASAFREDDA - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
Carlo Coppola |
CPPCRL53B15F839S |
|
|
Incarico diretto |
|
|
15.018,70 |
7911,45 + 2.932,87 +4.174,38 |
1488 |
20/02/2017 |
Z4C1719B0D |
FORNITURA IMPIANTO ELEVATORE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LOCALITA' CASFREDDA |
SAIMA srl |
03466850611 |
SAIMA |
|
Procedura negoziata |
|
|
30996,00 |
27896,40 |
1489 |
20/02/2017 |
6258371B1E |
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' CASAFREDDA |
Verazzo Antonio |
VRZNTN67S11B872B |
86 IMPRESE |
|
procedura aperta |
|
|
74.099,96 |
74271,82 + 4.740,75 |
1490 |
20/02/2017 |
ZC51B2AE74 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA θPER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DESTINATI A SCUOLE ELEMENTARI |
Balasco Amerigo |
blsmrc68l04l083e |
|
|
incarico diretto |
16/09/2016 |
16/09/2016 |
1996,01 |
|
1491 |
17/02/2017 |
ZEB1A02085 |
40^ MANIFESTAZIONE S. ANTONIO - INCARICO VIGILANZA NOTTURNA |
RANGERS |
00864080247 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
612,00 |
612,00 |
1492 |
17/02/2017 |
Z3119FC921 |
40^ MANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
IMPIANTISTICA D'ERRICO DI PARIDE D'ERRICO SAS |
03365240617 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2016 |
14/06/2016 |
2000,00 |
|
1493 |
17/02/2017 |
ZA01A3CE25 |
40^ MANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - INCARICO VIGILANZA NOTTURNA |
RANGERS |
00864080247 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
612,00 |
612,00 |
1494 |
17/02/2017 |
Z6819FD01C |
40^ MKANIFESTAZIONE FIERA S. ANTONIO - DECESPUGLIAMENTO AREA |
RAGOSTA CORRADO |
RGSCRD66P14L083W |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2/06/2016 |
10/06/2016 |
2000,00 |
2000,00 |
1495 |
17/02/2017 |
Z9F17CFEC9 |
LAVORI DI ENERGIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA |
EMMEGI SRL |
02409870611 |
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
10/10/2016 |
|
20879,45 |
|
1496 |
17/02/2017 |
Z1C17CFFC1 |
RIFACIMENTO MANTI DI USURA DELLA STRADA DEI GIUSTI |
EDIL GARDEN |
|
|
02623830615 |
PROCEDURA NEGOZIATA |
11/7/2016 |
|
22514,86 |
|
1497 |
17/02/2017 |
Z2D1A51DD8 |
AUMENTO QUOTA SOCIETA ASMENET |
ASMENET |
05166621218 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2016 |
20/12/2016 |
5000 |
5000 |
1498 |
17/02/2017 |
ZFA12A74B8 |
Sistemazione padiglioni loculi cimitero Teano Centro |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
34924.18 |
|
1499 |
17/02/2017 |
Z0215F6C6E |
Rifacimento tratti di sede stradale in Piazza Unitΰ D'Italia e Viale Europa di Teano Centro |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
02/05/2016 |
06/07/2016 |
30802.05 |
30802.05 |
1500 |
17/02/2017 |
ZAB17D000F |
Ripristino funzionale del manto stradale di alcune strade adiacenti il Centro Storico e rifacimento segnaletica stradale |
Emmegi Costruzioni s.r.l. |
02409870611 |
|
|
Procedura Negoziata |
04/07/2016 |
22/12/2016 |
19800.53 |
19800.53 |
1501 |
17/02/2017 |
ZD11B69CB5 |
FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO SCULA MEDIA V. LAURENZA |
RCM ITALIA |
06736060630 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3/10/2016 |
15/10/2016 |
915,00 |
915,00 |
1502 |
17/02/2017 |
Z221AF6B48 |
LAVORI URGENTI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SAN MARCO |
IMPIANTISTICA C.P. |
CPRPLA67R05L083N |
|
|
INCARICO DIRETTO |
5/9/2016 |
12/9/2016 |
483.17 |
483.17 |
1503 |
17/02/2017 |
ZD71A99CA7 |
INTERVENTI TAGLIO ERBA PLESSI SCOLASTICI SAN MARCO E VERSANO |
COOPERATIVA CONTINOUSWORK SCS |
03968010615 |
|
|
INCARICO DIRETTO |
15/7/2016 |
20/7/2016 |
700,00 |
700,00 |
1504 |
17/02/2017 |
ZEE1B09F3A |
INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATI DI RISPONDENZA ELETTRICA |
ING. F. D'ORTA |
DRTFNC69S301234A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2016 |
02/02/2017 |
11.000,00 |
|
1505 |
17/02/2017 |
ZC61C8EC4E |
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE |
MASTRATI ANTONIO |
MSTNTN61C24L083T |
|
|
INCARICO DIRETTO |
20/12/20106 |
10/2/2016 |
8.257,40 |
|
1506 |
17/02/2017 |
ZC41BA862F |
POTENZIAMENTO SERVER E TRASFERIMENTO DATI |
SAT sas |
01982340612 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2016 |
25/11/2016 |
1085,80 |
1085,80 |
1507 |
15/02/2017 |
ZD31859644 |
Impegno e incarico Carnevale Sidicino,"Aperiton".Acronimo di Aperitivo in maschera a cura del Forum Giovani |
Esposito Impianti di Esposito Stefano |
|
|
|
Affidamento diretto-art 125 Dlgs 162/2006 |
|
|
122,oo IVA inclusa |
122,00 IVA inclusa |
1508 |
15/02/2017 |
ZD71BE679E |
Liquidazione Fattura S.A.T. |
Ditta S.A.T.s.as. Vairano Scalo Via Santi Cosma e Damiano |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
244,00 IVA inclusa |
244,00 IVA inclusa |
1509 |
15/02/2017 |
Z881975CFF |
Liquidazione Libreria UBIK per acquisto libri per il progetto/Programma Nati per Leggere anno 2016 |
Libreria Ubik Tomar S.R.L. Napoli |
04351591211 |
Libreria Ubik Tomar S.R.L Napoli |
|
affidamento diretto |
|
|
335,67 |
335,67 |
1510 |
15/02/2017 |
Z5D19DB2DE |
Impegno di spesa ed incarico per la processione religiosa del Corpus Domini |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
PLM SND 70 P11 B715 W |
Associazione Banda M.le R.Campania Cittΰ di Vitulazio |
|
si θ provveduto a richiedere in data 8/02 /2016 a n,5 bande musicali richiesta di preventivi.Agli atti di questo Ente θ pervenuta una sola offerta (verbale redatto in data 17/02/2016) |
|
|
550,00 |
550,00 |
1511 |
15/02/2017 |
Z1018D8439 |
Impegno di spesa ed incarico per la processione religiosa del Venerdμ Santo-anno 2016 |
Associazione Banda M.le R.Campania Citta' di Vitulazio |
PLM SND 70 P11 B715 W |
Ass.ne Banda musicale R.Campania Cittΰ di Vtulazio |
|
Richiesta preventivo a n.5 Bande Musicali in data 8/02/2016 |
|
|
550,00 IVA inclusa |
550 IVA Inclusa |
1512 |
15/02/2017 |
Z4A1839CAD |
Liquidazione Libreria Biblos per acquisto libri Via Filippo Saporito n.27 81031 Aversa |
Filippo Saporito |
PNZCRI78E31A5125 |
|
|
Affidamento diretto-art 125 Dlgs 162/2006 |
|
|
268,80 IVA inclusa |
268,80 IVA inclusa |
1513 |
15/02/2017 |
Z2C1569415 |
Liquidazione Ditta Intergraphica Antonio Broccoli per stampa materiale pubblicitario per attivitΰ sportiva Maxi Center Vairano Scalo Anno 2015 |
Ditta Intergraphica Antonio Broccoli Vairano Scalo |
BRCNTN57527L540M |
|
|
Affidamento in economia |
|
|
200,00 IVA inclusa |
200,00 IVA inclusa |
1514 |
15/02/2017 |
Z8E18EDL03 |
Teano in rosa.Pronti,partenza...via alla prevenzione.Impegno e incarico per polizza Assicurativa |
Agenzia Assicurativa Unipol SAI- di Miraglia Mondragone Via Carducci |
|
Agenzia Unipol Sai -Agenzia di Mondragone Miraglia Ass-ni S.a.s. |
|
Richiesta preventivo a n.6 agenzie giusta nota prot comune n.0004127/16 |
|
|
170,00 IVA Inclusa |
170,00 IVA inclusa |
1515 |
15/02/2017 |
Z731AF0A7A |
Posa in opera grata in ferro |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
25/10/2016 |
25/10/2016 |
409.84 |
409.84 |
1516 |
15/02/2017 |
Z20189735B |
Impegno ed Incarico per Evento "Siamo quello che siamo"previsto per il 6 Marzo festa della donna. |
PROMEDIA SRLS Via Cavone n.2 |
04107780613 |
|
|
incarico diretto art.125,,comma 11, Dlgs 162/2006 |
|
|
130 IVA inclusa |
129,99 |
1517 |
15/02/2017 |
Z601945573 |
formattazione pc |
Ditta S.A.T |
01982340612 |
|
|
|
|
|
356,24 |
356,24 |
1518 |
15/02/2017 |
ZCF1B73BFC |
Fornitura materiale per ufficio |
Ditta QEEN MEC |
03394891216 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
505,08 |
505,08 |
1519 |
15/02/2017 |
Z9215F3328 |
Posa in opera di zanzariere |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
24/10/2016 |
25/10/2016 |
1033.00 |
1033.00 |
1520 |
15/02/2017 |
ZC7196372B |
Impegno di spesa edaffidamento alla ditta Cesare Ruolo per fornitura n.6 bombole gpl per Evento 6 Mrzo nel complesso dell'Annunziata |
Ditta Cesare Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
Affidamento in economia |
|
|
100,00 |
90,92 |
1521 |
14/02/2017 |
Z0D199E931 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne maggio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1522 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne sostituzione pompa filtrazione finale |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
10/09/2016 |
20/09/2016 |
1850.00 |
1850.00 |
1523 |
14/02/2017 |
Z5F17B81C8 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne gennaio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1524 |
14/02/2017 |
Z751A2EDCB |
40° Fiera S. Antonio l.ne servizio equestre |
Fantanella Magic Arabians |
03093011215 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
3300.00 |
3300.00 |
1525 |
14/02/2017 |
Z1A183F3BF |
Occupazione abusiva alloggi IACP l.ne interventi di sfratto |
DE.FRA. Costruzioni |
03882670619 |
|
|
Incarico Diretto |
04/01/2016 |
04/01/2016 |
2600.00 |
2600.00 |
1526 |
14/02/2017 |
643855607F |
servizio di igiene urbana |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
92473,75 |
92336,60 |
1527 |
14/02/2017 |
Z051AB6DA9 |
Fornitura e posa in opera cestini gettacarta e posacenere |
Savino Fortunato |
SVN PLM 49M41 D269D |
|
|
Incarico Diretto |
31/08/2016 |
31/08/2016 |
725.00 |
725.00 |
1528 |
14/02/2017 |
Z651AC0604 |
Riparazione camcello carraio parcheggio Casa Comunale |
Elettrocasa |
BLS MRC 68L04 L083E |
Elettrocasa, DM IMpianti srl, Impiantistica CP |
|
Procedura Negoziata |
22/08/2016 |
26/08/2016 |
1950.00 |
1950.00 |
1529 |
14/02/2017 |
ZD41AD0F3F |
Decespugliamento strada di accesso al depuratore loc. Pastene |
Nicolς Angelo |
NCL NGL 52C03 L083P |
Russo Pietro, Nicolς Angelo, Ragosta Corrado |
|
Procedura Negoziata |
08/08/2016 |
12/08/2016 |
1350.00 |
1350.00 |
1530 |
14/02/2017 |
ZD4162F137 |
Piccoli interventi di manutenzione alla Casa Comunale |
Conca Bruno |
CNC BRN 68M24 L083U |
|
|
Incarico Diretto |
27/09/2016 |
27/09/2016 |
377.05 |
377.05 |
1531 |
14/02/2017 |
Z4C1B77DAA |
Riparazione Computer Ufficio del Giudice di Pace |
S.A.T. s.a.s. |
01992340612 |
|
|
Incarico Diretto |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
180.00 |
180.00 |
1532 |
14/02/2017 |
Z3A1A022D1 |
40° Fiera S. Antonio l.ne locazione bagni temporanei |
Sebach srl |
03912150483 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
700.00 |
700.00 |
1533 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne sostituzione elettropompa sommersa |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
15/07/2016 |
20/07/2016 |
525.00 |
525.00 |
1534 |
14/02/2017 |
Z551A2EDFE |
40° Fiera S. Antonio l.ne installazione transenne mobili |
Sebach srl |
03912150483 |
|
|
Incarico Diretto |
11/06/2016 |
13/06/2016 |
900.00 |
900.00 |
1535 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne novembre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1536 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne ottobre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1537 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne settembre 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1538 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne agosto 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1539 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne luglio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1540 |
14/02/2017 |
Z061A0F74A |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne giugno 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1541 |
14/02/2017 |
Z8119444DA |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne aprile 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1542 |
14/02/2017 |
Z6781AC71B |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne marzo 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1543 |
14/02/2017 |
ZEA1821479 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne febbraio 2016 |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
3421.46 |
3421.46 |
1544 |
14/02/2017 |
ZC71B88344 |
Fornitura materiale per installazione apparecchiatura citofonica Ufficio del Segretario |
picali srl |
02866600618 |
|
|
Incarico Diretto |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
110.60 |
110.60 |
1545 |
14/02/2017 |
ZF71B02CFA |
spazzamento manuale settembre 2016 |
Polluce Soc.Coop.Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia-diretto |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
1546 |
14/02/2017 |
Z221CC55D2 |
spazzamento manuale gennaio/marzo 2017 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2017 |
|
28800,00 |
|
1547 |
14/02/2017 |
ZC41C73A66 |
attivitΰ di sorveglianza randagismo-Convenzione ENPA |
ENPA |
80116050586 |
|
|
affidamento diretto |
28/10/2016 |
|
1500,00 |
|
1548 |
14/02/2017 |
Z9E1C40B31 |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2016 |
Rifugio Internationale di Di Nuzzo Vincenzo |
DNZVCN55M06E791H |
|
|
affidamento in economia |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
35015,00 |
|
1549 |
14/02/2017 |
ZE11C0381D |
smaltimento rifiuti differenziati novembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
23000,00 |
21274,11 |
1550 |
14/02/2017 |
ZB9172F038 |
Gesdtione depuratore localitΰ Pastene l.ne apparecchiature elettriche |
SO.T.ECO. |
00293120614 |
|
|
Incarico Diretto |
08/02/2016 |
10/02/2016 |
945.00 |
945.00 |
1551 |
14/02/2017 |
ZEA1BCFE0B |
Spazzamento manuale novembre 2016 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
1552 |
14/02/2017 |
ZCB1B63B01 |
spazzamento manuale ottobre 2016 |
Polluce Soc.Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
1553 |
14/02/2017 |
Z211B5BFBA |
smaltimento rifiuti differenziati settembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
25000,00 |
20364,74 |
1554 |
14/02/2017 |
Z0C1B5A18E |
fornitura sacchetti raccolta differenziata |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
Affidamento diretto-Procedura MEPA |
30/09/2016 |
04/01/2017 |
10745,76 |
5466,95 |
1555 |
14/02/2017 |
ZC61A37752 |
40° Fiera S. Antonio l.ne servizio navetta |
Genny Tour srl |
03558390617 |
|
|
Incarico Diretto |
12/06/2016 |
13/06/2016 |
420.00 |
420.00 |
1556 |
14/02/2017 |
ZBE1B02E48 |
Adesione a "Puliamo il mondo 2016"-acquisizione kit |
Fondazione Legambiente Innovazione |
05755830964 |
|
|
affidamento in economia |
01/09/2016 |
18/10/2016 |
650,00 |
650,00 |
1557 |
14/02/2017 |
643855607F |
servizio di igiene urbana ottobre/dicembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
277421,22 |
277011,39 |
1558 |
14/02/2017 |
Z781A7E740 |
spazzamento manuale luglio/agosto 2016 |
Polluce Soc. Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia-diretto |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
19200,00 |
19200,00 |
1559 |
14/02/2017 |
ZB01AA2B18 |
smaltimento rifiuti differenziati luglio/agosto 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
1560 |
14/02/2017 |
ZE11A8B5FF |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2016 |
La Casa del Cane di Enza Di Matteo |
DMTNZE68C41G596S |
|
|
affidamento diretto |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
13485,00 |
13485,00 |
1561 |
14/02/2017 |
ZB11A09F0E |
smaltimento rifiuti differenziati maggio/giugno 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/05/2016 |
30/06/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
1562 |
14/02/2017 |
Z1C18D5D4C |
Smaltimento rifiuti differenziati marzo/aprile 2016 |
Termotetti S.as. |
02696170618 |
|
|
Affidamento in economia |
01/03/2016 |
30/04/2016 |
39000,00 |
39000,00 |
1563 |
14/02/2017 |
ZA61865DEB |
Smaltimento rifiuti differenziati gennaio/febbraio 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01-01-2016 |
29-02-2016 |
39000,00 |
39000,00 |
1564 |
14/02/2017 |
ZB41941F9D |
Ricovero e mantenimento cani randagi 2° sem.2015 |
Rifugio International di Di Nuzzo Vincenzo |
DNZBCN55M06E791H |
|
|
Acquisizione in economia |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
17800,00 |
|
1565 |
14/02/2017 |
Z8319BAD9E |
Fornitura sacchetti per la r.d. |
Napoletana Plastica S.r.l. |
00435640636 |
|
|
Affidamento in economia-procedura MEPA |
10/05/2016 |
11/07/2016 |
10745,76 |
10745,76 |
1566 |
14/02/2017 |
ZAE18E77CE |
Polizze assicurative per 2 automezzi n.u. |
UnipolSai Assicurazioni (Tomier S.r.l.) |
03459620617 |
Assicurazioni UnipolSai, Razzino Assicurazioni, Covellone Assicurazioni, Telesia S.r.l. Ag. Allianz |
|
Procedura negoziata |
28/03/2016 |
18/04/2017 |
1499,00 |
1499,00 |
1567 |
14/02/2017 |
643855607F |
Servizio di igiene urbana febbraio/settembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
acquisizione in economia |
01/02/2016 |
30/09/2016 |
672536,32 |
409011,39 |
1568 |
14/02/2017 |
Z321C03802 |
smaltimento rifiuti differenziati ottobre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
25000,00 |
22139,45 |
1569 |
13/02/2017 |
z041c8b31d |
fornitura n. 50 bollettari comando di P.M. |
stampa sud |
00986030617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
18/12/2016 |
31/12/2016 |
488 |
488 |
1570 |
13/02/2017 |
Z0B1828102 |
Lquidazione Ditta Cesare Ruolo per fornitura n.4 bombole Per la festa diversamente insieme.. II Edizione |
Cesare Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
Affidamento diretto |
|
|
|
79,99 IVA inclusa |
1571 |
13/02/2017 |
Z5E13541C1 |
Abbonamento servizi informatici Ancitel spa |
ANCITEL spa |
07196850585 |
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
1.462,78 |
1.462,78 |
1572 |
13/02/2017 |
ZE91CAF490 |
ACQUISTO , CON ODA, DI N.8 GIACCONI IN GORE TEX PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE |
CEAM di Angelo Panzera |
PNZNGL46E22B9630 |
|
|
procedura MEPA |
24/12/2016 |
31/12/2016 |
3.757,60 |
3.757,60 |
1573 |
13/02/2017 |
Z061BD0343 |
Acquisto n°3 segnali per parcheggio e relativvi accessori di montaggio |
Ditta SAVINO Fortunato |
SVNPLM49M41D269D |
|
|
articolo 121 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/11/2016 |
20/12/2016 |
142,13 |
142,13 |
1574 |
10/02/2017 |
Z571C6CF90 |
Smaltimento frazioni differenziate mese di dicembre 2016 |
Termotetti S.a.s. |
026961170618 |
|
|
affidamento in economia |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
30000,00 |
17526,63 |
1575 |
10/02/2017 |
Z421C6B069 |
Installazione di bacheche didattiche |
Continuous Work Soc. Coop. Sociale |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
12/12/2016 |
31/12/2016 |
2061,80 |
2061,80 |
1576 |
10/02/2017 |
ZCA17FE9BA |
Servizio spazzamento manuale per 2 mesi |
Polluce Soc. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
Affidamento diretto |
20/01/2016 |
20/03/2016 |
19233,24 |
19233,24 |
1577 |
10/02/2017 |
Z1C17E4F13 |
Servizio festivo raccolta r.s.u. epifania 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento in economia |
04/01/2016 |
06/01/2016 |
2961,20 |
2961,20 |
1578 |
10/02/2017 |
Z521925E9E |
Servizio festivo raccolta r.s.u. pasquetta 2016 |
Termotetti S.a.s. |
02696170618 |
|
|
affidamento diretto |
24/03/2016 |
28/03/2016 |
2961,20 |
2961,20 |
1579 |
10/02/2017 |
Z8F1C4A210 |
Servizio spazzamento manuale per il mese di dicembre 2016 |
Cooperativa Sociale Polluce a r.l. |
040446140614 |
|
|
affidamento diretto |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
1580 |
10/02/2017 |
ZF7190AE95 |
Servizio spazzamento manuale per un mese |
Polluce Soc. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
Affidamento in economia |
20/03/2016 |
19/04/2016 |
9616,62 |
9616,62 |
1581 |
10/02/2017 |
Z6E1A09EA5 |
Servizio di spazzamento manuale per 1 mese |
Polluce Coop. Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento diretto |
27/05/2016 |
26/06/2016 |
9600,00 |
9600,00 |
1582 |
10/02/2017 |
Z0A19BAE57 |
Servizio spazzamento manuale per 1 mese |
Polluce So. Cooperativa Sociale a r.l. |
04046140614 |
|
|
affidamento in economia |
20/04/2016 |
19/05/2016 |
9616,62 |
9616,62 |
1583 |
09/02/2017 |
ZCE1CC9DAC |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIALE PER DISABILI |
DA |
|
|
|
|
|
|
|
|
1584 |
06/02/2017 |
ZEA1A9F713 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
5238,40 |
5238,40 |
1585 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per giornate di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
1142,84 |
1142,84 |
1586 |
06/02/2017 |
Z2A17A4D5B |
Liquidazione ditta Izzo Davide per fornitura e posa in opera tabelloni |
Izzo Davide |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
6126,72 |
6126,72 |
1587 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
999,99 |
999,99 |
1588 |
06/02/2017 |
ZC01617F17 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
9727,05 |
9727,05 |
1589 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
1120,44 |
1120,44 |
1590 |
06/02/2017 |
ZF917284F3 |
Liquidazione Servizio Affissione |
Global Service |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
6928 |
6928 |
1591 |
06/02/2017 |
Z99171FA52 |
Liquidazione poste tributi per imbustamento e spedizione avvisi |
Poste Tributi |
|
|
|
Incarico tramite Mepa |
|
|
13773,65 |
13773,65 |
1592 |
06/02/2017 |
ZD0134046 |
Liquidazione P A Digitale |
P A Digitale |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
450 |
450 |
1593 |
06/02/2017 |
ZD0134046A |
Liquidazione P A Digitale |
P A Digitale |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
425 |
425 |
1594 |
06/02/2017 |
ZoB171277C |
Liquidazione per corso di formazione |
A. P. Sistem |
|
|
|
Gara d'appalto |
|
|
871,42 |
871,42 |
1595 |
02/02/2017 |
ZB61B268B8 |
liquidazioneditta ISPA aggiornamento manuale HCCPa.s.2015/16 |
ditta IPSA |
02165470606 |
|
|
licitazione privata |
14/11/2016 |
21/11/2016 |
|
1.150,00 |
1596 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
liquidazione fornitura libri di testo scuola elementare |
Arte sacra Passaretti Anna Maria |
|
|
|
|
|
|
|
|
1597 |
02/02/2017 |
Z641B61E43 |
Liquidazione ditta grafiche Mincione Fornitura blocchetti |
Mincione Luigi |
MNCLGU53D221885E |
|
|
Trattativa privata |
20/09/2016 |
31/10/2016 |
207,40 |
207,40 |
1598 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1599 |
02/02/2017 |
Z321B3B2DB |
liquidazione fornitura libri di testo scuola elementare |
Arte sacra Passaretti Anna Maria |
PSSNMR82S46B715J |
|
|
|
20/09/2016 |
27/10/2016 |
|
16.878.68 |
1600 |
02/02/2017 |
Z5B1BAFFE5 |
liquidazione ditta Verdi Follie mensa scolastica mese novembre |
Verdi follieS.R.L. |
02434460610 |
|
|
licitazione privata |
21/10/2016 |
19/12/2016 |
|
9.756,22 |
1601 |
02/02/2017 |
Z4A1B17AC5 |
potenziamento e aggiornamento software in dotazione all'ufficio |
Ditta S.A.T |
01982340612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
124,00 |
124,00 |
1602 |
02/02/2017 |
ZF31A7AAD |
fornitura materiale |
Ditta S.A.T. |
01982340612 |
|
|
|
|
|
648,00 |
648,00 |
1603 |
02/02/2017 |
Z4D19E69D3 |
Materiale di consumo per l'ufficio |
Ditta QUEEN MEC |
03394891216 |
|
|
ordine MEPA |
|
|
305,00 |
305,00 |
1604 |
02/02/2017 |
ZD1325A681 |
SAD Anziani -I^ annualitΰ PSR |
Consorzio Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
|
|
|
24245,20 |
24245,20 |
1605 |
02/02/2017 |
Z551B73B75 |
fornitura manifesti |
Ditta PRO MEDIA Srl |
04107780613 |
|
|
|
|
|
353,30 |
353,30 |
1606 |
02/02/2017 |
Z41183625D |
materiale di consumo strumenti informatici |
Ditta MTK |
0343808610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
548,27 |
548,27 |
1607 |
01/02/2017 |
Z571B91E63 |
Liquidazione fatture per riparazione scuolabus comunali |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2016 |
25/10/2016 |
750,37 |
750,37 |
1608 |
01/02/2017 |
Z5B1B46591 |
Pagamento premio assicurativo R.C. motocicli targati YA0002 e YA00003 |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/10/2016 |
21/10/2017 |
450,00 |
450,00 |
1609 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese digiugno 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
1.371,38 |
1.371,38 |
1610 |
01/02/2017 |
Z95175F8DA |
Liquidazione Fattura per canone assistenza applicativi anno 2016 - terzo trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/07/2016 |
30 /09/ 2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
1611 |
01/02/2017 |
ZEC1A44B8A |
fornitura n°2 registri |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/07/2016 |
26/072016 |
207,40 |
207,40 |
1612 |
01/02/2017 |
Z4D1AC9494 |
Assicurazione RCA FIAT Panda targata YA231AM |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/08/2016 |
01/08/2017 |
579,00 |
579,00 |
1613 |
01/02/2017 |
ZAF1AC9485 |
Ppolizza RCA Lancia Lybra tatgata CP721VX |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/08/2016 |
28/08/2017 |
518,00 |
518,00 |
1614 |
01/02/2017 |
ZF81A63AF8 |
acquisto toner compatibili |
Ditta Grafica Isernina SRL |
00851670943 |
|
|
procedura MEPA |
26/07/2016 |
01/09/2016 |
1.290,41 |
1.290,41 |
1615 |
01/02/2017 |
Z371C5DAA5 |
Referendum Popolare del 04/12/2016 acquisto materiale vario - liquidazione fattura |
ditta PICALI SRL |
02866600618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
17/10/ 2016 |
05/12/2016 |
228,25 |
228,25 |
1616 |
01/02/2017 |
Z641A57248 |
liquidazione fattura per fornitura buste intestate e per rilegatura registri Stato Civile |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
22/06/2016 |
30/08/2016 |
761,28 |
761,28 |
1617 |
01/02/2017 |
Z731AFA07D |
Acquisto di scarpe antinfortunistiche |
F.lli Oliva SRL |
02546170610 |
|
|
procedura MEPA |
29/07/2016 |
20/09/2016 |
384,30 |
384,30 |
1618 |
01/02/2017 |
ZB017154Fo |
Acquisto carburante mese di agosto 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
1.582,84 |
1.582,84 |
1619 |
01/02/2017 |
Z95175F8DA |
liquidazione fattura per canone assistenza applicativi anno 2016- quarto trimestre |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/102016 |
31/12/2016 |
1.237,49 |
1.237,49 |
1620 |
01/02/2017 |
Z14171EE01 |
Liquidazione fattura per riparazione scuolabus targato EZ860MK |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2016 |
20/09/2016 |
289,66 |
289,66 |
1621 |
01/02/2017 |
Z6411B3867C |
Riparazione computer Uffici comunali |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/09/2016 |
31/10/2016 |
302,56 |
302,56 |
1622 |
01/02/2017 |
z31b465dd |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT PUNTO targato DH894EXAD |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/10/2016 |
08/10/2017 |
606,00 |
606,00 |
1623 |
01/02/2017 |
Z691B07193 |
Acquistofogli registro provvisiorio unioni civili 2016 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
25/07/2016 |
28/09/2016 |
217,59 |
217,59 |
1624 |
01/02/2017 |
Z991B22CF0 |
sostituzione pneumatici autovettura Fiat Panda targata YA231AM |
Ditta Melese Nicola |
MLSNCL64S06LO83N |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/07/2016 |
05/10/2016 |
320,00 |
320,00 |
1625 |
01/02/2017 |
ZDA1B2BAFA |
Liquidazione fattura per riparazione e lavaggio scuolabus comunali e sostituzione batteria autocarro |
Officina Nerone SRL |
03933590618 |
|
|
a |
01/09/2016 |
05/10/2016 |
747,44 |
747,44 |
1626 |
01/02/2017 |
Z621B54EC |
Liquidazione fattura per fornitura cartoncini per utenze occupazione suolo pubblico |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
05/09/2016 |
19/10/2016 |
48,80 |
48,80 |
1627 |
01/02/2017 |
Z921BADAC1 |
Rinnovo poliza RCA Scuolabus targato CZ463VW |
TOMIER S.R.L. |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
13/11/2016 |
12/11/2017 |
1,148,00 |
1.148,00 |
1628 |
01/02/2017 |
Z041A5A3E7 |
Liquidazione fattura per riparazione autovettura FIAT PUNTO targato DH894EX |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/09/2016 |
21/10/2016 |
276,64 |
276,64 |
1629 |
01/02/2017 |
ZF61AA18B4 |
Rinnovo licenza annuale software per la registrazione on - line dei contratti pubblici dell' ENTE |
SAU Studi e Automazione SRL |
04162600631 |
|
|
procedura MEPA |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
1.708,00 |
1.708,00 |
1630 |
01/02/2017 |
ZA31AF562A |
Revisione biennale autovetture |
Ditta Lazzaro Ventriglia |
VNTLZR71M25L083K |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
08/08/2016 |
26/10/2016 |
133,76 |
133,76 |
1631 |
01/02/2017 |
Z881B32E24 |
Liquidazione fattura per revisione biennale motocicli P.M. |
Ditta Lazzaro Ventriglia |
VNTLZR71M25L083K |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
19/08/2016 |
27/10/2016 |
133,12 |
133,12 |
1632 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
Liquifattura per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
04/01/2016 |
30/06/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
1633 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Aprile 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
760,20 |
760,20 |
1634 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
acquisto carburante liquidazione fattura mese di ottobre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
2.180,48 |
2.180,48 |
1635 |
01/02/2017 |
ZC41B645DD |
Acquisto fogli registro stato civile anno 2017 |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/09/2016 |
17/11/2016 |
791,50 |
791,50 |
1636 |
01/02/2017 |
ZC7154DB78 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
15/11/2016 |
28/11/2016 |
280,00 |
280,00 |
1637 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/06/2015 |
28/11/2016 |
150,00 |
150,00 |
1638 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/09/2015 |
28/11/2016 |
120,00 |
120,00 |
1639 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per n° 2 giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/10/2015 |
28/11/2016 |
800,,00 |
800,00 |
1640 |
01/02/2017 |
Z5C1BAD8F2 |
Acquisto di toner compatibili |
Ditta BMS SRL |
01971010069 |
|
|
procedura MEPA |
23/09/2016 |
07/1172016 |
608,78 |
608,78 |
1641 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Maggio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
654,89 |
654,89 |
1642 |
01/02/2017 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems per giornata di formazione |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/05/2015 |
28/11/2016 |
420,00 |
420,00 |
1643 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di guigno 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/06/2016 |
30/06/2016 |
758,14 |
758,14 |
1644 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Agosto 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/08/2016 |
31/08/2016 |
578,46 |
578,46 |
1645 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Settembre 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2016 |
30/09/2016 |
565,47 |
565,47 |
1646 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
acquisto carburante liquidazione fattura mese di Novembre 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
2.226,68 |
2226,68 |
1647 |
01/02/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di luglio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/07/2016 |
31/07/2016 |
1.878,06 |
1.878,06 |
1648 |
01/02/2017 |
Z811829702 |
assistenza domicilare Disabili |
Coop.Osiride |
032550306615 |
|
|
|
|
|
18344,06 |
18344,06 |
1649 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Marzo 2016 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
1.099,37 |
1.099,37 |
1650 |
01/02/2017 |
ZB2125A76A |
Servizio assistenza domiciliare SAD Disabili |
Coop Osiride |
03255030615 |
|
|
|
|
|
28719,87 |
28719,87 |
1651 |
01/02/2017 |
Z5A178D607 |
Fornitura bombole GLP -contrasto alla povertΰ |
ditta Ruolo |
RLUCSR66A10Z133V |
|
|
affidamento diretto |
|
|
199,98 |
199,98 |
1652 |
01/02/2017 |
Z56191DF41 |
fornitura Materiale di consumo e informatico |
Grafica Isernina srl |
00851670943 |
|
|
acquisto .ME.PA |
|
|
361,98 |
361,98 |
1653 |
01/02/2017 |
ZB1146A8D3 |
liquidazione fattura all'Ente Poste per reintegro conto di credito postale per il mese di Febbraio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
612,57 |
612,57 |
1654 |
01/02/2017 |
Z1C1B4BB89 |
Acquisto di sapone e carta igienica per la scuole elementeri |
Ditta Manno di Manno Carmela &C.S.A.S. |
03415901218 |
|
|
procedura MEPA |
07/11/2016 |
21/12/2016 |
796,66 |
796,66 |
1655 |
01/02/2017 |
Z811829702 |
Assistenza domicilare Disabili |
Coop.Osiride |
032550306615 |
|
|
gara |
|
|
11811,81 |
11811,81 |
1656 |
01/02/2017 |
ZED1313F82 |
Borse lavoro spazzamento |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
9428,84 |
9428,84 |
1657 |
01/02/2017 |
ZCA194D025 |
Progetto Fuori di Gabbia |
Nuova cooperazione organizzata |
03827160619 |
|
|
|
|
|
2400,00 |
2400,00 |
1658 |
01/02/2017 |
Z591388D9 |
Lavori di manutenzione ordinaria locale ufficio |
Coop.Continuos Work |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3904,00 |
3904,00 |
1659 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
1660 |
01/02/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
31/08/2016 |
30/11/2016 |
39;02 |
39;02 |
1661 |
01/02/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21092,83 |
21092,83 |
1662 |
01/02/2017 |
ZBC1B98BF8 |
Referendum Popolare del 04/12/2016 acquisto materiale vario - liquidazione fattura |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
14/10/2016 |
21/12/2016 |
710;65 |
710,65 |
1663 |
01/02/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21073,71 |
21073,71 |
1664 |
01/02/2017 |
ZB71A8B380 |
ripristino servizi igienici locale ufficio |
Coop Sociale Continuos WorK |
03968010615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
3000,00 |
3000,00 |
1665 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di marzo 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00891951006 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/03/2016 |
30/03/2016 |
1.882,95 |
1.882,95 |
1666 |
31/01/2017 |
Z251743EDE |
Acquisto 10 coputer e 10 monitor |
Ditta Converge s.p.a. |
04472901000 |
|
|
Procedura CONSIP |
17/03/2016 |
11/04/2016 |
5.343,60 |
5.343,60 |
1667 |
31/01/2017 |
ZAC1980A70 |
Servizio LEA PTRI |
Coop. Del Tuo Futuro |
IT03203760610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
31090,08 |
31090,08 |
1668 |
31/01/2017 |
Zo1190394B |
Rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e appalti pubblici "anno 2016 |
Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" |
|
|
|
a |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1669 |
31/01/2017 |
Z481950945 |
Servizio Lea PTRI |
Coop.OSiride |
IT032550306615 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
21253,00 |
21253,00 |
1670 |
31/01/2017 |
Z6E1B6A457 |
Anziani in strutture |
Casa Raggio di Sole s.r.l. |
IT02486330604 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
7200,00 |
7200,00 |
1671 |
31/01/2017 |
ZC41950A56 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.Al di La dei Sogni |
IT03111510610 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
10228,00 |
10228,00 |
1672 |
31/01/2017 |
Z480CeC089 |
Canone 3^annualitΰ abbonamento triennale alla Leggi d'Italia professionale on-line |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
10209790152 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
1.310,41 |
1.310,41 |
1673 |
31/01/2017 |
Z7219506DD |
Servizio socio-sanitario |
Coop.DALILA |
IT03173330618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14816,00 |
14816,00 |
1674 |
31/01/2017 |
Z481788C8B |
Acquisto etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ nonchθ di un timbro a secco |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
procedura MEPA |
18/03/2016 |
11/04/2016 |
902,19 |
902,19 |
1675 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di febbraio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/02/2016 |
29/02/2016 |
1.403,32 |
1.403,32 |
1676 |
31/01/2017 |
Z60159FC02 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.Mercurio D'Oro |
IT03111110619 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
23556,00 |
23556,00 |
1677 |
31/01/2017 |
Z1C1402AF8 |
Elezioni Regionali del 31 Maggio 20150/00 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
15/03/2015 |
30/04/2015 |
314;91 |
314;91 |
1678 |
31/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
142,29 |
1679 |
31/01/2017 |
Z891AF220E |
Servizio Socio-sanitario PTRI |
Coop.KhoraKhane |
IT02689820617 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14862,24 |
14486,24 |
1680 |
31/01/2017 |
ZD4042CAAB |
nolo, fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
1681 |
31/01/2017 |
Z1D1849F28 |
acquisto toner compatibili |
Ditta Grafica Isernina SRL |
00851670943 |
|
|
procedura MEPA |
18/03/2016 |
11/04/2016 |
886,39 |
886,39 |
1682 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Maggio 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/05/2015 |
31/05/2015 |
3.514,12 |
3.514,12 |
1683 |
31/01/2017 |
Z7417A0814 |
n. 2 giornata di formazione da parte della Ditta AP Systems |
Ditta AP Systems |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
09/03/2016 |
10/03/2016 |
600,00 |
600,00 |
1684 |
31/01/2017 |
Z95175F8DA |
Per canone assistenza applicativi anno 2016 -primo trimestre |
A.P.SYSTEMS S.R.L. |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
1685 |
31/01/2017 |
ZoF18B6AA8 |
Rinnovo Poliza RCA Scuolabus targato EZ860MK |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/03/2016 |
01/03/2017 |
1.579,00 |
1.579,00 |
1686 |
31/01/2017 |
Z7A18A0822 |
Rinnovo Poliza RCA FIAT FIORINO |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
08/03/2016 |
08/03/2017 |
285,00 |
285,00 |
1687 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
1.671,03 |
1.671,03 |
1688 |
31/01/2017 |
Z12185DEC4 |
Liquidazione fatture Ditta Nerone |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
02/05/2016 |
27/05/2016 |
2.781,88 |
2.781,88 |
1689 |
31/01/2017 |
Z801737CC0 |
Fornitura schede Ufficio del Personale |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
25/01/2016 |
22/02/2016 |
97,60 |
97,60 |
1690 |
31/01/2017 |
ZD51893559 |
Formattazione di n.3 computerall 'Ufficio Ragioneria |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/04/2016 |
29/04/2016 |
244,00 |
244;00 |
1691 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
2.016,74 |
2.016,74 |
1692 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Ottobre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/10/2015 |
31 /10/ 2015 |
665,53 |
665,53 |
1693 |
31/01/2017 |
Z1C1980CCE |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
|
|
|
22968,93 |
22968,93 |
1694 |
31/01/2017 |
ZEB158D12C |
Licenza annuale software per la conservazione digitale dei contratti |
UNIOMATICA S.P.A. |
02098391200 |
|
|
ODA |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
302,50 |
302,50 |
1695 |
31/01/2017 |
Z1F1743F36 |
Acquuisto monitor e scanner |
Ditta DPS Informatica snc di Presello G&C |
01486330309 |
|
|
procedura MEPA |
09/03/2016 |
11/04/2016 |
2.548,54 |
2.548,54 |
1696 |
31/01/2017 |
ZD817E5796 |
Fornitura stampati |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/03/2016 |
31/03/2016 |
732,00 |
732,00 |
1697 |
31/01/2017 |
Z0D194410A |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
33801,01 |
33801,01 |
1698 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Novembre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/11/2015 |
30/11/2015 |
695,40 |
695,40 |
1699 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Dicemnbre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/12/2015 |
31/12/2015 |
862,59 |
862,59 |
1700 |
31/01/2017 |
Z301980B55 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop Soc.EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
39752,58 |
39752,58 |
1701 |
31/01/2017 |
ZC61981172 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop EMME DUE |
IT01879020517 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14415,18 |
14415,18 |
1702 |
31/01/2017 |
ZDE1980C26 |
Servizio LEA Anziani e Disabili |
Coop.EMME DUE |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
35271,15 |
35271,15 |
1703 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Settembre 2015 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/09/2015 |
30/09/2015 |
705,32 |
705,32 |
1704 |
31/01/2017 |
Z731908424 |
Formattazione ,potenziamento ram 2GB e installazione software a n° 7 computer |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/07/2016 |
25/07/2016 |
640,50 |
640,50 |
1705 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di aprile 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
2.007,11 |
2.007,11 |
1706 |
31/01/2017 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante mese di maggio 2016 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
1.884,04 |
1.884,04 |
1707 |
31/01/2017 |
ZC919A26A6 |
Acquisto sul MEPA di carta in risme emateriale di cancelleria |
|
|
DittaPARTENUFFICIO di Fenizia Antonio SRL |
04770060632 |
procedura MEPA |
01/06/2016 |
13/06/2016 |
4.037,71 |
4.037,71 |
1708 |
31/01/2017 |
ZD51893559 |
Formattazione di n°2 computer all'Ufficio Tributi e Protocollo ed intervento al Server comunale |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
14/06/2016 |
27/06/2016 |
475,80 |
475,80 |
1709 |
31/01/2017 |
ZD4042CAAB |
liquidazione alla Ditta Italia Rental Service per nolo fotocopiatrici |
Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL |
04763060961 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2016 |
30/06/2016 |
1.064,40 |
1.064,40 |
1710 |
31/01/2017 |
Z5E1A2CB29 |
Liquidazione fattura ditta Nerone per riparazione autocarro targato BH925GC e e lavori alle due autovetture in dotazione al Comando di P.M. |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/06/2016 |
27/06/2016 |
631,29 |
631,29 |
1711 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT0325861061 |
|
|
gara |
|
|
43159,48 |
43159,48 |
1712 |
31/01/2017 |
Z0A1A333FB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1713 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
2832,00 |
2832,00 |
1714 |
31/01/2017 |
ZB7175B394 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CZ463VW e lavaggio completo nΰ4 scuolabus |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
354,26 |
354,26 |
1715 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
7029,89 |
7029,89 |
1716 |
31/01/2017 |
Z6A1918E5D |
formattazione di n°2 computer all'Ufficio Tributi ,n°1 computer all'Ufficio Acquedotto e n°computer all?Ufficio Economato |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
06/07/2016 |
25/07/2016 |
439,20 |
439,20 |
1717 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
IT03258610611 |
|
|
gara |
|
|
21593,04 |
21593,04 |
1718 |
31/01/2017 |
Z041A5A3E7 |
Liquidazione fattura ditta Nerone per sostituzione alzacristallo elettrico autovettura Lancia Lybra |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
30/06/2016 |
25/07/2016 |
200,02 |
200,02 |
1719 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
|
3037,68 |
1720 |
31/01/2017 |
Z6B191A820 |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
2826,14 |
2826,14 |
1721 |
31/01/2017 |
6441867CCE |
assistenza specialistica Teano |
Consorzio Cooperative Sociali Nestore |
03258610611 |
|
|
gara |
|
|
19595,07 |
19595,07 |
1722 |
31/01/2017 |
Z7417A0814 |
n. 1 giornata di formazione |
A.P.SYSTEMS S.R.L. |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/03/2016 |
11/03/2016 |
600,00 |
600,0 |
1723 |
31/01/2017 |
Z7919E283A |
Acquisto di etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ |
Ditta Maggioli SPA |
02066400405 |
|
|
procedura MEPA |
21/06/2016 |
27/06/2016 |
536,80 |
536,80 |
1724 |
31/01/2017 |
ZD0197BCE1 |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Picali |
02866600618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
17/05/2016 |
152,39 |
152,39 |
1725 |
31/01/2017 |
ZB815AABB3 |
Servizio assistenza e riabilitazione psichiatrica |
Coop.PSICOFORM |
03545140612 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
14404,20 |
14404,20 |
1726 |
31/01/2017 |
ZCD1640F96 |
Riparazione nΰ2 computer all'Ufficio Protezionev Civile e Gabinetto del Sindaco |
Ditta S.A.T. Servizio Assistenza Tecnica di Roberto Oliva S.A.S. |
01982340612 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
11/04/2016 |
29/04/2016 |
256,20 |
256,20 |
1727 |
31/01/2017 |
Z7618DEC31 |
Lavori urgenti ai due motocicli dati in dotazione alla Polizia Locale |
Ditta MOTO DE MAIO di ernesto De Maio |
DMERST61P24Lo83D |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
07/04/2016 |
30/04/2016 |
209,99 |
209,99 |
1728 |
31/01/2017 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Gennaio 2016 |
Poste Italiane Spa |
97103880585 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
662,43 |
662,43 |
1729 |
31/01/2017 |
ZE41944124 |
Servizio socio-sanitario |
Coop.Ulisse |
02642330613 |
|
|
|
|
|
11361,00 |
11361,00 |
1730 |
31/01/2017 |
Z0118755A0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
26/04/20126 |
29/04/2016 |
398,03 |
398,03 |
1731 |
31/01/2017 |
ZCC189E55E |
Lavori urgenti all'autocarro targato BH925GC |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
26/04/20126 |
29/04/2016 |
186,95 |
186,95 |
1732 |
31/01/2017 |
Z0A1A333FB |
Liquidazione all'Agenzia Telesia S.A.S.Agente Allianz s.p.a. per pagamento premio assicurativo R.C. autocarro targato BH925GC |
TELESIA S.R.L. di DiCerbo Stefaniae Caporaso Giovanni &C. |
01223620624 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
16/06/2016 |
15/06/2017 |
894,00 |
894,00 |
1733 |
31/01/2017 |
4829177AEB |
Acquisto carburante mese di aprile 2015 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
00435970587 |
|
|
Procedura CONSIP |
01/04/2015 |
30/04/2015 |
3.936,34 |
3.936,34 |
1734 |
31/01/2017 |
Z5A1992834 |
Servizio LEA PTRI |
Coop.Angelo Azzurro |
IT03605310618 |
|
|
affidamento diretto |
|
|
5367,00 |
5367,00 |
1735 |
31/01/2017 |
Z95175F8DA |
Per canone assistenza applicativi anno 2016 -secondo trimestre |
Ditta AP Systems0 |
08543640158 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/04/2016 |
30/06/2016 |
1.509,74 |
1.509,74 |
1736 |
31/01/2017 |
Z521949459 |
Fornitura di n°2 registri e rilegature liste di leva |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/04/2016 |
19/05/2016 |
226,92 |
226,92 |
1737 |
31/01/2017 |
Z01190394B |
Rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e appalti pubblici "anno 2016 |
S.I.F.I.C. EDITRICE |
00205740426 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1738 |
31/01/2017 |
ZC01994994 |
Fornitura cartelline per L'Ufficio del Giudice di Pace |
Ditta Mincione |
MNCLGU53D22I885E |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
12/04/2016 |
19/05/2016 |
280,60 |
280,60 |
1739 |
31/01/2017 |
Z3A19F1C0D |
Pagamento premio assicurativo R.C. FIAT SEDICI targato YA488AD |
TOMIER |
03459620617 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
28/05/2016 |
27/05/2017 |
695,00 |
695,00 |
1740 |
31/01/2017 |
ZD3175B348 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione FIAT PANDA targata YA231AM |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
680,97 |
680,97 |
1741 |
31/01/2017 |
Z5916ECAF8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione autovettura FIAT PUNTO targata DH894EX |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
416,80 |
416,80 |
1742 |
31/01/2017 |
ZB61931377 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CJ274LW e dell' autocarro targato BH925 GC; |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
10/04/2016 |
27/05/2016 |
372,78 |
372,78 |
1743 |
31/01/2017 |
Z96199686B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NERONE SRL per riparazione scuolabus targato CJ274LW |
Ditta Nerone Srl |
03933590618 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
23/05/2016 |
27/05/2016 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1744 |
31/01/2017 |
Z4F18C634C |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 Acquisto materiale elettorale |
Ditta Maggioli SPA |
06188330150 |
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
29/04/2016 |
12/05/2016 |
666,12 |
666,12 |
1745 |
26/01/2017 |
Z0A1A2AEDC87 |
Riparazione strada Tranzi - Pugliano |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1875.44 |
|
1746 |
26/01/2017 |
Z3F152C79 |
Fornitura specchi parabolici |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
321.91 |
|
1747 |
26/01/2017 |
ZA51B48256 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
21299,49 |
|
1748 |
26/01/2017 |
Z0D1ACE174 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12275,01 |
|
1749 |
26/01/2017 |
Z4418F36DC |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12962,99 |
|
1750 |
26/01/2017 |
Z481826168 |
Servizio Socale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
9859,24 |
|
1751 |
26/01/2017 |
ZA2195FF1D |
Servizio Socale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5515,75 |
|
1752 |
26/01/2017 |
ZBD1827A14 |
Servizio Sociale professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
3750,00 |
|
1753 |
26/01/2017 |
Z0518F4155 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5721,18 |
|
1754 |
26/01/2017 |
Z9D196379D |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8999,98 |
|
1755 |
26/01/2017 |
Z19198D8EA |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12850,00 |
|
1756 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
7999,81 |
|
1757 |
26/01/2017 |
Z4D136F567 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
356.00 |
|
1758 |
26/01/2017 |
ZAB1669851 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
236.50 |
|
1759 |
26/01/2017 |
Z9B1BF38F4 |
Servizio Sociale professionale |
Asssitenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
18125,00 |
|
1760 |
26/01/2017 |
Z2E10A595F |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: 039949906616 MECA |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1009.34 |
|
1761 |
26/01/2017 |
Z141A88D73 |
servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
2150,00 |
|
1762 |
26/01/2017 |
ZAB1669851 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
1763 |
26/01/2017 |
Z491A39657 |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
858.00 |
|
1764 |
26/01/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
627.90 |
|
1765 |
26/01/2017 |
Z6B1AED74C |
Fornitura ipoclorito di sodio |
C.F.: CST RTR 80A01 F839X Artubi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
507.00 |
|
1766 |
26/01/2017 |
ZB01939F13 |
Riparazione fogna S. Marco |
C.F.: 02623830615 Edil Garden srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5418.03 |
|
1767 |
26/01/2017 |
Z19149C628 |
Riparazione fogna localitΰ Pescara |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2926.48 |
|
1768 |
26/01/2017 |
ZD917CB91E |
Sostituzione piano viabile via Pioppeto |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4790.98 |
|
1769 |
26/01/2017 |
ZED16B3EBF |
Pulizia cunetta Casafredda |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2332.76 |
|
1770 |
26/01/2017 |
Z031AE97F8 |
Riparazione fogna Cappelle e Tranzi |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2363.40 |
|
1771 |
26/01/2017 |
ZCA19EA502 |
Potatura albero di platano |
C.F.: GTA FNN 63S01L083A |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
300.00 |
|
1772 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
91458,37 |
1773 |
26/01/2017 |
Z32156B60E |
Riparazione corpo filtropressa |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
950,00 |
|
1774 |
26/01/2017 |
ZD4162F137 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
350.07 |
|
1775 |
26/01/2017 |
ZA2195FF1D |
det.461/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5515,75 |
|
1776 |
26/01/2017 |
Z6221C81229 |
det.1414/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8175,00 |
|
1777 |
26/01/2017 |
ZCA1C73B09 |
1412/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5300,00 |
|
1778 |
26/01/2017 |
Z9B1BF38F4 |
det.1335/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
18125,00 |
|
1779 |
26/01/2017 |
ZA51B48256 |
det.1102/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
21299,49 |
|
1780 |
26/01/2017 |
Z4F1a90F16 |
servizio Sociale professionale |
asssistenti sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
1000,00 |
|
1781 |
26/01/2017 |
ZBD1827A14 |
det.76/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
3750,00 |
|
1782 |
26/01/2017 |
ZCA1C73B09 |
Servizio Sociale Professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5300,00 |
|
1783 |
26/01/2017 |
Z0518F4155 |
det 309/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
5721,18 |
|
1784 |
26/01/2017 |
Z481826168 |
det.103/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
9859,24 |
|
1785 |
26/01/2017 |
Z4418F36DC |
determina 307/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12962,99 |
|
1786 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
determina n.896 del 3/08/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
7999,81 |
|
1787 |
26/01/2017 |
Z4F1A90F16 |
determina n.1099 del 3/10/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
1000,00 |
|
1788 |
26/01/2017 |
Z19198D8EA |
538 del 13/05/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12850,00 |
|
1789 |
26/01/2017 |
Z141A88D73 |
888 del 3/08/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
2150 |
|
1790 |
26/01/2017 |
Z1D161R38E |
Pulizia cunetta Casafredda |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
3681.78 |
|
1791 |
26/01/2017 |
Z0D1ACE174 |
det.900 /2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
12275 |
|
1792 |
26/01/2017 |
Z9D196379D |
639 del 07/06/2016 |
Servizio Sociale Professionale |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
899,98 |
|
1793 |
26/01/2017 |
ZE812A4E88 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02651330611 |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1190.94 |
|
1794 |
26/01/2017 |
Z18122831A |
Fornitura materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
599.99 |
|
1795 |
26/01/2017 |
Z9D12A4DED |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
408.00 |
|
1796 |
26/01/2017 |
Z9115A8B9E |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1264.68 |
|
1797 |
26/01/2017 |
Z5B165E4E6 |
Adeguamento edificio scolastico Pugliano |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
1803.00 |
|
1798 |
26/01/2017 |
Z621C81229 |
Servizio Sociale professionale |
Assistenti Sociali |
|
|
|
avviso pubblico |
|
|
8175,00 |
|
1799 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
|
1800 |
26/01/2017 |
61408261ED |
Assistenza Anziani non autosufficienti non in ADI |
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore |
|
|
|
offerta economicamente piω vantaggiosa |
|
|
611.097,80 |
|
1801 |
26/01/2017 |
Z9C17CBB958 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2223.80 |
|
1802 |
25/01/2017 |
ZC71AD0FAA |
Riparazione stazione di sollevamento Casale via Casa de Tora |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1249.79 |
|
1803 |
25/01/2017 |
ZZAIB0B6E0 |
Riparazione fogna via N. Gigli |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3994.57 |
|
1804 |
25/01/2017 |
X7BOFEF59F |
Riparazione fogna Pugliano via Chiesa |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1067.88 |
|
1805 |
25/01/2017 |
ZC31A81FBE |
Interventi su strade comunali |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2995.39 |
|
1806 |
25/01/2017 |
Z5117B4B06 |
Sistemazione Area Parcheggio |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3172.00 |
|
1807 |
25/01/2017 |
Z161AE8785 |
Riparazione fogna Pugliano via Casa Gigli |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1270.57 |
|
1808 |
25/01/2017 |
ZC619027CC |
Sistemazione colonna fecale Case Parcheggio |
C.F.: NDR LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2104.00 |
|
1809 |
25/01/2017 |
Z1412646CE |
Riparazione fogna Casa Licciardi |
C.F.: 03655580615 Chece Paolo |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1256.04 |
|
1810 |
25/01/2017 |
Z5719F2ABB |
Riparazione strada Dragoni |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2806.00 |
|
1811 |
25/01/2017 |
Z041857EDA |
Riparazione fogna Cipriani |
C.F.: NPL MTA 69C29 L083O Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3450.00 |
|
1812 |
25/01/2017 |
ZE317DBEA8 |
Sistemazione vialetti cimitero S. Marco |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4233.45 |
|
1813 |
25/01/2017 |
Z0A162F1AD |
Riparazione grondaia ex macello comunale |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
657.00 |
|
1814 |
25/01/2017 |
Z7F1890994 |
Sistemazione strada S. Marco - S. Giuliano |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2052.96 |
|
1815 |
25/01/2017 |
Z3D17DE05A |
Posa in opera di fontanino pubblico |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
812.61 |
|
1816 |
20/01/2017 |
Z7019F7B01 |
determina n.1153/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
4623,37 |
|
1817 |
20/01/2017 |
ZB917AEC7F |
determina n. 819/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
5183,26 |
|
1818 |
20/01/2017 |
Z7019F7B01 |
determina n. 1324/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
5823,95 |
|
1819 |
17/01/2017 |
Z461CCC96A |
verifica adeguatezza alla norma sismica edificio scolastico Garibaldi |
Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
affidamento diretto |
1/1/2017 |
31/5/2017 |
15156,65 |
15156,65 |
1820 |
16/01/2017 |
6837914922 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI |
coop. La Gioiosa in Ati con coop. Esculapio e Domi Group |
|
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
214.798,60 oltre IVA |
|
1821 |
05/01/2017 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
1822 |
03/01/2017 |
ZD21A95A98 |
Riparazione condotte idriche Viale Italia, S. Reparata e via S. Urbano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4241.21 |
|
1823 |
03/01/2017 |
Z2C1B91D95 |
Sostituzione tratto di condotta idrica Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
10318.37 |
|
1824 |
03/01/2017 |
ZEC16C3B70 |
Riparazione serbatoio idrico Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5742.00 |
|
1825 |
03/01/2017 |
Z641AD0F74 |
Sistemazione apparecchiature elettriche S. Antonio, Fontanelle e Pugliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2483.47 |
|
1826 |
03/01/2017 |
ZE719C7136 |
Riparazione motore n°3 e quadro elettrico primo sollevamento |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5427.00 |
|
1827 |
03/01/2017 |
Z7417EBF09 |
Sostituzione condotta idrica fraz. Pugliano via Casa Caparco |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6534.00 |
|
1828 |
03/01/2017 |
ZC5191829D |
Riparazione impianto P.I. Viale Ferrovia e via Gradavola |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1458.00 |
|
1829 |
03/01/2017 |
ZBB18CEF33 |
Riparazione condotta idrica Tavola - Casafredda |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4032.00 |
|
1830 |
03/01/2017 |
Z5E18CEFA0 |
Sistemazione impianti P.I. Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1170.00 |
|
1831 |
03/01/2017 |
Z2018E671A |
Riparazione impianti P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1395.00 |
|
1832 |
03/01/2017 |
Z9218CEFEA |
Riparazione impianto P.I. via Abenavolo |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
675.00 |
|
1833 |
03/01/2017 |
Z39189B9D3 |
Sostituzione pneumatici FIAT Panda 4x4 |
C.F.: SPS NNR 67D14 L155B Sposito A. Raffaele |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
147.54 |
|
1834 |
03/01/2017 |
ZF91834971 |
Ripristino funzionalitΰ sorgente Tavola |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2840.00 |
|
1835 |
03/01/2017 |
Z6B1880835 |
Ricerca perdita e riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2070.00 |
|
1836 |
03/01/2017 |
ZF41834A0E |
Sostituzione tratto condotta idrica via Molara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1237.50 |
|
1837 |
03/01/2017 |
Z09195D7D6 |
Cambio lampade Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
1838 |
03/01/2017 |
Z0A17EA75E |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4734.00 |
|
1839 |
03/01/2017 |
Z8E17C6918 |
Riparazione autoveicolo FIAT Panda 4x4 |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1198.00 |
|
1840 |
03/01/2017 |
Z7F17EA68C |
Riparazione condotta idrica Versano |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3096.00 |
|
1841 |
03/01/2017 |
Z5517EA6FE |
Riparazione pompa di spinta S. Reparata |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
945.00 |
|
1842 |
03/01/2017 |
Z6817EA736 |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1080.00 |
|
1843 |
03/01/2017 |
Z2717EA852 |
Riparazione condotte idriche Pugliano e Fontanelle |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1788.90 |
|
1844 |
03/01/2017 |
ZCC1790376 |
Sistemazione marciapiedi O.S. n°105/2015 |
C.F.: 02623830615 Edil Garden srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
14500.00 |
|
1845 |
03/01/2017 |
Z2517EA7C8 |
Riparazione condotte idriche Casafredda, S. Giuliano e Casi |
C.F.: 95010210615 Edil Teano sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1125.00 |
|
1846 |
03/01/2017 |
ZCB1675B3B |
Riparazione gruppo elettrogeno e FIAT Panda 4x4 |
C.F.: LCC MRA 61P10 L083B Licciardi Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1034.10 |
|
1847 |
03/01/2017 |
Z03179A111 |
Manutenzione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
927.00 |
|
1848 |
03/01/2017 |
Z9E16B75EE |
Chiusura e regolazione acquedotto Pugliano |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5400.00 |
|
1849 |
03/01/2017 |
Z5417C6B1C |
Sostituzione pompa di spinta Casamostra |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5814.00 |
|
1850 |
03/01/2017 |
ZFA12A74B8 |
Sistemazione padiglioni loculi 1° SAL |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
35524.99 |
|
1851 |
03/01/2017 |
Z7517EA6CB |
Riparazione apparecchiature elettriche acquedotto |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
513.00 |
|
1852 |
03/01/2017 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali l.ne periodo nov/dic 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
1853 |
03/01/2017 |
Z621A1ADF1 |
Fornitura e posa in opera 2 sonde e 2 relθ per cassa d'aria 1° e 2° sollevamento |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2068.83 |
|
1854 |
03/01/2017 |
Z141B91CFF |
Riparazione condotte idriche Carbonara e Taverna Zarone |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6864.21 |
|
1855 |
03/01/2017 |
Z701B91C4D |
eliminazione ostruzioni da calcare frazione Pugliano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
18034.13 |
|
1856 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo settembre / ottobre 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
1857 |
03/01/2017 |
Z691BB0C7E |
Riparazione condotte idriche Carbonara, Casale, Molara e Casi |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2465.96 |
|
1858 |
03/01/2017 |
ZAD1B637D2 |
Riparazione impianti P.I. loc. S. Antonio, Viale Ferrovia e S. Giuliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
896.00 |
|
1859 |
03/01/2017 |
Z74199E885 |
Sostituzione tratto condotta idrica Fontanelle |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
10455.00 |
|
1860 |
03/01/2017 |
Z451AA7A1B |
Cambio lampade e armature in Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3663.77 |
|
1861 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo luglio / agosto 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
1862 |
03/01/2017 |
ZC61A95A4D |
Riparazione condotta idrica Borgonuovo e loc. S. Antonio |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2562.06 |
|
1863 |
03/01/2017 |
ZBC1A1ADB0 |
Manutenzione straordinaria 1° e 2° sollevamento |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2130.63 |
|
1864 |
03/01/2017 |
Z7818808C5 |
Fornitura elettropompa campo sportivo e ricerca perdita Centro Storico Teano |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1256.40 |
|
1865 |
03/01/2017 |
Z9119E0293 |
Riparazione condotte idriche Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2610.00 |
|
1866 |
03/01/2017 |
Z601987956 |
Sostituzione n°2 quadri elettrici S. Reparata |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4050.00 |
|
1867 |
03/01/2017 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo ottobre, novembre e dicembre 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
8600.00 |
|
1868 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali l.ne periodo marzo/aprile 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
1869 |
03/01/2017 |
Z1917C69EA |
Sostituzione lampioni Carbonara e Casale |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2025.00 |
|
1870 |
03/01/2017 |
Z2619C6273 |
Riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1314.00 |
|
1871 |
03/01/2017 |
Z53198C445 |
Riparazione motore pompa n°2 S. Giulianeta e sostituzione saracinesche e valvole S. Reparata |
C.F.: 03865330611 D.M. Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4410.00 |
|
1872 |
03/01/2017 |
Z1019FA0DC |
Riparazione impianto P.I. via Abenavolo, Teano Scalo e Maiorisi |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E Elettrocasa |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1287.00 |
|
1873 |
03/01/2017 |
Z6C1A56F89 |
Riparazione condotte idriche Piazza Unitΰ d'Italia, ecc. |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1509.38 |
|
1874 |
03/01/2017 |
Z0517EA8F6 |
Installazione compressore primo sollevamento |
C.F.: 02293910614 Autofficina Ventriglia |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6111.00 |
|
1875 |
03/01/2017 |
ZDC1A42002 |
Completamento e sistemazione apparecchiature idrauliche 1° sollevamento |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3902.00 |
|
1876 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo gennaio, febbraio e marzo 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
13963.94 |
|
1877 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo maggio / giugno 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4125.95 |
|
1878 |
03/01/2017 |
Z8F17C6A58 |
Servizi cimiteriali espletamento operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, periodo aprile, maggio e giugno 2016 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
11600.00 |
|
1879 |
03/01/2017 |
ZC119E02C4 |
Riparazione e sostituzione di alcune tubazioni e guarnizioni al 1° e 2° sollevamento |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4014.00 |
|
1880 |
03/01/2017 |
Z171A0F6F8 |
Riparazione condotta idrica Viale Italia c/o prop. De Masi - Barra |
C.F.: 03822200618 adm Impianti sas |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1051.20 |
|
1881 |
03/01/2017 |
Z9A15B8133 |
Riparazione apparecchiature idrauliche primo sollevamento |
C.F.: MST NTN 61C24 L083T Mastrati Antonio |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2070.00 |
|
1882 |
30/12/2016 |
Z1E19B239A |
Incarico assistenza tecnico scientifica |
Dr Raimondi Danilo |
RMNDNL85B07L083M |
Capys Archeologia, Raimondi Danilo |
SRLRSR74R51F839F; RMNDNL85B07L083M |
Procedura negoziata |
|
|
|
|
1883 |
30/12/2016 |
Z9B12C5DDC |
incarico per redazione progetto restyling palestra |
Arch. Diana Antonio |
DNI NTN 81M08 L083H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
5000,00 |
|
1884 |
22/12/2016 |
zbc1b98cf8 |
Stampati Elettorali |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
710,65 |
|
1885 |
22/12/2016 |
Z1C1B4BB89 |
acquisto carta igienica e sapone per le mani |
Ditta Manno |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
796,66 |
|
1886 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a.mese di settembre 2016a |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
565,47 |
|
1887 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di giugno 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
758,14 |
|
1888 |
07/12/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a.a mese di aprile 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
760,20 |
|
1889 |
07/12/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di agosto 2016 |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
578,46 |
|
1890 |
28/11/2016 |
ZC7154DB78 |
n. 1 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
280,00 |
|
1891 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Maggio 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
654,89 |
|
1892 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di Marzo 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.099,37 |
|
1893 |
28/11/2016 |
ZB1146A8D3 |
Ente Poste s.p.a. mese di febbraio 2016 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
612,57 |
|
1894 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
giornate di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
420,00 |
|
1895 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
n. 2 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
800,00 |
|
1896 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
n. 1 giornata di formazione |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
150,00 |
|
1897 |
28/11/2016 |
Z6B133FDC8 |
liquidazione fattura AP Systems |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
120,00 |
|
1898 |
18/11/2016 |
|
determina di impegno N.1532 del 31/12/2015 |
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
1899 |
18/11/2016 |
Z96172EDA6 |
Det. n.1412 del 14 /12/2015 |
Mastrati Paride |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
1900 |
18/11/2016 |
|
Det .di impegno per il Festival Teano Jazz N.1550 del 31/12/2015 |
Associazione Teano Musica ed Oltre |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.200,00 |
|
1901 |
18/11/2016 |
|
determina di liquidazione N.374 del 08/04/ 2016 |
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
244,00 |
|
1902 |
18/11/2016 |
ZB01547232 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ed Incarico Det.1116 del 21/10/2015 |
Gianpaolo Passaretti |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.200,00 |
|
1903 |
18/11/2016 |
ZB01547232 |
determina N.636 del 6/06/2016 |
Gianpaolo Passaretti |
|
|
|
incarico diretto/operatore artigianale occasionale |
|
|
800,00 saldo dei lavori -per inizio lavori al Sig.Passaretti il Comune anticipava la somma di 400,00 |
|
1904 |
18/11/2016 |
|
Determina di impegno e Liquidazione per acquisto cimeli garibaldini det.N.1531 del 31/12/ 2015 |
Associazione Pro-Loco Teano e Borghi |
|
|
|
Affidamento diretto |
|
|
2.500,00 |
|
1905 |
17/11/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
2.180,48 |
|
1906 |
17/11/2016 |
ZC41B64DD |
fornitura registro stato civile anno 2017 |
Ditta Maggioli |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
791,5o |
|
1907 |
07/11/2016 |
Z5C1BAD8F2 |
acquisto toner compatibili |
Ditta BMS srl. |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
608,78 |
|
1908 |
04/11/2016 |
|
REINTEGRO CONTO CREDITO POSTA EASY BASIC N. 30071114-0005 |
ENTE POSTE S.P.A. |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
|
|
1909 |
31/10/2016 |
Z641B3867C |
riparazione computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
302,56 |
|
1910 |
27/10/2016 |
Z881B32E24 |
det. n. 1195 del 27/10/2016 |
Officina Ventriglia |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
113,32 |
|
1911 |
26/10/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza applicativiaa |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.509,74 |
|
1912 |
26/10/2016 |
Z571B91E63 |
riparazione scuolabus comunali |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
|
|
|
750,37 |
|
1913 |
26/10/2016 |
ZA31AF56A |
revisione periodica autovetture comunali |
Officina Ventriglia |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
133,76 |
|
1914 |
21/10/2016 |
Z041A5A3E7 |
riparazione autovettura fiat punto targata DH 894EXa |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
276,64 |
|
1915 |
19/10/2016 |
Z621b54AEC |
fornitura cartoncini per tenuta schedario utenti occupazione suolo pubblico |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
48,80 |
|
1916 |
06/10/2016 |
Z991B22CF0 |
sostituzione pneumatici autovettura Fiat Panda targata YA231AM |
ditta Melese Nicola |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
320,00 |
|
1917 |
06/10/2016 |
ZDA1B2BAFA |
riparazione e lavaggio scuolabus comunali |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
747,44 |
|
1918 |
28/09/2016 |
Z691B07193 |
Acquisto foglio registro provvisiorio unioni civili |
Ditta Maggioli |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
217,59 |
|
1919 |
27/09/2016 |
Z5B1B46591 |
assicurazione rca n. 2 motocicli ; |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
450,00 |
|
1920 |
27/09/2016 |
Z31B465DD |
Assicurazione RCA fiat punto targata DH 894 EX; |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
606,00 |
|
1921 |
21/09/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.582,84 |
|
1922 |
21/09/2016 |
Z731AFA07D |
fornitura materiale antinfortunistico |
F.lli Oliva |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
384,30 |
|
1923 |
21/09/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
1924 |
01/09/2016 |
Z7019F7B01 |
determina n.958 del 30/08/2016 |
Repas Lunch Coupon |
|
|
|
|
|
|
5287,15 |
|
1925 |
01/09/2016 |
ZF81A63AF8 |
Acquisto toner compatibili |
Grafica Isernina |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.290,41 |
|
1926 |
30/08/2016 |
Z641A57248 |
acquisto stampati e rilegatura registri |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
761,28 |
|
1927 |
30/08/2016 |
ZF61AA18B4 |
regiistrazioneon-line dei contratti pubblici dell'Ente |
Ditta SAU |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.708,00 |
|
1928 |
23/08/2016 |
ZB017154F0 |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
1.878,06 |
|
1929 |
11/08/2016 |
ZB71A8B380 |
lavori urgenti ed indifferibili di ripristino servizi igienici UdP ed altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria atti alla igienicitΰ e solubritΰ dei locali |
Coop.Continuos WorK |
|
|
|
incarico diretto |
|
|
3660 |
|
1930 |
11/08/2016 |
ZB81A7C875 |
fornitura n.6 condizionatori occorenti all'UdP |
FARIM servizi manutenzione srl |
|
|
|
affidamento a seguito dell'art 36 ,comma 2 d.lgs |
|
|
6971,43 |
|
1931 |
29/07/2016 |
Z6A1918E5D |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
439,20 |
|
1932 |
29/07/2016 |
Z041A5A3E7 |
sostituzione alzacristallo elettrico porta post. sx autovettura lancia lybra |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
200,02 |
|
1933 |
29/07/2016 |
Z4D1AC9494 |
Polizza assicutativo R.C. FIAT PANDA Targata YA231AM |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
579;00 |
|
1934 |
29/07/2016 |
ZEC1A44B8A |
Fornitura n°2 registri |
Ditta Mincione |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
207,40 |
|
1935 |
29/07/2016 |
ZB017154fo |
Acquisto carburante |
Q.8 Petroleum s.p.a. |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.371,38 |
|
1936 |
29/07/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza applicativi |
AP Systems |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
1.509,74 |
|
1937 |
29/07/2016 |
Z731908424 |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
640,50 |
|
1938 |
29/07/2016 |
ZAF1AC9485 |
polizza assicurativo Lancia Lybra targata CP721VX |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
518,00 |
|
1939 |
04/07/2016 |
Z20189735B |
Liquidazione Associazione I Liberi per lo Spettacolo teatrale dato in occasione della festa delle donne il 6 Marzo 2016 |
Associazione I Liberi |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
300,00 |
|
1940 |
04/07/2016 |
|
Integrazione determina nr.69 del 29/12/2015 |
Forum Giovani |
|
|
|
|
|
|
550,00 |
|
1941 |
04/07/2016 |
|
|
Associazione Mille Scopi +1 |
|
|
|
|
|
|
250,00 |
|
1942 |
04/07/2016 |
Z881975CFF |
determina di liquidazione per la stampa di N.45 Locandine per pubblicizzare il Progetto /Programma Nati per Leggere anno 2016 |
Ditta Grafiche Mincione |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
43,47 |
|
1943 |
04/07/2016 |
Z7417B9917 |
Impegno di spesa de incarico per Progetto "Carta Giovani" |
Forum Giovani |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
300,00 |
|
1944 |
27/06/2016 |
Zd51893559 |
formattazionen°2 Computer |
Ditta SAT |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
475,80 |
|
1945 |
27/06/2016 |
Z7919E283A |
Acquisto etichette e supporti adesivi per carte di identitΰ |
Ditta Maggioli |
|
|
|
procedura MEPA |
|
|
536,80 |
|
1946 |
27/06/2016 |
Z5E1A2CB29 |
riparazione autocarro targato BH925GC |
Ditta Nerone SRL |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
631,29 |
|
1947 |
27/06/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo Fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Contratto CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
1948 |
15/06/2016 |
Z5B156920B |
Determina di liquidazione n°126 del 15/02/2016 |
Ditta Intergrafica di Antonio Broccoli per la stampa di materiale pubblicitario, per progetto donazione organi |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
300.00 |
|
1949 |
15/06/2016 |
|
Determina n°1468 del 21/12/2015 di approvazione programma incontro con l'Autore anno 2015/2016 |
Approvazione programma incontro con l'Autore anno2015/2016 incarichi alle case editrici per la fornitura dei testi per la fornitura del programma |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
440.00 |
|
1950 |
15/06/2016 |
|
Determina n°1549 del 31/12/2015 Impegno di spesa Adesione Rete Eurodesk |
Forum Giovanile - Impegno spesa Adesione rete Nazionale Eurodesk |
|
|
|
|
|
|
2.500 |
|
1951 |
13/06/2016 |
ZB017154F0 |
DET N. 670 DEL 13/06/2016 |
Q.8 PETROLEUM |
|
|
|
CONVENZIONE |
|
|
1554,30 |
|
1952 |
13/06/2016 |
ZC919A26A6 |
DET N. 671 DEL 13/06/2016 |
PARTENUFFICIO |
|
|
|
MERCATO ELETTRONICO |
|
|
3309,60 |
|
1953 |
09/06/2016 |
Z0A1A333FB |
polizza assicurazione RCA autocarro targato BH925GC;a |
Telesia Unipol Assicurazioni |
|
|
|
articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. |
|
|
894,00 |
|
1954 |
31/05/2016 |
Z14171EE01 |
Riparazione scuolabus targato EZ860MK |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
398,03 |
|
1955 |
31/05/2016 |
Z5916ECAF8 |
Riparazione FIAT PUNTO targata DH894EX |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
416,80 |
|
1956 |
31/05/2016 |
Z12185DEC4 |
riparazione automezzi comunali |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
2.781,88 |
|
1957 |
31/05/2016 |
ZB1931377 |
Riparazione scuolabus e autocarro |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
372,78 |
|
1958 |
31/05/2016 |
Z96199686B |
Riparazione scuolabus |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.100,00 |
|
1959 |
31/05/2016 |
ZB715B394 |
Riparazione scuolabus targato CZ463VW e lavaggio Completo n°4 scuolabus |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
354,26 |
|
1960 |
31/05/2016 |
ZD3175B348 |
Riparazione FIAT Panda targata YA231AM |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
680,97 |
|
1961 |
26/05/2016 |
Z3A19F1CoD |
Premio Assicurativo Fiat Sedici |
Tomier UNIPOL |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
695,00 |
|
1962 |
23/05/2016 |
ZC01994994 |
Fornitura cartelline |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
280,60 |
|
1963 |
19/05/2016 |
Z01190394B |
abbonamento Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; |
S.I.F.I.C. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.290,00 |
|
1964 |
19/05/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza Applicativi |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.509,74 |
|
1965 |
19/05/2016 |
Z521949459 |
fornitura stampati |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
226,92 |
|
1966 |
19/05/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
2.007,11 |
|
1967 |
18/05/2016 |
ZD017BCE1 |
Fornitura materiale vario per i seggi elettorali |
Ditta Picali SRL |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
152,39 |
|
1968 |
13/05/2016 |
ZDF18CF10F |
Intervento tecnico ai computer |
Ditta SAT |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
505,08 |
|
1969 |
13/05/2016 |
Z4F18C634C |
materiale elettorale |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
666,12 |
|
1970 |
13/05/2016 |
4829177AEB |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
3.935,34 |
|
1971 |
11/05/2016 |
ZB917AEC7F |
determina n. 305 del 31/03/2016 |
Repas Lunch Coupon s.r.l. |
|
|
|
|
|
|
6049,06 |
|
1972 |
02/05/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
1.882,95 |
|
1973 |
02/05/2016 |
ZO118755AO |
riparazione automezzi comunali |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
398,03 |
|
1974 |
02/05/2016 |
Z7618DEC31 |
riparazione motocicli |
Ditta De Maio Moto |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
209,99 |
|
1975 |
02/05/2016 |
Z3918E9028 |
Formattazione e salvataggio dati |
Ditta Promedia |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
218,97 |
|
1976 |
02/05/2016 |
ZD4042CAAB |
Nolo fotocopiatrici |
Italia Rental Service |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
1.064,40 |
|
1977 |
02/05/2016 |
ZCD1640F96 |
Riparazione computer |
SAT srl |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
256,00 |
|
1978 |
02/05/2016 |
ZD51893559 |
Formattazione computer |
SAT srl |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
244,00 |
|
1979 |
02/05/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
662,43 |
|
1980 |
02/05/2016 |
BH925GC |
Riparazione autocarro |
Ditta Nerone s.r.l. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
186,95 |
|
1981 |
20/04/2016 |
Z1C1402AF8 |
Acquisto materialie lettorale |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
314,91 |
|
1982 |
20/04/2016 |
ZB017154FO |
Fornitura carburante |
Q,8 Petroleum |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
1.403,32 |
|
1983 |
20/04/2016 |
Z95175F8DA |
Assistenza Applicativi |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.509,74 |
|
1984 |
20/04/2016 |
Z1F1743F36 |
Acquisto materiale informatico |
DPS Informatica snc di Presello G.&C. |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
2.548,54 |
|
1985 |
20/04/2016 |
ZEB158D12C |
Conservazione digitale dei contratti pubblici dell'Ente |
UNIMATICA |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
302,50 |
|
1986 |
20/04/2016 |
Z7417A814 |
Giornate di formazione |
A,P Systems |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
600,00 |
|
1987 |
20/04/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
862,59 |
|
1988 |
20/04/2016 |
ZB1146AD3 |
Ente Poste s.p.a. |
ENTE POSTE s.p.a. |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
695,40 |
|
1989 |
20/04/2016 |
ZD817E5796 |
fornitura stampati |
Ditta Mincione |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
732,00 |
|
1990 |
19/04/2016 |
Z480CEC089 |
Abbonamento "Leggi D'Italia Professionale" on -line |
Wolters Kluwer Italia S.r.l |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
1.310,41 |
|
1991 |
19/04/2016 |
Z481788C8B |
Acquisto etichette e di un timbro a secco |
Ditta Maggioli |
|
|
|
Art.125 d.lgs 163/2006 |
|
|
902,19 |
|
1992 |
15/04/2016 |
Z251743EDE |
Fornitura Computer e Monitor |
Converge s.p.a. |
|
|
|
Procedura CONSIP |
|
|
5.343,60 |
|
1993 |
15/04/2016 |
Z1D1849F28 |
Fornitura toner compatibili |
Grafica Isernina |
|
|
|
Procedura MEPA |
|
|
886,39 |
|
1994 |
23/02/2016 |
ZB017154F0 |
FONITURA CARBURANTE |
Q8 PETROLEUM |
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
|
|
2.016,74 |
|
1995 |
23/02/2016 |
Zb1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
705,32 |
|
1996 |
23/02/2016 |
ZB 1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
665,53 |
|
1997 |
23/02/2016 |
Z801737CCO |
fornitura modulistica varia |
DITTA MINCIONE |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
97,60 |
|
1998 |
16/02/2016 |
ZB 1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.514,12 |
|
1999 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa ed assegnazione budget all'Economo Comunale per piccole spese per progetto Det.486 del 7/5/15 |
Forum Giovani |
|
|
|
Progetto |
|
|
230,00 |
|
2000 |
22/01/2016 |
ZE612954F4 |
Determina di liquidazione N°1101 del 16/10/2015 |
Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico diretto liquidazione |
|
|
605,03 |
|
2001 |
22/01/2016 |
ZB414A2FAA |
LiquidazioneBersaglieri sezione di Teano |
Associazione Bersaglieri sezione di Teano |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
1.500,00 |
|
2002 |
22/01/2016 |
Z3F12F1B97 |
Liquidazione-Det.N.172 del 26/2/2015 |
Ditta Ital Music di Sorvillo Gian Carlo Domenico |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
500,00 |
|
2003 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa determina n°1510 del 31/12/2015 |
Feroce Roberto- Adesione Progetto United Factories 2015 |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
3000,00 |
|
2004 |
22/01/2016 |
Z791236739 |
Liquidazione-Det.N.483 del 7/5/2015 |
Mediaset TV- Adesione Ricette all'Italiana |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
2.000,00 |
|
2005 |
22/01/2016 |
ZOB13A31C2 |
Determina di liquidazione N°484 del 7/5/2015 |
Chiappinelli Angela |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
270,00 |
|
2006 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa ed incarico Det.N°573 del 25/5/2015 |
Ditta Tramnti di Troiano Roberta-stampa manifesti |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
150,00 |
|
2007 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesaed incarico det.N°808 del 28/08/2015 |
Ditta Termoidraulica di Mastrati Paride |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
270,00 |
|
2008 |
22/01/2016 |
|
Determina di impegno ed incarico N°470 del 7/5/2015 |
Ditta Tramnti di Troiano Roberta-stampa manifesti |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
30,00 |
|
2009 |
22/01/2016 |
ZE014C7723 |
Liquidazione det.N°801 del 28/08/2015 |
Associazione "Muzac" Scuola popolare di musica |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
550,00 |
|
2010 |
22/01/2016 |
|
Determina di impegno ed incarico N°507 dell' 8 Mag.2015 |
Ditta Tramnt idi Troiano Roberta |
|
|
|
Affidamento diretto -Concorso Teano in fiore II ed.2015 |
|
|
100,00 |
|
2011 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa det.899 del 9/9/2015 |
Comitato Festeggiamenti Santo Patrono |
|
|
|
Patrocinio donazione modale |
|
|
1500,00 |
|
2012 |
22/01/2016 |
|
Liquidazione Saldo ditta Titerno .Det.N°816 del 3/9/2015 |
Ditta Titerno -Villagio del Gusto 2009 |
|
|
|
affidamento diretto |
|
|
920,00 |
|
2013 |
22/01/2016 |
ZE612954F4 |
determina n.1510 del 31/12/2014 |
Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico diretto-Impegno ed incarico |
|
|
605,03 |
|
2014 |
22/01/2016 |
|
impegno di spesa determina n°839 del 31/8/2015 |
Pro-loco Teano e Borghi |
|
|
|
Rimborso Spese |
|
|
200,00 |
|
2015 |
15/01/2016 |
Z8612CB071 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene intervento di manutenzione apparecchiature elettriche |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.858,00 |
|
2016 |
15/01/2016 |
Z4C17E03C5 |
Incarico valutazione quadri elettrici |
Ing. Imparato Gianpiero cf MPRGPR65H28D708I |
|
|
|
Incarico diretto |
|
|
12.000,00 |
|
2017 |
15/01/2016 |
ZDC16D8B59 |
Incarico progettazione, RSP, RSE e d.l. fogna fraz. Pugliano |
Societΰ ingegneria INNOVUS |
04014770616 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
7.600,00 |
|
2018 |
15/01/2016 |
ZD216BDB35 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene novembre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2019 |
15/01/2016 |
ZD5138CF59 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene marzo 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2020 |
15/01/2016 |
Z0E16BEDF |
Incarico progettazione, RSP, RSE e d.l. fogna via rio Persico |
Societΰ ingegneria INNOVUS |
04014770616 |
|
|
Procedura negoziata |
|
|
2700,00 |
|
2021 |
15/01/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
15/01/2016 |
Z1D152DDE3 |
Nomina componente commissione gara |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500 |
|
2023 |
15/01/2016 |
Z62138CEBF |
Gestione depuratore localitΰ Pastene febbraio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2024 |
15/01/2016 |
ZBC147E299 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene aprile 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2025 |
15/01/2016 |
Z1E1645031 |
Incarico per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche |
C.C.P. Controllo Collaudi Prospezioni N |
TLCML77P50L083E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.800,00 |
|
2026 |
15/01/2016 |
ZB015CBCC2 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene settembre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2027 |
15/01/2016 |
Z0B12CAF5 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene gennaio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2028 |
15/01/2016 |
Z5716419FI |
Gestione depuratore localitΰ Pastene ottobre 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2029 |
15/01/2016 |
Z091463BD0 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene maggio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2030 |
15/01/2016 |
Z7315F8501 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene agosto 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2031 |
15/01/2016 |
Z661526656 |
Gestione depuratore localitΰ Pastene luglio 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2032 |
15/01/2016 |
ZA3145685C |
Gestione depuratore localitΰ Pastene giugno 2015 |
C.F.: 00293120614 SO.T.ECO. |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.502,01 |
|
2033 |
15/01/2016 |
Z05169EBB9 |
Incarico assistenza informatica |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
250,00 |
250 |
2034 |
13/01/2016 |
Z9E125DED0 |
Messa in sicurezza fabbricato De Pari |
C.F.: 95010210615 Edil Teano |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
7.354,86 |
|
2035 |
13/01/2016 |
Z131432B31 |
Riparazione condotta fognaria prima Macchina |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.051,76 |
|
2036 |
13/01/2016 |
Z1014C6164 |
Sostituzione quadro elettrico S. Reparata e Versano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.280,82 |
|
2037 |
13/01/2016 |
ZAC15CB775 |
Completamento lavori scuola S. Reparata |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
976,00 |
|
2038 |
13/01/2016 |
Z5E16B8313 |
Potature piante viale Cimitero |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.700,00 |
|
2039 |
13/01/2016 |
Z2312269A2 |
Riparazione condotta di scarico depuratore |
C.F.: ZZI DVD 64M26 L083I Izzo Davide |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
521,55 |
|
2040 |
13/01/2016 |
Z3F0D10565 |
Riparazione condotta fognaria Fontanelle |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
996,16 |
|
2041 |
13/01/2016 |
Z0F149A8FD |
Sistemazione aula plesso S. Reparata |
C.F.: DFS DNT 54R01 L083O De Fusco Dante |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2.552,86 |
|
2042 |
13/01/2016 |
Z9A1432761 |
Rimozione neve dalle strade comunali |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.024,58 |
|
2043 |
13/01/2016 |
Z7F13C0264 |
Pulizia cunetta Teano - Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.631,64 |
|
2044 |
13/01/2016 |
Z3D11D88A9 |
Riparazione fogna Teano + via Iannazzi Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.931,00 |
|
2045 |
13/01/2016 |
Z820E82AC7 |
Riparazione fogna Teano Scalo e Orto Ceraso |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.488,35 |
|
2046 |
13/01/2016 |
Z7B161B8F8 |
Completamento fogna Orto Ceraso |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.972,82 |
|
2047 |
13/01/2016 |
Z8409106B6 |
Riparazione chiusini in Teano centro e via Giusti |
C.F.: NRD LGU 50R15 L083J Andreoli Luigi |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
1.310,28 |
|
2048 |
13/01/2016 |
Z7E11D7EBA |
Riparazione fogna Casafredda e Orto Ceraso |
C.F.: 95010210615 Edil Teano |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
2.963,73 |
|
2049 |
11/01/2016 |
Z32156B60E |
Rifacimento copertura depuratore |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
950,00 |
|
2050 |
11/01/2016 |
Z070FDB037 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
87,75 |
|
2051 |
11/01/2016 |
Z21116FA65 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
167,11 |
|
2052 |
11/01/2016 |
Z82132A5F4 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
350,82 |
|
2053 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
220,51 |
|
2054 |
11/01/2016 |
ZEE130EB75 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
254,10 |
|
2055 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
120,00 |
|
2056 |
11/01/2016 |
Z2712DC2DC |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
55,00 |
|
2057 |
11/01/2016 |
410FEEB6DF |
Sistemazione panchina |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
200,00 |
|
2058 |
11/01/2016 |
XC00FEF597 |
Fornitura e posa in opera pompa idraulica per sollevamento acque reflue Pugliano |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.245,72 |
|
2059 |
11/01/2016 |
ZB3132A66A |
Acquisto materiali |
C.F.: 02866600618 PICALI srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
737,70 |
|
2060 |
11/01/2016 |
ZBF0BE0674 |
Riparazione griglia carrabile |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
439,07 |
|
2061 |
11/01/2016 |
Z0A137D09E |
completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 stralcio. Nomina Commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 |
Arch. Fimmanς Raffaele FMMRFL56L17B963E |
FMMRFL56L17B963E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
2.000,00 |
|
2062 |
11/01/2016 |
ZB611D8770 |
Riparazione fogna Casale |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.137,64 |
|
2063 |
11/01/2016 |
Z4A158B868 |
Incarico per verifica sussistenza pericolo pubblica e privata incolumitΰ |
Alfredo Carbonelli |
CRBLRD47P13B362M |
|
|
Incarico diretto |
|
|
500,00 |
|
2064 |
11/01/2016 |
Z1E11169F2 |
Acquisto materiali |
C.F.: 02651330611 Dell'Estate Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
94,00 |
|
2065 |
11/01/2016 |
Z9113BB0F6 |
Incarico per classificazione ambientale terreni |
C.C.P. Controllo Collaudi Prospezioni |
NTLCML77P50L083E |
|
|
Incarico diretto |
|
|
4.400,00 |
|
2066 |
11/01/2016 |
Z2D13AD2E5 |
Incarico redazione calcolo portata massima acque da convogliare condotta fognaria frazione Pugliano |
Ing. Di Stasio Paride |
DSTPRD76E19L083Q |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.000,00 |
|
2067 |
11/01/2016 |
Z1A137D2F8 |
completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 stralcio. Nomina Commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 |
Ing. Cenviti Alfredo Maria |
CNVLRD66D30F457O |
|
|
Incarico diretto |
|
|
2.000,00 |
|
2068 |
11/01/2016 |
Z47137CE6E |
Gara completamento e razionalizzazione del sistema fognario del territorio comunale 1 lotto. Affidamento incarico di supporto al RUP prestazione occasionale dopera intellettuale |
Ing. Sisto Bartolino |
BRTSST58D20B781H |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.250,00 |
|
2069 |
11/01/2016 |
Z3D11D88A9 |
Riparazione fogna Casi |
C.F.: 03117960611 Napoletano Amato |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.931,00 |
|
2070 |
11/01/2016 |
ZEF130EB75 |
Fornitura materiali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.290,50 |
|
2071 |
11/01/2016 |
X700FEF599 |
Fornitura pompa dosatrice ipoclorito di sodio |
C.F.: 02874630615 Antincendio Faella |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
409,00 |
|
2072 |
11/01/2016 |
ZAF1432C0F |
Fornitura e posa in opera di pompa per acque reflue Rio Persico |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.900,00 |
|
2073 |
11/01/2016 |
Z2813D3170 |
Incarico redazione calcoli paratia a protezione fabbricato in Teano via Rio Persico |
Ing. Mezzullo Antonio |
MZZNTN71H22Z133B |
|
|
Incarico diretto |
|
|
1.000,00 |
|
2074 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione quarto bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
2075 |
08/01/2016 |
Z6E1253114 |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.500,00 |
|
2076 |
08/01/2016 |
Z4D13B5BF6 |
Ripristino palo P.I. via Gradavola |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.422,00 |
|
2077 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6.750,00 |
|
2078 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione terzo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
2079 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione secondo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
2080 |
08/01/2016 |
Z121442CC9 |
Alimentazione elettrica pompa acque nere Casale |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.170,00 |
|
2081 |
08/01/2016 |
Z7D139AFB0 |
Cambio lampade e armature Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.170,00 |
|
2082 |
08/01/2016 |
Z4B13B5D62 |
Sostituzione parte idraulica pompa Fontanelle |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.630,00 |
|
2083 |
08/01/2016 |
Z011201A12 |
Riparazione lampioni fotovoltaici localitΰ I° Macchina |
C.F.: CPR PLA 67R05 L083N C.P. Impiantistica |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
675,00 |
|
2084 |
08/01/2016 |
ZF714A9AF2 |
Assicurazione R.C. autovettura FIAT Panda targata CL 608 FH |
C.F.: 03459620617 UNIPOL |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
224,00 |
|
2085 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali esumazione estumulazione liquidazione espletamento operazioni gennaio, febbraio e marzo 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
11.400,00 |
|
2086 |
08/01/2016 |
ZD514088F4 |
Ripristino palo P.I. Viale Italia |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.285,00 |
|
2087 |
08/01/2016 |
ZA611D5D63 |
Fornitura pompa stazione sollevamento S. Antonio |
C.F.: NTL GNN 53D28 E158Y Natale Giovanni |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.700,00 |
|
2088 |
08/01/2016 |
Z0C1383FF3 |
Riparazione condotta fognaria Piazza Duomo |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.620,00 |
|
2089 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione primo bimestre |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
2090 |
08/01/2016 |
Z1E12E2667 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.350,00 |
|
2091 |
08/01/2016 |
Z06136CDAD |
Riparazione condotta idrica Fontanelle - Cappelle |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.560,00 |
|
2092 |
08/01/2016 |
Z3313B5CCC |
Riparazione impianti P.I. frazioni causa vento forte |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.287,00 |
|
2093 |
08/01/2016 |
ZA216C3C15 |
Riparazione condotta idrica in Teano Largo S. Giovanni |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
11.582,14 |
|
2094 |
08/01/2016 |
ZAB16C3A96 |
Razionalizzazione sistema idrico nella frazione Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.850,00 |
|
2095 |
08/01/2016 |
Z3612A518A |
Riparazione autoveicolo targato CL 608 FH |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
409,90 |
|
2096 |
08/01/2016 |
Z62169E374 |
Cambio lampade in varie zone di Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.080,00 |
|
2097 |
08/01/2016 |
ZB4164FFED |
Cambio lampade e armature Teano e frazioni |
C.F.: CPR PLA 67R05 L083N C.P. Impiantistica |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.295,00 |
|
2098 |
08/01/2016 |
Z02169E312 |
Sostituzione motore elettrico pompa di spinta frazione Casi |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
6.840,00 |
|
2099 |
08/01/2016 |
Z60169E3E5 |
Cambio lampade Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
990,00 |
|
2100 |
08/01/2016 |
Z9D167599E |
Sostituzione corpo pompa di spinta Pugliano |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.890,00 |
|
2101 |
08/01/2016 |
ZF91675AE2 |
Sistemazione opere in ferro |
C.F.: CNC BRN 68M24 L083U Conca Bruno |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
288,00 |
|
2102 |
08/01/2016 |
ZAE159790F |
Lavori stradali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.430,00 |
|
2103 |
08/01/2016 |
Z7416C3C6E |
Riparazione condotta idrica Viale Italia condominio "I Pini" |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.310,00 |
|
2104 |
08/01/2016 |
Z8B156923C |
Sostituzione elettropompa via Abenavolo Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
11.376,00 |
|
2105 |
08/01/2016 |
ZCC1650083 |
Riparazioni impianti di P.I. Teano Centro |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
765,00 |
|
2106 |
08/01/2016 |
Z911675A4E |
Riparazione condotte idriche Teano Centro, S. Marco e Casi |
C.F.: CPP MRZ 75L18 L083L DMC Cappuccio Maurizio |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.114,20 |
|
2107 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
6.800,00 |
|
2108 |
08/01/2016 |
Z7F15691F1 |
Fornitura e posa in opera di cavi in alluminio primo sollevamento |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
7.235,16 |
|
2109 |
08/01/2016 |
Z331569111 |
Lavori stradali |
C.F.: 02409870611 Emmegi Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.267,84 |
|
2110 |
08/01/2016 |
Z000F54D10 |
Controlli interni D. Lgs. N°31/2001 |
C.F.: 02786650610 Ambimat |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.280,00 |
|
2111 |
08/01/2016 |
Z8915978E4 |
Riparazione impianto di P.I. Viale S. Antonio |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.305,00 |
|
2112 |
08/01/2016 |
Z3815B8142 |
Riavvolgimento elettrico pompa sollevamento S. Reparata |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.350,00 |
|
2113 |
08/01/2016 |
Z111225518 |
Servizi cimiteriali liquidazione periodo settembre/ottobre 2015 |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
4.125,95 |
|
2114 |
08/01/2016 |
Z9D17023CB |
Manutenzione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.250,00 |
|
2115 |
08/01/2016 |
Z2817019D4 |
Riparazione condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.320,00 |
|
2116 |
08/01/2016 |
Z0A162F1AD |
Sistemazione grondaia Casa ex custode macello comunale |
Costruzioni Edil di Izzo Davide |
|
|
|
Procedura Negoziata |
|
|
657,00 |
|
2117 |
08/01/2016 |
ZE6133B9F2 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni Pugliano e S. Giulianeta |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.500,00 |
|
2118 |
08/01/2016 |
ZC71728729 |
Riparazione impianti di P.I. Teano e frazioni |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.034,00 |
|
2119 |
08/01/2016 |
ZC916C3CCA |
Sostituzione tratto condotta idrica via Vernette Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
10.665,00 |
|
2120 |
08/01/2016 |
Z4A12991DB |
Esecuzione sfratti da alloggi IACP |
C.F.: IT03882670619 DE.FRA. Costruzioni srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.900,00 |
|
2121 |
08/01/2016 |
Z3417287BD |
Riparazione condotta idrica di adduzione Tavola - Casafredda |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.716,00 |
|
2122 |
08/01/2016 |
ZCA1201B4D |
Riparazione impianti di P. I. |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1570,50 |
|
2123 |
08/01/2016 |
ZED1675A97 |
Riparazione condotta idrica via Casamarra S. Marco |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.435,00 |
|
2124 |
08/01/2016 |
ZBF16C3B13 |
Chiusura e regolazione acquedotto comunale frazione Pugliano |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.400,00 |
|
2125 |
08/01/2016 |
Z1116C3A42 |
Sostituzione motore pompa pozzo Casale |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
5.000,00 |
|
2126 |
08/01/2016 |
ZC716C3D3B |
Riparazioni impianti P.I. loc. Palmieri e via Orsa Casafredda |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
315,00 |
|
2127 |
08/01/2016 |
Z3A17018CC |
Riparazione condotte idriche in Teano Centro |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.601,00 |
|
2128 |
08/01/2016 |
ZA9170194D |
Riparazione condotte idriche Teano e frazioni |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.877,10 |
|
2129 |
08/01/2016 |
ZB11731F16 |
Sostituzione tratto condotta idrica Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.633,20 |
|
2130 |
08/01/2016 |
ZC111D5BD7 |
Riparazione autoveicolo targato CL 608 FH |
C.F.: GLT MRA 68P06 L083Y Gliottone Mario |
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|
|
Incarico Diretto |
|
|
375,00 |
|
2131 |
08/01/2016 |
ZC1135F273 |
Riparazione condotta idrica Casale - Carbonara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
954,00 |
|
2132 |
08/01/2016 |
Z41135F244 |
Sostituzione motore elettrico stazione idrica S. Antonio |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.223,00 |
|
2133 |
08/01/2016 |
Z1612CA7D3 |
Riparazione condotta idrica S. Antonio |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.340,00 |
|
2134 |
08/01/2016 |
ZB811D5C5B |
Cambio lampade e armature Teano e frazioni |
C.F.: CPR PLA 67R05 L083N C.P. Impiantistica |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.530,00 |
|
2135 |
08/01/2016 |
Z3F12A5106 |
Sostituzione tratto condotta idrica Casafredda |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
9.900,00 |
|
2136 |
08/01/2016 |
ZDA4162F137 |
Sistemazione caldaia UTC |
C.F.: 03997820612 D.M.R. srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
200 |
|
2137 |
08/01/2016 |
Z4412870F6 |
Realizzazione sistema di protezione marcia a secco |
C.F.: BLS MRC 68L04 L083E |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
810,00 |
|
2138 |
08/01/2016 |
Z2A02988BD |
Servizi cimiteriali esumazione estumulazione |
C.F.: MLS MRC 72L09 L083E Melese Marco |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
2.581,92 |
|
2139 |
08/01/2016 |
Z06125317B |
Sostituzione tratto condotta idrica Teano Scalo |
C.F.: 03822200618 adm Impianti |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
3.690,00 |
|
2140 |
08/01/2016 |
Z2D125303A |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: MST PRD 54M01 L083I Mastrati Paride |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.680,00 |
|
2141 |
08/01/2016 |
ZF012533C3 |
Sostituzione tratto di condotta idrica in via Molara |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
1.237,50 |
|
2142 |
08/01/2016 |
Z6E125320F |
Riparazione condotte idriche |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
4.770,00 |
|
2143 |
08/01/2016 |
ZC11201AD6 |
Riparazione impianto di P. I. piazzetta Furnolo |
C.F.: 03865330611 DM Impianti srl |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
495,00 |
|
2144 |
08/01/2016 |
Z070CC3A71 |
Riparazione autoveicolo targato BC 522 SX |
C.F.: LCC MRA 61P10 L083B Licciardi Mario |
|
|
|
Incarico Diretto |
|
|
175,00 |
|
2145 |
04/01/2016 |
Z56157A435 |
materiale per decespugliare |
DITTA F.LLI OLIVA |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
913,74 |
|
2146 |
04/01/2016 |
Z2C14CE37F |
RIPARAZIONE N. 2 DECESPUGLIATORI |
DITTA F.LLI OLIVA |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
288,08 |
|
2147 |
04/01/2016 |
4829177AEB |
FONITURA CARBURANTE |
Q8 PETROLEUM |
|
|
|
PROCEDURA CONSIP |
|
|
2.179,44 |
|
2148 |
04/01/2016 |
Zb1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.119,11 |
|
2149 |
04/01/2016 |
ZD2166C816 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 |
Ditta Maggioli s.p.a |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
725,52 |
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2150 |
04/01/2016 |
zd2120b182 |
CANONE ASSISTENZA APPLICATIVI ANNO 2015 quartoTRIMESTRE |
Ditta A.P. Systems |
|
|
|
art. 125 d.lgs. 163/2006 |
|
|
1.381,56 |
|
2151 |
04/01/2016 |
Zb1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
679,31 |
|
2152 |
04/01/2016 |
ZF51287E5A |
abbonamento annuale software AVCPXML |
Ditta NEW SOFT S.N.C. |
|
|
|
PROCEDURA MEPA |
|
|
244,00 |
|
2153 |
04/01/2016 |
ZB 1146A8D3 |
ENTE POSTE |
ENTE POSTE s.p.a |
|
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
890,33 |
|
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